Bên mình là công ty có nguồn vốn FDI, người nước ngoài đóng 70% vốn góp. Trường hợp bên mình là: ông sếp này ở nước ngoài và mua hàng thanh toán bằng tiền mặt tại nước ngoài luôn, sau đó sẽ nhờ qua 1 cty để xuất hàng về việt nam cho công ty ở việt nam bán. Có đầy đủ tờ khai và thông quan, đã nộp thuế GTGT, thuế nhập khẩu. Còn về công nợ với bên nước ngoài thì ông sếp nói là đã trả tiền mặt bên đó rồi, bán hàng ở việt nam được bao nhiêu là dùng vào chi phí hoạt động doanh nghiệp. Vậy trường hợp này bên mình phần thuế GTGT vẫn được khấu trừ bình thường ko ạ? phần thuế nhập khẩu tính vào giá vốn hay ntn ạ? Phần công nợ với người nước ngoài cứ để treo trên 331 vậy ạ? Việc ông sếp đó bỏ tiền ra thanh toán trong trường hợp này có coi là khoản vốn góp thêm được ko ạ?