H
HongPham9x
Sơ cấp
- 2/12/22
- 1
- 0
- 1
Dạ e chào các anh chị!
Em có một vấn đề thắc mắc như thế này mong các anh chị nhiều kinh nghiệm hỗ trợ giúp em ạ.
Khi khấu hao TSCĐ thì nếu TS được đưa vào sử dụng ko phải là ngày đầu tháng thì mình khấu hao thực tế theo đúng số ngày mà tài sản được dùng trong tháng. Vậy nên tháng đó sẽ được khấu hao ít hơn các tháng còn lại. Nhưng nếu khấu hao như vậy thì đến khi kết thúc thời gian khấu hao như đã đăng ký thì phần đã khấu hao so với nguyên giá sẽ bị thiếu đi một ít (chính là phần không được khấu hao do ko sử dụng đủ tháng ở tháng đầu tiên đưa vào sử dung).
Vậy thì phần nguyên giá còn thiếu, chưa được khấu hao này mình xử lý như thế nào ạ?
Em là kế toán mới ra trường, phần này nắm chưa kĩ lắm nên mong anh chị hỗ trợ giúp em. Em cảm ơn ạ!
Em có một vấn đề thắc mắc như thế này mong các anh chị nhiều kinh nghiệm hỗ trợ giúp em ạ.
Khi khấu hao TSCĐ thì nếu TS được đưa vào sử dụng ko phải là ngày đầu tháng thì mình khấu hao thực tế theo đúng số ngày mà tài sản được dùng trong tháng. Vậy nên tháng đó sẽ được khấu hao ít hơn các tháng còn lại. Nhưng nếu khấu hao như vậy thì đến khi kết thúc thời gian khấu hao như đã đăng ký thì phần đã khấu hao so với nguyên giá sẽ bị thiếu đi một ít (chính là phần không được khấu hao do ko sử dụng đủ tháng ở tháng đầu tiên đưa vào sử dung).
Vậy thì phần nguyên giá còn thiếu, chưa được khấu hao này mình xử lý như thế nào ạ?
Em là kế toán mới ra trường, phần này nắm chưa kĩ lắm nên mong anh chị hỗ trợ giúp em. Em cảm ơn ạ!