Tạm ứng công tác phí liên quan việc bán hàng

  • Thread starter Ngavo122k
  • Ngày gửi
N

Ngavo122k

Sơ cấp
14/12/21
24
5
3
23
Anh chị ơi cho em hỏi: Tiền tạm ứng công tác phí cho nhân viên đi thương thảo và kí kết hợp đồng bán hàng thì đưa vào tài khoản 641 hay 642 ạ? Doanh nghiệp áp dụng chế
độ kế toán theo thông tư 200.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
T

tranbinh200780

Cao cấp
25/2/08
519
40
28
42
Thành Phố Hồ Chí Minh
Anh chị ơi cho em hỏi: Tiền tạm ứng công tác phí cho nhân viên đi thương thảo và kí kết hợp đồng bán hàng thì đưa vào tài khoản 641 hay 642 ạ? Doanh nghiệp áp dụng chế
độ kế toán theo thông tư 200.
TK 641 áp dụng cho nhân viên giới thiệu sản phẩm cho doanh nghiệp. TK 642 áp dụng cho văn phòng, quản lý tạo mối quan hệ.
 
N

nguyenduykhanh36

Cao cấp
20/11/09
482
146
43
40
Tô hiệu, Hải Phòng
về nguyên tắc là 642 vì công việc đó vẫn chưa chắc chắn là tạo ra doanh thu. tuy nhiên trong thực tế thì 642 hoặc 641 đều không quan trọng
 
ngayngodaikho

ngayngodaikho

Trung cấp
18/11/11
57
9
8
Đến mà hỏi
Anh chị ơi cho em hỏi: Tiền tạm ứng công tác phí cho nhân viên đi thương thảo và kí kết hợp đồng bán hàng thì đưa vào tài khoản 641 hay 642 ạ? Doanh nghiệp áp dụng chế
độ kế toán theo thông tư 200.
Tiền tạm ứng công tác phí thì theo dõi trên tài khoản 141. Khi quyết toán hạch toán vào chi phí thì mới sử dụng tới tài khoản 641 hoặc 642. Chi phí thương thảo, ký kết hợp đồng thì đưa vào 641 mình thấy hợp lý hơn.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA