S
Cty mình SX Máy công nghiệp.
Cty mình có 3 đội làm thuê. Họ bán sản phẩm vỏ máy đã dập hình cho Cty để Cty Sơn và lắp ruột máy vào. Hàng tháng họ nhận tạm ứng tiền mặt , tôn, tiền điện nước.....( đầu vào của họ Cty minh ứng trước cho họ). Còn họ giao sản phẩm của họ cho mình tính tiền theo số lương sản phẩm trả tiền.
Vậy khi họ giao sản phẩm ( vỏ máy) minh hạch toán nợ 152(vỏ máy đã dập) có 331
Khi minh ứng tôn....cho ho minh ghi Nợ 331 Có 152(tôn)
khi ứng tiền điện: Nợ 331 Có 1111
Mình làm như vậy đúng không
Cty mình có 3 đội làm thuê. Họ bán sản phẩm vỏ máy đã dập hình cho Cty để Cty Sơn và lắp ruột máy vào. Hàng tháng họ nhận tạm ứng tiền mặt , tôn, tiền điện nước.....( đầu vào của họ Cty minh ứng trước cho họ). Còn họ giao sản phẩm của họ cho mình tính tiền theo số lương sản phẩm trả tiền.
Vậy khi họ giao sản phẩm ( vỏ máy) minh hạch toán nợ 152(vỏ máy đã dập) có 331
Khi minh ứng tôn....cho ho minh ghi Nợ 331 Có 152(tôn)
khi ứng tiền điện: Nợ 331 Có 1111
Mình làm như vậy đúng không
Sửa lần cuối:

