Các bút toán về thanh lý TSCĐ

  • Thread starter Thread starter salemok
  • Ngày gửi Ngày gửi

salemok

Cao cấp
Cty mình vừa bán thanh lý chưa đến hạn một số TSCĐ.
Vậy các bút toán như thế nào
711 và 911 ra sao
 
nếu thanh lý
Nợ 811: Giá trị còn lại
Nợ 214: Khấu hao
Có 211: Nguyên giá TS

Thu tiền thanh lý
Nợ 111,112...: Số tiền thu được
Có 711

Cuối tháng kết chuyển:
Nợ 911/C811
N711/C811
 
LETHUHIEN à bút toán cuối bị sai đó phải là :
Nợ 711 - có 911 và Nợ 911 có 811 mới đúng
 
mình xin bổ xung như sau:
1.Khi thanh lý ghi: Nợ TK 214 (giá trị đã hao mòn)
Nợ TK 811 ( giá trị còn lại )
Có 211 ( nguyên giá )
2. Khi thu tiền: Nợ TK 111, 112, 152...
Có TK 711
Có TK 333 ( nếu có)
3. C/phí thanh lý: Nợ TK 811
Nợ TK 133.1
Có TK 111, 112, 152...
4. Cuối tháng KC: Nợ TK 711
Có TK 911
và: Nợ TK 911
Có TK 811
 
TS đã hết khấu hao

Đơn vị mình có một số máy móc và CCDC đã hết khấu hao nhưng vẫn sử dụng trên các công trình. Bây giờ mình phải làm gì với chỗ TS này? Làm thế nào để cho vào CP được?
 
Đơn vị mình có một số máy móc và CCDC đã hết khấu hao nhưng vẫn sử dụng trên các công trình. Bây giờ mình phải làm gì với chỗ TS này? Làm thế nào để cho vào CP được?

Bạn ạ, không có cách nào cho vào chi phí được đâu ngoài cách bạn sử dụng phương pháp nâng cao hiệu quả sử dụng của tài sản đó, đánh giá lại, tăng nguyên giá... rồi lại trích khấu hao, nhưng cách này có vẻ như hơi ngu ngu.
Cách tốt nhất là bạn chỉ cần quản lý và theo dõi nó thôi bởi nó đã hết khấu hao rồi, bao giờ không dùng nữa thì thanh lý nó đi.
 
Nhưng theo mình học, khi tài sản chưa thanh lý hay báo hỏng, thì khấu hao tháng cuối cùng không được đinh khoản, ý của mình là khi tài sản báo hỏng, hay thanh lý, mình mới khấu hao tháng cuối..... Sinh viên mới ra trường, nếu mình sai, các anh/ chị và bạn bè giúp mình nha...
 
bút toán thanh lý thì
N 811 ( giá trị còn lại)
N 214 ( phần khấu hao)
C 211 ( nguyên giá)
 
Back
Top