D
Dê con Chuột nhắt
Sơ cấp
- 19/12/18
- 5
- 0
- 1
- 42
Chào các bác,
Các bác làm ơn cho em hỏi vấn đề sau ạ:
Bên em làm về thi công công trình và có ký hợp đồng giao khoán cho một tổ đội nhân công. Công trình dự kiến được nghiệm thu vào 31/12/2018 này, và chi phí nhân công cũng sẽ được thanh toán cùng ngày đó. Nhưng đại diện của tổ nhân công có thể không lấy được hoá đơn lẻ của thuế vào 31/12 mà sẽ rơi sang tháng 1/2019
Vậy phần chi phí đó em phải hạch toán như nào cho đúng? Hay em vẫn cứ hạch toán như sau có được không ạ?
Khi làm Biên bản nghiệm thu: Nợ 1542/Có 331
Khi thanh toán: Nợ 331/Có 1111, 1121
Khi có hoá đơn về thì chỉ kẹp vào cùng bộ hồ sơ nhân công.
Nhưng như vậy thì còn phần thuế trên hoá đơn lẻ nữa (5% VAT + 2 TNCN), em sẽ phải hạch toán như nào ạ?
Mong các cao nhân chỉ giúp.
Em xin cảm ơn nhiều!
Các bác làm ơn cho em hỏi vấn đề sau ạ:
Bên em làm về thi công công trình và có ký hợp đồng giao khoán cho một tổ đội nhân công. Công trình dự kiến được nghiệm thu vào 31/12/2018 này, và chi phí nhân công cũng sẽ được thanh toán cùng ngày đó. Nhưng đại diện của tổ nhân công có thể không lấy được hoá đơn lẻ của thuế vào 31/12 mà sẽ rơi sang tháng 1/2019
Vậy phần chi phí đó em phải hạch toán như nào cho đúng? Hay em vẫn cứ hạch toán như sau có được không ạ?
Khi làm Biên bản nghiệm thu: Nợ 1542/Có 331
Khi thanh toán: Nợ 331/Có 1111, 1121
Khi có hoá đơn về thì chỉ kẹp vào cùng bộ hồ sơ nhân công.
Nhưng như vậy thì còn phần thuế trên hoá đơn lẻ nữa (5% VAT + 2 TNCN), em sẽ phải hạch toán như nào ạ?
Mong các cao nhân chỉ giúp.
Em xin cảm ơn nhiều!