Hoa hồng do bán phần mềm cho đối tác nước ngoài

  • Thread starter sao2005
  • Ngày gửi
S

sao2005

Trung cấp
14/6/06
95
1
6
Bầu trời về đêm
Vừa qua, chúng tôi có giúp đối tác nước ngoài bán phần mềm tại Việt Nam và được họ trả một khoản hoa hồng cho hoạt động này. Bên đó họ không dùng hóa đơn tài chính như bên mình nên chúng tôi chỉ phải gửi cho họ 1 tờ Invoice (in bằng giấy A4 bình thường, trên đó thể hiện số tiền hoa hồng được nhận).

Tôi được biết lĩnh vực phát triển phần mềm hiện đang được Chính phủ Việt Nam ưu đãi rất nhiều. Nhưng tôi không rõ hoạt động trên của chúng tôi có được ưu đãi gì không? Cụ thể là:
1. Nếu chúng tôi là công ty, Chúng tôi có phải xuất hóa đơn (chỉ để làm thủ tục kê khai thuế với cơ quan thuế của Việt Nam) không?
2. Chúng tôi sẽ phải chịu những loại thuế gì để khoản thu nhập trên là hợp pháp? Và thuế suất mỗi loại là bao nhiêu %?

Xin nói thêm là đối tác nước ngoài chỉ gửi tiền hoa hồng cho các đối tác Việt Nam là công ty nên chúng tôi không thể nhận tiền hoa hồng với tư cách là cá nhân không kinh doanh được.

Rất mong được các bạn giúp đỡ.
Xin cảm ơn.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
The Hoang

The Hoang

Kế Toán Dạo
Thành viên BQT
11/8/05
2,416
286
83
Sài Gòn - Phan Thiết
Chào bạn,
Theo mình biết thì sản xuất phần mềm thì mới được ưu đãi. Còn mua phần mềm về bán lại thì thuộc lĩnh vực thương mại không có ưu đãi gì cả
Trường hợp này bạn nên liên hệ phòng thuế để được hướng dẫn vì nhận hoa hồng từ nước ngoài mình không rõ lắm. Theo quy định khi công ty nhận tiền hoa hồng bán hàng thì phải xuất hóa đơn kê khai nộp thuế, nếu không xuất hóa đơn cũng phải kê khai chịu thuế TNDN. Cty sẽ chịu thuế thu nhập doanh nghiệp là 28% sau khi trừ tất cả những chi phí hợp lệ.
 
S

sao2005

Trung cấp
14/6/06
95
1
6
Bầu trời về đêm
Cảm ơn bạn Thế Hoàng đã trao đổi.
Tôi cũng đã xem qua luật thuế và đúng như bạn đã trao đổi, và chúng tôi hiểu rằng đã có thu nhập thì việc đóng thuế thu nhập là chuyện đương nhiên.

Tuy nhiên tôi còn băn khoăn ở 1 điểm là: Đối tác của chúng tôi là công ty nước ngoài. Tiền mà họ gửi cho chúng tôi là USD, được chuyển từ bên đó về TK của chúng tôi tại Ngân hàng ở Việt Nam. Vậy thì trường hợp này có được coi là trường hợp xuất khẩu Dịch vụ không? (Coi như chúng tôi xuất khẩu Dịch vụ xúc tiến bán hàng phần mềm tại thị trường VIỆT NAM cho nước ngoài).Và giao dịch này của chúng tôi được ưu đãi về thuế nói chung là như thế nào? Ngoài tờ Invoice, chúng tôi còn phải có thêm giấy tờ gì nữa để khoản thu này là hợp pháp?

Xin cảm ơn.
 

Xem nhiều