Xử lý nộp sai báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

  • Thread starter Phamthao1992
  • Ngày gửi
P

Phamthao1992

Sơ cấp
26/11/18
16
2
3
31
Chào Anh /Chị,
Công ty em có lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý, Tuy nhiên từ Quý 3/2016 đến nay công ty em đã lập sai báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.
Cụ thể : Tất cả các hóa đơn dù xóa bỏ hay hủy em đều nhập vô cột hủy trong báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.
Nay công ty em phát hiện thấy sai.
Em đọc trên các trang thấy có viết :
Kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2016 nếu doanh nghiệp lập sai Báo cáo sử dụng hóa đơn thì:
  • Nếu doanh nghiệp kê khai sai và phát hiện ra nộp lại trước thời điểm có công bố quyết định thanh tra thuế tại doanh nghiệp thì không bị phạt
1. Lập lại Báo cáo THSD Hóa Đơn đúng điều chỉnh tờ khai sai
2. Nộp lại Qua trang nộp tờ khai của tổng cục thuế: http://nhantokhai.gdt.gov.vn/ihtkk_nnt/home_public.jsp
=> Doanh nghiệp nộp lại trước khi có Quyết định thanh tra thuế, kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế thì không bị phạt tiền
Vậy em phát hiện sai và công ty em chưa thanh tra thuế thì việc em lập lại các báo cáo thì ko bị phạt phải ko ạ?
Mong anh chị giải đáp giúp em.
Em cảm ơn
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
bichvan.tax06

bichvan.tax06

Điều hành viên
Thành viên BQT
4/8/07
4,115
514
113
Thủ Đô
Theo quy định tại khoản 7 Điều 3, Nghị định 49/2016/NĐ-CP
7. Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 4 điều 40 về hành vi lập, gửi thông báo, báo cáo (trừ thông báo phát hành hoá đơn) như sau:
Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi:
Lập sai hoặckhông đầy đủ nội dung của thông báo, báo cáo theo quy định gửi cơ quan thuế (trừ thông báo phát hành hóa đơn).
Trường hợp tổ chức, cá nhân tự phát hiện sai sót và lập lại thông báo, báo cáo thay thế đúng quy định gửi cơ quan thuế trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền ban hành Quyết định thanh tra thuế, kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế thì không bị phạt tiền”.

=> Em nộp lại và không bị phạt nhé, hóa đơn nào hủy thì phải có đầy đủ hồ sơ hủy, hình thức hủy và phải gửi KQ thông báo hủy hóa đơn cho CQT thì mới đưa vào cột hủy trên BC/26-AC, cái nào xóa bỏ thì khai vào cột xóa bỏ.
 
binhminhsom

binhminhsom

Ngoan hiền nhất WKT!!! :D
17/11/08
969
159
43
Mây và núi!!!
Bạn phát hiện sai trước khi có quyết định thanh kiểm tra thì nộp lại bản đúng nhé.
 
P

Phamthao1992

Sơ cấp
26/11/18
16
2
3
31
Dạ. Em cảm ơn.
Vậy có phải lập biên bản giải trình gửi cơ quan thuế ko ạ ?
 
bichvan.tax06

bichvan.tax06

Điều hành viên
Thành viên BQT
4/8/07
4,115
514
113
Thủ Đô
Không phải gửi văn bản giải trình, em làm chuẩn và nộp lại qua mạng bình thường.
 
P

Phamthao1992

Sơ cấp
26/11/18
16
2
3
31
Chị cho em hỏi tí . Em lập lại báo cáo THSD hóa đơn Q4/2016 thì ngày lập báo cáo là ngày em nộp lại báo cáo luôn đk ko ạ hay em phải để ngày lập báo cáo là ngày trùng với ngày lập báo cáo cũ vậy ạ ?
VD : tờ báo cáo cũ , ngày lập : 20/01/2017
Tờ BC nộp lại : ngày lập : 27/11/2018 đk ko ạ ?
 
P

Phamthao1992

Sơ cấp
26/11/18
16
2
3
31
Dạ. Hix may quá. Em cảm ơn Anh/Chị nhiều nhé:))
 
P

Phamthao1992

Sơ cấp
26/11/18
16
2
3
31
Anh/Chị cho em hỏi tí . Em lập lại báo cáo THSD hóa đơn Q4/2016 thì ngày lập báo cáo là ngày em nộp lại báo cáo luôn đk ko ạ hay em phải để ngày lập báo cáo là ngày trùng với ngày lập báo cáo cũ vậy ạ ?
VD : tờ báo cáo cũ , ngày lập : 20/01/2017
Tờ BC nộp lại : ngày lập : 27/11/2018 đk ko ạ ?
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA