Hạch toán VAT theo thông tư 32

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
VD: công ty xuất thành phẩm khuyến mãi (không thu tiền) cho khách hàng:
Số tiền trước thuế là: 1.000.000
10%VAT: 100.000
Tổng hóa đơn: 1.100.000

Hạch tóan:

Công ty xuất hàng khuyến mãi hạch tóan:

Nợ_Chi phí bán hàng: 1.100.000
Có_ kho: 1.000.000
Có_thuế đầu ra phải nộp: 100.000

Công ty nhận khuyến mãi hạch tóan:

Nợ_kho: 1.000.000
Nợ_ thuế đầu vào được khấu trừ: 100.000
Có_thu nhập khác: 1.100.000

Các bác xem giúp em với ,
1 / giá vốn và giá bán ra hoạch toán như vậy đúng chưa ? ( hàng khuyến mãi là hàng công ty em sản xuất ra )
2/ Vậy doanh thu đầu ra của em và đầu vào của người nhận khuyến mãi có được khấu trừ thuế không ?
Các bác giúp em sớm nha .cám ơn nhiều .
 
Hình như là hàng khuyến mãi thì không có thuế hay sao đó.
Hàng khuyến mãi không thu tiền thì người nhận hàng khuyến mãi không được trừ thuế cũng như giá vốn hàng vốn = 0 bạn ơi.
 
VD: công ty xuất thành phẩm khuyến mãi (không thu tiền) cho khách hàng:
Số tiền trước thuế là: 1.000.000
10%VAT: 100.000
Tổng hóa đơn: 1.100.000

Hạch tóan:

Công ty xuất hàng khuyến mãi hạch tóan:

Nợ_Chi phí bán hàng: 1.100.000
Có_ kho: 1.000.000
Có_thuế đầu ra phải nộp: 100.000

Công ty nhận khuyến mãi hạch tóan:

Nợ_kho: 1.000.000
Nợ_ thuế đầu vào được khấu trừ: 100.000
Có_thu nhập khác: 1.100.000

Các bác xem giúp em với ,
1 / giá vốn và giá bán ra hoạch toán như vậy đúng chưa ? ( hàng khuyến mãi là hàng công ty em sản xuất ra )
2/ Vậy doanh thu đầu ra của em và đầu vào của người nhận khuyến mãi có được khấu trừ thuế không ?
Các bác giúp em sớm nha .cám ơn nhiều .

bút toán 1 của bạn mình thấy OK rồi nhưng bt 2 thì không đúng vì đây là hàng khuyến mại nên bên mua sẽ ko đc khấu trừ thuế.còn bên bạn vẫn phải nộp thuế bt.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top