Chào ACE,
Có 1 tình huống này cần ACE tư vấn xử lý giúp:
Cty mình mua 5 TSCĐ hữu hình tại Việt Nam, đưa vào sử dụng phục vụ cho một dự án thực hiện tại VN cho một khách hàng ở nước ngoài & khấu hao theo qui định. Đã kê khai báo thuế đầy đủ.
Hai tháng sau phía khách hàng ở nước ngoài thông báo rằng số TCSĐ này khách hàng sẽ trả lại tiền mua cho cty mình & yêu cầu cty xuất hóa đơn cho 5 TSCĐ này. Số TSCĐ này vẫn do cty mình sử dụng để thực hiện dự án trên, chỉ thay đổi chủ sở hữu từ cty mình thành cty nước ngoài đó thôi
Cty mình không có chức năng bán số TSCĐ trên.
Như vậy, mình nên xử lý trường hợp này như thế nào cho hợp lý về mặt thuế và thu lại được số tiền mua TSCĐ đã bỏ ra từ ban đầu? Nếu mình xuất hóa đơn cho cty ở nước ngoài thì có cần phải làm thủ tục hải quan để xuất số TSCĐ ra nước ngoài tương ứng hay không?
Xin cám ơn.
Có 1 tình huống này cần ACE tư vấn xử lý giúp:
Cty mình mua 5 TSCĐ hữu hình tại Việt Nam, đưa vào sử dụng phục vụ cho một dự án thực hiện tại VN cho một khách hàng ở nước ngoài & khấu hao theo qui định. Đã kê khai báo thuế đầy đủ.
Hai tháng sau phía khách hàng ở nước ngoài thông báo rằng số TCSĐ này khách hàng sẽ trả lại tiền mua cho cty mình & yêu cầu cty xuất hóa đơn cho 5 TSCĐ này. Số TSCĐ này vẫn do cty mình sử dụng để thực hiện dự án trên, chỉ thay đổi chủ sở hữu từ cty mình thành cty nước ngoài đó thôi
Cty mình không có chức năng bán số TSCĐ trên.
Như vậy, mình nên xử lý trường hợp này như thế nào cho hợp lý về mặt thuế và thu lại được số tiền mua TSCĐ đã bỏ ra từ ban đầu? Nếu mình xuất hóa đơn cho cty ở nước ngoài thì có cần phải làm thủ tục hải quan để xuất số TSCĐ ra nước ngoài tương ứng hay không?
Xin cám ơn.

