kế toán Giá thành thi công ép cọc

M

minhtp2002

Guest
15/9/11
1
0
0
40
HCMC
1/ Công ty em làm dịch vụ ép cọc bê tông ly tâm, tháng 5 không nghiệm thu xuất hóa đơn được công trình nào. Cho mình hỏi vậy tất cả các chi phí cố định (Khấu hao TSCĐ, lương cố định, phân bổ CCDC, chi phí trả trước,....) tập hợp kết chuyển hết và để số dư tại TK 154 hay kết chuyển sang 632, nếu kết chuyển sang 632 thì có kết chuyển sang 911 để tính P&L hay không? Đọc nhiều chỉ dẫn loạn hết cả, cái nói có cái nói không, các anh chị chỉ em với nhé!

2/ Là công ty dịch vụ ép cọc theo công trìnhem vẫn tính giá thành theo pp trực tiếp,dở dang cuối kỳ tính dựa trên tỷ lệ hoàn thành công trình, nhưng lại có tháng không có nghiệm thu tuy nhiên vẫn phát sinh chi phí, như vậy cho em hỏi có nên tính giá thành theo tháng hay không? hay để 1 năm tính giá thành tất cả các công trình 1 lần? Nếu làm cách này thì hàng tháng không biết kết chuyển các TK kế toán ntn? Mong các anh chị chỉ giáo giúp em ạ.
Em cảm ơn nhiều ạ!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
mkhank4

mkhank4

Thành viên Cố vấn - Webketoan Mentors
3/5/13
259
83
28
36
cantho
1/ Câu 1 của bạn mình trả lời như sau:
Ví dụ công trình A bạn làm từ đầu từ tháng 4 những chi phí liên quan đến công trình A bạn hạch toán bình thường và cuối kỳ nếu chưa nghiệm thu hoàn thành thì bạn kết chuyển sang 154, Sang tháng 05 cũng vậy. Đến khi nào nghiệm thu thì bạn tập hợp chi phí và kết chuyển 632 xác định lãi lỗ của công trình.
2/ Câu 2: Bạn muốn tính giá thành vào thời điểm nào là tùy vào loại hình Dn của bạn.
Nhưng theo mình thì công trình hoàn thành khi nào thì tính giá thành thời điểm đó.
Ví dụ: Công Trình A tháng 4 ký hợp đồng tháng 24-06 hoàn thành thì những chi phí liên quan đến công trình đó bạn tập hợp như câu 1 đã trả lời và đến 30/06/2019 bạn tập hợp chi phí kết chuyển giá vốn 632. xác định lãi lỗ công trình.
Hiểu đơn giản nhất là trong tháng nào có công trình hoàn thành thì cuối kỳ của tháng đó tính giá thành luôn.
 

Xem nhiều