A
abchung
Sơ cấp
- 22/3/16
- 31
- 8
- 8
- 30
CTY e làm ko chịu thuế gtgt mà ông Sếp e lại viết hoá đơn phần thuế lại ghi 0% . Đã xuất HD kê khai quy r ạ. Giờ e phải làm biên bản điểu chỉnh HD và xuata HD điều chỉnh ko ạ. Cả nhà giúp e vs ạ
Tốt nhất thu hồi hóa đơn xuất cái khác thay thế, vì ko liên quan đến thuế đầu ra nên cũng không cần lo gì cảVậy giờ ko cần bb điều chỉnh và xuất HD khác phải ko ạ. Thuế xg ktra họ có bắt bẻ j ko ạ
Dạ e cảm ơn ạ.Thuế suất 0% với KCT hoàn toàn khác nhau mà. Tuy không ảnh hưởng đến thuế đầu ra phải nộp nhưng là sai bản chất, nên xuất hóa đơn lại
Dạ cho e hỏi thêm vs ạ. CTY thành lập 8/2020 xuất 15 HD thì viết 15hd sai phần thuế suất kct thành 0% lm bb điều chỉnh và xuất HD lại thì có ảnh hưởng j khi thuế ktra ko ạ.Thuế suất 0% với KCT hoàn toàn khác nhau mà. Tuy không ảnh hưởng đến thuế đầu ra phải nộp nhưng là sai bản chất, nên xuất hóa đơn lại
Hóa đơn chưa kê khai thì thu hồi xuất hóa đơn mới cho lẹ nàyDạ cho e hỏi thêm vs ạ. CTY thành lập 8/2020 xuất 15 HD thì viết 15hd sai phần thuế suất kct thành 0% lm bb điều chỉnh và xuất HD lại thì có ảnh hưởng j khi thuế ktra ko ạ.
Dạ em cảm ơn ạHóa đơn chưa kê khai thì thu hồi xuất hóa đơn mới cho lẹ này
Hóa đơn đã kê khai thì lập BB điều chỉnh và xuất hóa đơn điều chỉnh
Chị ơi trên bb điều chỉnh HD e ghi như vậy đc ko ạ. Còn trên HD điều chỉnh e viết : điều chỉnh HD số .... Kí hiêụ....ngay..... từ thuế suất từ 0% thành không phải kê khai tính nộp thuế VAT (gạch chéo phần thuế suất) đc ko ạHóa đơn chưa kê khai thì thu hồi xuất hóa đơn mới cho lẹ này
Hóa đơn đã kê khai thì lập BB điều chỉnh và xuất hóa đơn điều chỉnh
Thuế suất 0% với KCT hoàn toàn khác nhau mà. Tuy không ảnh hưởng đến thuế đầu ra phải nộp nhưng là sai bản chất, nên xuất hóa đơn lại
Dạ e có đọc ở đây thì bên CTY e là thu mua cây ngô của người dân rrooif về băm nhỏ bán lại cho CTY khác nên thuộc đảng ko kê khai đúng ko cCái BB cơ bản là được rồi đó. Nhưng nếu mình làm thì mình chẳng vẽ vời cái bảng kia đâu ( ý kiến cá nhân )
Còn phần hóa đơn sao bên trên nói hàng KCT mà lúc điều chỉnh lại thành không kê khai tính nộp vậy???