H
Các anh, chị trên diễn đàn cho em hỏi 1 vấn đề như sau?
Cty em năm 2011 có 1 số khách hàng thanh toán tiền hàng trả thừa 1 or 2 đồng.số dư bên Có 331 vẫn chuyển sang năm nay. Khi làm báo cáo cuối năm em thấy lẻ ra số tiền đó, em đã lập phiếu chi trả lại số tiền đó có được ko ạ? Vì số tiền nhỏ nên em đang băn khoăn ko biết làm như thế có được ko nữa.Các anh, chị chỉ giúp em phần này đc ko ạ?
Cty em năm 2011 có 1 số khách hàng thanh toán tiền hàng trả thừa 1 or 2 đồng.số dư bên Có 331 vẫn chuyển sang năm nay. Khi làm báo cáo cuối năm em thấy lẻ ra số tiền đó, em đã lập phiếu chi trả lại số tiền đó có được ko ạ? Vì số tiền nhỏ nên em đang băn khoăn ko biết làm như thế có được ko nữa.Các anh, chị chỉ giúp em phần này đc ko ạ?

