M
1/ Công ty em làm dịch vụ ép cọc bê tông ly tâm, tháng 5 không nghiệm thu xuất hóa đơn được công trình nào. Cho mình hỏi vậy tất cả các chi phí cố định (Khấu hao TSCĐ, lương cố định, phân bổ CCDC, chi phí trả trước,....) tập hợp kết chuyển hết và để số dư tại TK 154 hay kết chuyển sang 632, nếu kết chuyển sang 632 thì có kết chuyển sang 911 để tính P&L hay không? Đọc nhiều chỉ dẫn loạn hết cả, cái nói có cái nói không, các anh chị chỉ em với nhé!
2/ Là công ty dịch vụ ép cọc theo công trìnhem vẫn tính giá thành theo pp trực tiếp,dở dang cuối kỳ tính dựa trên tỷ lệ hoàn thành công trình, nhưng lại có tháng không có nghiệm thu tuy nhiên vẫn phát sinh chi phí, như vậy cho em hỏi có nên tính giá thành theo tháng hay không? hay để 1 năm tính giá thành tất cả các công trình 1 lần? Nếu làm cách này thì hàng tháng không biết kết chuyển các TK kế toán ntn? Mong các anh chị chỉ giáo giúp em ạ.
Em cảm ơn nhiều ạ!
2/ Là công ty dịch vụ ép cọc theo công trìnhem vẫn tính giá thành theo pp trực tiếp,dở dang cuối kỳ tính dựa trên tỷ lệ hoàn thành công trình, nhưng lại có tháng không có nghiệm thu tuy nhiên vẫn phát sinh chi phí, như vậy cho em hỏi có nên tính giá thành theo tháng hay không? hay để 1 năm tính giá thành tất cả các công trình 1 lần? Nếu làm cách này thì hàng tháng không biết kết chuyển các TK kế toán ntn? Mong các anh chị chỉ giáo giúp em ạ.
Em cảm ơn nhiều ạ!

