Mình thấy trường hợp sai sót hóa đơn thì tùy theo từng loại sai sót mà chọn cách sửa chữa, các bạn xem góp ý dùm mình nha:
1./ Sai sót tăng (giảm) thuế GTGT đầu vào, ra, trường hợp này chọn cách kê khai bổ sung điều chỉnh, mẫu 01/KHBS (không thể dùng cho trường hợp sai giá trị HHDV vì trên mẫu 01/GTGT không có phần điều chỉnh tăng (giảm) giá trị HHDV)
2./Sai sót tăng (giảm) thuế GTGT đầu vào, ra và cả giá trị HHDV, thì phải chọn cách xuất hoá đơn thay thế, trong tháng xuất hóa đơn thay thế, ở bảng kê PL 01-1, PL 01-2 dùng cách ghi âm hóa đơn sai (tức ghi âm giá trị HHDV và ghi âm thuế GTGT), và ghi dương hóa đơn thay thế ( thêm ghi chú……)
Ngoài ra gặp trường hợp xuất hóa đơn thay thế ở 2 kỳ BCTC , hóa đơn sai ở kỳ BCTC trước, hóa đơn thay thế ở kỳ BCTC sau thì phải làm ntn ?
Nhờ các Anh (Chị) góp ý và giải thích thêm, Cám ơn nhìu
1./ Sai sót tăng (giảm) thuế GTGT đầu vào, ra, trường hợp này chọn cách kê khai bổ sung điều chỉnh, mẫu 01/KHBS (không thể dùng cho trường hợp sai giá trị HHDV vì trên mẫu 01/GTGT không có phần điều chỉnh tăng (giảm) giá trị HHDV)
2./Sai sót tăng (giảm) thuế GTGT đầu vào, ra và cả giá trị HHDV, thì phải chọn cách xuất hoá đơn thay thế, trong tháng xuất hóa đơn thay thế, ở bảng kê PL 01-1, PL 01-2 dùng cách ghi âm hóa đơn sai (tức ghi âm giá trị HHDV và ghi âm thuế GTGT), và ghi dương hóa đơn thay thế ( thêm ghi chú……)
Ngoài ra gặp trường hợp xuất hóa đơn thay thế ở 2 kỳ BCTC , hóa đơn sai ở kỳ BCTC trước, hóa đơn thay thế ở kỳ BCTC sau thì phải làm ntn ?
Nhờ các Anh (Chị) góp ý và giải thích thêm, Cám ơn nhìu
Sửa lần cuối:

