H
Hoang_123098
Sơ cấp
- 8/8/20
- 4
- 0
- 1
- 42
Mọi người ơi, cho em hỏi, hm nay em làm bt về kế toán thì trong bài có cho 1 loạt các TK1-2-3-4
Em cộng lại hết thì thấy TS=NV (không có TK 421).
Vậy mà lúc định khoản các nghiệp vụ phát sinh thì có 1 nghiệp vụ là "Chi lãi bổ sung quỹ KT, quỹ PL" làm phát sinh Nợ 421.
Đây là nghiệp vụ duy nhất liên quan đến 421 nên khiến nó TK này bị âm. Vậy điều này có thể ko ạ? Ko có lãi đầu kỹ thì làm sao phát sinh đc nghiệp vụ ạ?
Em cộng lại hết thì thấy TS=NV (không có TK 421).
Vậy mà lúc định khoản các nghiệp vụ phát sinh thì có 1 nghiệp vụ là "Chi lãi bổ sung quỹ KT, quỹ PL" làm phát sinh Nợ 421.
Đây là nghiệp vụ duy nhất liên quan đến 421 nên khiến nó TK này bị âm. Vậy điều này có thể ko ạ? Ko có lãi đầu kỹ thì làm sao phát sinh đc nghiệp vụ ạ?