CẤN TRỪ CÔNG NỢ

Vuhongbaongoc

Sơ cấp
Em chào các anh/ chị ạ. Mọi người cho e hỏi chút với ạ.
Bên em có mua hàng của 1 NCC, khi xuất hóa đơn có khoản chiết khấu, khuyến mại cho từng mặt hàng trên hóa đơn rồi. Nhưng cuối mỗi đợt thanh toán, bên phía NCC có gửi cho bên em 1 bản cấn trừ công nợ (bên họ chỉ bán, bên em chỉ mua thôi ạ).
Trên biên bản thì có nhưng khoản phát sinh thêm như là: chiết khấu thanh toán, chiết thêm tháng, quý, tiền chiết khấu thêm (đều không có ghi rõ trên hợp đồng). Họ chỉ gửi các thông báo chiết khấu và % chiết khấu thanh toán bằng file mềm thôi ạ.
Những trường hợp như này, e cần xử lý, hạch toán như nào cho hợp lý ạ.
Em cảm ơn mọi người ạ!
 
Em chào các anh/ chị ạ. Mọi người cho e hỏi chút với ạ.
Bên em có mua hàng của 1 NCC, khi xuất hóa đơn có khoản chiết khấu, khuyến mại cho từng mặt hàng trên hóa đơn rồi. Nhưng cuối mỗi đợt thanh toán, bên phía NCC có gửi cho bên em 1 bản cấn trừ công nợ (bên họ chỉ bán, bên em chỉ mua thôi ạ).
Trên biên bản thì có nhưng khoản phát sinh thêm như là: chiết khấu thanh toán, chiết thêm tháng, quý, tiền chiết khấu thêm (đều không có ghi rõ trên hợp đồng). Họ chỉ gửi các thông báo chiết khấu và % chiết khấu thanh toán bằng file mềm thôi ạ.
Những trường hợp như này, e cần xử lý, hạch toán như nào cho hợp lý ạ.
Em cảm ơn mọi người ạ!
Họ gửi để đối chiếu công nợ và để căn cứ hạch toán thôi, chiết khấu thanh toán thì tăng thu nhập tài chính giảm công nợ, chiết khấu khác thì giảm công nợ, giảm giá vốn mua vào của hàng hóa
 
Họ gửi để đối chiếu công nợ và để căn cứ hạch toán thôi, chiết khấu thanh toán thì tăng thu nhập tài chính giảm công nợ, chiết khấu khác thì giảm công nợ, giảm giá vốn mua vào của hàng hóa
Họ lại không gửi đối chiếu công nợ anh ạ. Họ chỉ gửi 1 bản cấn trừ công nợ (không có pháp lý) cho bên em. Theo e hiểu thì cấn trừ tức là khi bên em đóng vai trò là cả mua cả bán, thì sẽ đối trừ cho nhau ý ạ. Còn kia em hiểu là họ giảm trừ cho mình thôi.
Hàng hóa trong kho e đã xuất hết ra rồi, nên không làm bút toán giảm giá vốn ra được ạ. Em tổng các khoản được trừ đó vào thu nhập khác được không ạ?
 
Họ lại không gửi đối chiếu công nợ anh ạ. Họ chỉ gửi 1 bản cấn trừ công nợ (không có pháp lý) cho bên em. Theo e hiểu thì cấn trừ tức là khi bên em đóng vai trò là cả mua cả bán, thì sẽ đối trừ cho nhau ý ạ. Còn kia em hiểu là họ giảm trừ cho mình thôi.
Hàng hóa trong kho e đã xuất hết ra rồi, nên không làm bút toán giảm giá vốn ra được ạ. Em tổng các khoản được trừ đó vào thu nhập khác được không ạ?
Cũng như nhau thôi em, cho vào thu nhập khác 711 mấy khoản chiết khấu kia, còn chiết khấu thanh toán đưa qua 515
 
Em chào các anh/ chị ạ. Mọi người cho e hỏi chút với ạ.
Bên em có mua hàng của 1 NCC, khi xuất hóa đơn có khoản chiết khấu, khuyến mại cho từng mặt hàng trên hóa đơn rồi. Nhưng cuối mỗi đợt thanh toán, bên phía NCC có gửi cho bên em 1 bản cấn trừ công nợ (bên họ chỉ bán, bên em chỉ mua thôi ạ).
Trên biên bản thì có nhưng khoản phát sinh thêm như là: chiết khấu thanh toán, chiết thêm tháng, quý, tiền chiết khấu thêm (đều không có ghi rõ trên hợp đồng). Họ chỉ gửi các thông báo chiết khấu và % chiết khấu thanh toán bằng file mềm thôi ạ.
Những trường hợp như này, e cần xử lý, hạch toán như nào cho hợp lý ạ.
Em cảm ơn mọi người ạ!
Chiết khấu thanh toán là thanh toán trước hạn nên công ty bạn nhận được đưa vào TK 515
Chiết khấu thương mại có 02 loại:Chiết khấu 1 lần và chiết khấu từng lần trên hóa đơn.Bạn xem video này
Cái bạn cần ở đây có tất cả
 
Back
Top