Theo mình thì bạn cứ hạch toán khoản tiền mà KH đã thanh toán qua NH là tiền trả trước. Còn cuối năm khi nào KH lấy HĐGTGT thì lúc đó mình mới ghi nhận doanh thu.
Định khoản như sau:
Khi nhận tiền qua chuyển khoản
N112
C131
Khi xuất HĐ GTGT
N131
C511
C3331
Tôi có 1 chút khó khăn mong các bác giúp dùm.
Tôi có bán cho 1 khách hàng 1 cái cân tiền thì cũng thanh toán qua chuyển khoản rồi.Tuy nhiên , vấn đề ở chỗ là công ty họ chưa muốn lấy HĐ GTGT mà họ để đến cuối năm mới lấy .Trường hợp này tôi phải sử lý saođây?
:dance2: