Điều chuyển tài sản cố định ???

  • Thread starter hoidapketoan
  • Ngày gửi
H

hoidapketoan

Guest
12/8/07
14
0
0
46
Ha Noi
- Các anh chị cho em hỏi điều chuyển tài sản cố định giữa các đơn vị hành chính sự nghiệp với nhau thì cần những thủ tục gì, hạch toán như thế nào.
- Khi TSCD tiếp nhận, tại đơn vị nhận hạch toán như thế nào nếu TSCD đó đã hết hao mòn, có phải đánh giá lại TSCD và hạch toán hao mòn TSCD từ đầu không vậy.
Cám ơn các anh chị nhiều.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Truong Nguyen

Truong Nguyen

Vạn sự tùy duyên
28/7/06
3,129
527
113
Hà Nội
tramhuongtuegiac.vn
- Các anh chị cho em hỏi điều chuyển tài sản cố định giữa các đơn vị hành chính sự nghiệp với nhau thì cần những thủ tục gì, hạch toán như thế nào.
- Khi TSCD tiếp nhận, tại đơn vị nhận hạch toán như thế nào nếu TSCD đó đã hết hao mòn, có phải đánh giá lại TSCD và hạch toán hao mòn TSCD từ đầu không vậy.
Cám ơn các anh chị nhiều.
Bạn có thể tham khảo QĐ 1163/TC-QLCS và QĐ206/2003/QĐ-BTC nhé. Chúc bạn thành công.
Thân!
 
H

hoidapketoan

Guest
12/8/07
14
0
0
46
Ha Noi
em muốn hỏi chi tiết về hạch toán

Bạn có thể tham khảo QĐ 1163/TC-QLCS và QĐ206/2003/QĐ-BTC nhé. Chúc bạn thành công.
Thân!

Cám ơn anh, em đã đọc và tìm hiểu rồi, nhưng em chưa rõ cách hạch toán như thế nào, các anh, chị nào bít thì chỉ giúp em nha. (hạch toán tại đơn vị tiếp nhận TSCD điều chuyển khi TSCD đó đã hết hao mòn).
Thanhks.
 
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Cám ơn anh, em đã đọc và tìm hiểu rồi, nhưng em chưa rõ cách hạch toán như thế nào, các anh, chị nào bít thì chỉ giúp em nha. (hạch toán tại đơn vị tiếp nhận TSCD điều chuyển khi TSCD đó đã hết hao mòn).
Thanhks.

Điều chuyển thế nào, dựa vào đâu. Nếu có Qđịnh điều chuyển từ Sở Chủ Quản hoặc Sở TC thì: TSCĐ đã hết hao mòn

Đvị giao:

Ghi Giảm TS/giãm số hao mòn đã tính, giảm nguồn vốn hình thành lên TSCĐ

Đvị nhận:

Ghi tăng nguồn vốn hình thành lên TSCĐ/ ghi tăng TSCđ (Ng.giá theo Qđ điều chuyển hay BB đánh giá lại TS khi tiếp nhận)

(Xin lỗi vì tớ quên số TK bên SN)
 
H

hoidapketoan

Guest
12/8/07
14
0
0
46
Ha Noi
Điều chuyển thế nào, dựa vào đâu. Nếu có Qđịnh điều chuyển từ Sở Chủ Quản hoặc Sở TC thì: TSCĐ đã hết hao mòn

Đvị giao:

Ghi Giảm TS/giãm số hao mòn đã tính, giảm nguồn vốn hình thành lên TSCĐ

Đvị nhận:

Ghi tăng nguồn vốn hình thành lên TSCĐ/ ghi tăng TSCđ (Ng.giá theo Qđ điều chuyển hay BB đánh giá lại TS khi tiếp nhận)

(Xin lỗi vì tớ quên số TK bên SN)

cám ơn bạn nhiều, vậy là khi tiếp nhận thì ta vẫn hạch toán đầy đủ nguyên giá và số hao mòn lũy kế của TSCD đó đúng không. thanks các bạn nhìu nhìu.
 
D

DangHuy

Guest
11/10/06
23
0
0
TP Huế
Mình ko đồng ý với bạn Minh Trung, vì TSCĐ đã khấu hao hết rồi, nếu đánh giá lại sẽ tăng nguồn kinh phí do vậy không phản ánh đúng nguồn kinh phí khi điều chuyển.
Vậy khi tiếp nhận TSCĐ đã khấu hao hết thì chỉ được mở sổ theo dõi ngoài mà thôi (hiện nay nhà nước quy định không được đánh giá lại tài sản). còn thủ tục tiếp nhận tài sản là chỉ cần quyết định giao nhận tài sản.
 
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Mình ko đồng ý với bạn Minh Trung, vì TSCĐ đã khấu hao hết rồi, nếu đánh giá lại sẽ tăng nguồn kinh phí do vậy không phản ánh đúng nguồn kinh phí khi điều chuyển.
Vậy khi tiếp nhận TSCĐ đã khấu hao hết thì chỉ được mở sổ theo dõi ngoài mà thôi (hiện nay nhà nước quy định không được đánh giá lại tài sản). còn thủ tục tiếp nhận tài sản là chỉ cần quyết định giao nhận tài sản.

Này anh bạn có làm bên SN hồi nào chưa mà nói vậy.
Thế nào là điều chuyển TS giữa đơn vị này với đơn vị khác trong khối SN, đơn vị giao là trả lại vốn (nguồn kinh phí) cho cấp trên, còn đơn vị nhận là được nhận vốn từ trên cấp.

TS khi giao cho đơn vị được nhận phải có quyết định giao vốn, muốn có được QĐ này thì phải đánh giá lại TS để giao, việc đánh giá lại gtrị TS này ko liên quan đến bên giao đi mà chỉ làm cơ sở tính Ng. giá cho bên nhận.

Bên SN ko có chuyện Khấu hao TSCĐ, mà chỉ tính hao mòn TSCĐ mà thôi
 
D

DangHuy

Guest
11/10/06
23
0
0
TP Huế
Thì đã hao mòn hết rồi còn đâu nữa mà giao trả nguồn kinh phí cho cấp trên hay tăng nguồn kinh phí cho cấp dưới trong hệ thống đơn vị hành chính sự nghiệp. Vì vậy, TS đã hao mòn hết rồi thì không được đánh giá lại tài sản nữa. Nếu bạn không tin thì cứ hỏi chuyên gia mà xem.
 
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Thì đã hao mòn hết rồi còn đâu nữa mà giao trả nguồn kinh phí cho cấp trên hay tăng nguồn kinh phí cho cấp dưới trong hệ thống đơn vị hành chính sự nghiệp. Vì vậy, TS đã hao mòn hết rồi thì không được đánh giá lại tài sản nữa. Nếu bạn không tin thì cứ hỏi chuyên gia mà xem.

Bên SN khi TS đã hao mòn hết nhưng TS còn thì vẫn qlý như những TS khác. Giao trả nguồn Kphí tức là giao trả lại TS mà Ng.sách đã cấp trước kia. Nếu GTCL của TS trên sổ KToán = 0, thì là chuyện Htoán của Ktoán. còn trên BCTC vẫn thể hiện sự tăng giảm TSCĐ do trả lại Ng. Sách.

Còn bên nhận thì dù nhận TS đã hao mòn hết, nhưng dựa vào QĐ giao vốn & BB xác định giá trị TS giao - nhận, thì giá trị TS được xác định lại là bi nhiêu thì ghi nhận bi nhiêu, Ghi tăng TS/tăng nguồn vốn hình thành lên TSCĐ.

Phải ghi chép theo dõi như những TS khác & cuối năm lập BC Qtoán nguồn kinh phí được cấp (chư ko phải là để theo dõi ở SS bên ngoài)
 
L

luuly

Guest
15/10/05
17
0
0
44
Tp HCM
Theo mình hiểu có mấy vấn đề sau:
1- TSCĐ đã khấu hao hết thì đương nhiên không được tính khấu hao tiếp (Hoa mòn và khấu hao trong kế toán là một).
2- Trường hợp đánh giá lại TSCĐ là vẫn được phép, và đây là việc phải làm khi cần thiết (góp liên doanh, điều chuyển TSCĐ...)
Do đó đói với các bên thì phải thực hiện như sau:
1-Bên giao TS: Làm biên bản trả lại TS cho nhà nước, kèm theo tất cả các giấy tờ liên quan đến TSCĐ chuyển giao (biển bản tiếp nhận lúc đầu, quyết định v/v tính khấu hao cho TSCĐ...).
Còn về hạch toán thì vì giá trị TSCĐ không còn (vì đã hao mòn hết) nên sổ sách kế toán kết chuyển khấu hao và nguyên giá bình thường. Nếu trường hợp có phát sinh chi phí hay thu nhập gì thêm từ TS này thì ghi vào chi phí và thu nhập bất thường
2- Đối với bên nhận tài sản: TSCĐ này sẽ được cơ quan cấp trên đánh giá lại giá trị và giao cho đơn vị quản lý, đơn vị tiếp nhận như một tài sản mới và bắt đầu khấu hao bình thường
(Đối với bên giao thì là TSCĐ khấu hao hết, còn đối với bên nhận thì nó lại là TSCĐ mới)
Theo mình là zậy, các bạn có ý kiến gì đóng góp tiếp nha
 
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Theo mình hiểu có mấy vấn đề sau:
1- TSCĐ đã khấu hao hết thì đương nhiên không được tính khấu hao tiếp (Hoa mòn và khấu hao trong kế toán là một).
2- Trường hợp đánh giá lại TSCĐ là vẫn được phép, và đây là việc phải làm khi cần thiết (góp liên doanh, điều chuyển TSCĐ...)
Do đó đói với các bên thì phải thực hiện như sau:
1-Bên giao TS: Làm biên bản trả lại TS cho nhà nước, kèm theo tất cả các giấy tờ liên quan đến TSCĐ chuyển giao (biển bản tiếp nhận lúc đầu, quyết định v/v tính khấu hao cho TSCĐ...).
Còn về hạch toán thì vì giá trị TSCĐ không còn (vì đã hao mòn hết) nên sổ sách kế toán kết chuyển khấu hao và nguyên giá bình thường. Nếu trường hợp có phát sinh chi phí hay thu nhập gì thêm từ TS này thì ghi vào chi phí và thu nhập bất thường2- Đối với bên nhận tài sản: TSCĐ này sẽ được cơ quan cấp trên đánh giá lại giá trị và giao cho đơn vị quản lý, đơn vị tiếp nhận như một tài sản mới và bắt đầu khấu hao bình thường
(Đối với bên giao thì là TSCĐ khấu hao hết, còn đối với bên nhận thì nó lại là TSCĐ mới)
Theo mình là zậy, các bạn có ý kiến gì đóng góp tiếp nha

Thôi bạn ơi đây là bên SN, làm gì có mấy chữ đỏ ở trên, bạn đem nguyên tắc bên DN vào đây à
 
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Theo mình hiểu có mấy vấn đề sau:
1- TSCĐ đã khấu hao hết thì đương nhiên không được tính khấu hao tiếp (Hoa mòn và khấu hao trong kế toán là một).
Theo mình là zậy, các bạn có ý kiến gì đóng góp tiếp nha

Các bạn thường có sự nhầm lẫn giữa khấu hao & hao mòn được đánh đồng như nhau là ko đúng.
Khấu hao, & hao mòn đã được định nghĩa khi học về TSCĐ. Ở đây tớ chỉ muốn nhắc về vấn đề hạch toán căn bản của kế toán đó là:

- KHTSCĐ dùng cho DN, được trích vào chi phí trong kỳ kế toán, khi trích KHTSCĐ thì ko làm ảnh hưởng đến nguốn vốn của DN
- Hao mòn TSCĐ dùng trong các đơn vị Sự Nghiệp, khi trích hao mòn sẽ ko ghi vào chi phí mà ghi giảm nguồn vốn hình thành lên TSCĐ, như vậy nguồn vốn hình thành lên TSCĐ chính là GTCL của TSCĐ. Hay Nguồn vốn hình thành lên TSCĐ = Ng.giá TSCĐ - Hao mòn TSCĐ
 
M

mymydalat

Guest
24/3/10
8
1
1
lâm đồng
Bên SN khi TS đã hao mòn hết nhưng TS còn thì vẫn qlý như những TS khác. Giao trả nguồn Kphí tức là giao trả lại TS mà Ng.sách đã cấp trước kia. Nếu GTCL của TS trên sổ KToán = 0, thì là chuyện Htoán của Ktoán. còn trên BCTC vẫn thể hiện sự tăng giảm TSCĐ do trả lại Ng. Sách.

Còn bên nhận thì dù nhận TS đã hao mòn hết, nhưng dựa vào QĐ giao vốn & BB xác định giá trị TS giao - nhận, thì giá trị TS được xác định lại là bi nhiêu thì ghi nhận bi nhiêu, Ghi tăng TS/tăng nguồn vốn hình thành lên TSCĐ.

Phải ghi chép theo dõi như những TS khác & cuối năm lập BC Qtoán nguồn kinh phí được cấp (chư ko phải là để theo dõi ở SS bên ngoài)
bên em cũng thuộc đơn vị SN, cũng vừa được giao 1 chiếc xe đã hết hao mòn, trong biên bản giao nhận không ghi giá trị đánh giá lại TS, chỉ ghi xe đã hết hao mòn, vậy giờ em định khoản N211/c214, với n66121/c466, hay chỉ cần 1 định khoản n211/c214
 
C

chiaxa1325

Lang thang!
10/11/08
543
48
28
Chốn thiên đường
Bạn vẫn ghi tăng tài sản cho dù giá trị = 0 để còn theo dõi. Bạn hạch toán Nợ tk 211/Có 466 nhé.
 
G

Gió Thu

Guest
2/3/15
1
0
1
31
em đang là sv, nên cũng không hiểu biết lắm. chị lấy làm tham khảo nhé
đối với đơn vị giao: ghi giảm tài sản
Nợ TK 466
Có TK 211
đối với đơn vị tiếp nhận:
Nợ TK 211
Có TK 466
Và theo em được biết thì khấu hao và hao mòn là khác nhau. khấu hao là dùng cho khối DN, và tại bộ phận SXKD tại đơn vị HCSN có thu. Còn Hao mòn được dùng với đv HCSN thuần túy và nó được tính 1 lần vào 31/12 thì phải ^^
 
N

Nhungvptu

Guest
15/3/15
2
0
1
Có anh chị nào đã hoặc đang làm kế toán HCSN ko, cho em hỏi với ah
Em đã đọc Nghị định 52/2009/NĐ-CP có quy định đơn vị HCSN khi điều chuyển phải làm thủ tục hồ sơ chuyển lên đơn vị cấp trên, và thủ tục rất lằng nhằng
Như đơn vị em có điều chuyển TS là 1 bộ bàn ghế cho 1 đơn vị cùng thuộc khối Đảng của đ/c Bí thư.
Vậy hồ sơ nộp cho đơn vị nào? Và thủ tục gồm những gì? Quyết định điều chuyển TS sẽ do ai ký?
Ac giúp em với ah! Tks
 

Xem nhiều