Kê khai thuế đối với hóa đơn thay thế ntn?

  • Thread starter thai_thuy0204
  • Ngày gửi
T

thai_thuy0204

Guest
10/8/07
3
0
0
can tho
Cho mình hỏi: hóa đơn mua vào tháng trước đã kê khai thuế, tháng này trả lại cho cty bán để điều chỉnh do sai giá bán. Cty mình nhận lại hóa đơn khác ,vậy mình phải kê khai như thế nào cho hợp lý? Bạn vui lòng chỉ cho mình cách giải quyết nhé, cảm ơn bạn nhiều.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Ca mau

Ca mau

User đã bị cấm truy cập
Cho mình hỏi: hóa đơn mua vào tháng trước đã kê khai thuế, tháng này trả lại cho cty bán để điều chỉnh do sai giá bán. Cty mình nhận lại hóa đơn khác ,vậy mình phải kê khai như thế nào cho hợp lý? Bạn vui lòng chỉ cho mình cách giải quyết nhé, cảm ơn bạn nhiều.

Vậy thì bên bán phải làm một cái biên bản hủy hóa đơn đó để hai bên cùng ký và bạn sẽ điều chỉnh giảm số thuế GTGT đó, khi nhận lại hóa đơn mới thì bạn kê khai thuế VAT bình thường.
 
meocung

meocung

Guest
20/11/06
330
0
0
Đà Nẵng
cho mình hỏi, nếu hóa đơn từ tháng 05 viết sai đến tháng này mình mới phát hiện, đã hủy và thay bằng hóa đơn khác (t8) thì mình làm điều chỉnh như thế nào? Chỉ giúp mình với!!Cảm ơn mọi người
 
phong2v

phong2v

Guest
cho mình hỏi, nếu hóa đơn từ tháng 05 viết sai đến tháng này mình mới phát hiện, đã hủy và thay bằng hóa đơn khác (t8) thì mình làm điều chỉnh như thế nào? Chỉ giúp mình với!!Cảm ơn mọi người
Bạn đã làm BB hủy và thay thế bằng HĐ khác, vậy T8 này khi kê khai bạn làm điều chỉnh giảm cho HĐ đó (theo biểu mẫu của TT60) còn HĐ đc thay thế thì vẫn kê khai BT như những HĐ viết mới khác
 
mysterman

mysterman

Guest
Bạn đã làm BB hủy và thay thế bằng HĐ khác, vậy T8 này khi kê khai bạn làm điều chỉnh giảm cho HĐ đó (theo biểu mẫu của TT60) còn HĐ đc thay thế thì vẫn kê khai BT như những HĐ viết mới khác

Các bạn đọc phần điều chỉnh giá bán nhé:
"5.9- Cơ sở kinh doanh đã xuất bán, cung ứng hàng hoá, dịch vụ và lập hoá đơn do hàng hoá, dịch vụ không đảm bảo chất lượng, quy cách... phải điều chỉnh (tăng, giảm) giá bán thì bên bán và bên mua phải lập biên bản hoặc có thoả thuận bằng văn bản ghi rõ số lượng, quy cách hàng hoá, mức giá tăng (giảm) theo hoá đơn bán hàng (số ký hiệu, ngày, tháng của hoá đơn, thời gian), lý do tăng (giảm) giá, đồng thời bên bán lập hoá đơn điều chỉnh mức giá được điều chỉnh. Hoá đơn ghi rõ điều chỉnh giá cho hàng hoá, dịch vụ tại hoá đơn số, ký hiệu... Căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh giá, bên bán và bên mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào.
Các trường hợp sử dụng hóa đơn điều chỉnh cơ sở kinh doanh không được ghi số âm (-)."
Trường hợp bạn trả hoá đơn đã kê khai để 2 bên huỷ và xuất hoá đơn mới là sai quy định. Lưu ý: tất cả hoá đơn đã kê khai ko được huỷ
 
meocung

meocung

Guest
20/11/06
330
0
0
Đà Nẵng
Nhiều trường hợp đã kê khai rồi vẫn điều chỉnh mà, hóa đơn đó sai thì phải hủy viết thay thế bằng hóa đơn khác. Nói như vậy, thì đối với những hóa đơn dich vụ.. không điều chỉnh giá bán, hoặc những hóa đơn viết sai chỉ tiêu nào đó giờ mới phát hiện thì làm thế nào. Vậy làm biên bản điều chỉnh hay là hủy HĐ đây?
 
C

chuyengiaketoan

lãng tử vô tình
21/7/07
258
2
0
Hà nội, TP HCM
Nhiều trường hợp đã kê khai rồi vẫn điều chỉnh mà, hóa đơn đó sai thì phải hủy viết thay thế bằng hóa đơn khác. Nói như vậy, thì đối với những hóa đơn dich vụ.. không điều chỉnh giá bán, hoặc những hóa đơn viết sai chỉ tiêu nào đó giờ mới phát hiện thì làm thế nào. Vậy làm biên bản điều chỉnh hay là hủy HĐ đây?

Bạn thắc mắc rất đúng. Bạn phân biệt rõ làm 2 trường hợp. Trượng hợp điều chỉnh hóa đơn và trường hợp hủy hóa đơn.
Các bạn đọc phần điều chỉnh giá bán nhé:
"5.9- Cơ sở kinh doanh đã xuất bán, cung ứng hàng hoá, dịch vụ và lập hoá đơn do hàng hoá, dịch vụ không đảm bảo chất lượng, quy cách... phải điều chỉnh (tăng, giảm) giá bán thì bên bán và bên mua phải lập biên bản hoặc có thoả thuận bằng văn bản ghi rõ số lượng, quy cách hàng hoá, mức giá tăng (giảm) theo hoá đơn bán hàng (số ký hiệu, ngày, tháng của hoá đơn, thời gian), lý do tăng (giảm) giá, đồng thời bên bán lập hoá đơn điều chỉnh mức giá được điều chỉnh. Hoá đơn ghi rõ điều chỉnh giá cho hàng hoá, dịch vụ tại hoá đơn số, ký hiệu... Căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh giá, bên bán và bên mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào.
Các trường hợp sử dụng hóa đơn điều chỉnh cơ sở kinh doanh không được ghi số âm (-)."
Trường hợp bạn trả hoá đơn đã kê khai để 2 bên huỷ và xuất hoá đơn mới là sai quy định. Lưu ý: tất cả hoá đơn đã kê khai ko được huỷ
- Cách giải thích của bạn chưa đúng hoàn toàn. Đúng trong trường hợp điều chỉnh hóa đơn. Còn khi hóa đơn sai hai bên mua, bán hàng vẫn phải làm biên bản hủy và kê khai điều chỉnh báo cáo cơ quan Thuế.
 
C

chisocpi

Guest
24/8/07
90
0
0
www.ketoanthue.vn
Bạn thắc mắc rất đúng. Bạn phân biệt rõ làm 2 trường hợp. Trượng hợp điều chỉnh hóa đơn và trường hợp hủy hóa đơn.

- Cách giải thích của bạn chưa đúng hoàn toàn. Đúng trong trường hợp điều chỉnh hóa đơn. Còn khi hóa đơn sai hai bên mua, bán hàng vẫn phải làm biên bản hủy và kê khai điều chỉnh báo cáo cơ quan Thuế.

Đúng quá rồi. Tuy nhiên cũng nên tham khảo cán bộ quản lý. Có lần cũng áp theo văn bản mà tôi vẫn fải chỉnh lại đó. Chỉ là vấn đề câu chữ
-------------------
www.ketoanthue.vn
 
tamnt07

tamnt07

Sống đơn giản, lấy nụ cười làm căn bản!
21/3/07
5,693
643
113
The Capital
Trường hợp mà Mysterman nêu ra áp dụng trong trường hợp khi số hàng nhận chênh lệch với số ghi trên hóa đơn do nguyên nhân khách quan chẳng hạn do thời tiết, môi trường....chẳng hạn hàng tăng khối lượng do hút ẩm do thời tiết ẩm, tăng thể tích thời tiết nóng khiến hàng nở ra.....
 
D

DungNSCC

Guest
16/12/08
1
0
1
NSCC
Điều chỉnh giảm khi có sự thay đổi thuế suất

Xin chào mọi nguời!
Mình la thành viên mới
các bác cho em hỏi chút
Công ty em mua 1 lô than bên bán đã xuất hoá đơn năm 2008 với thuế suất 5%. nhưng đến thang 1 năm 2009 hàng mới về và kiểm tra thấy khối lượng thiếu. Bên bán xuất hoá đơn điều chỉnh khối lượng nhưng thuế suất lại là 10% (thuế mặt hàng than điều chỉnh năm 2009 la 10%). em nghĩ Bên bán xuất HD điều chỉnh la 5% thôi? ý kiến các bác thế nào? em phải hạch toán thế nào?
 

Xem nhiều