Ghi nhận doanh thu đối với hàng khuyến mại

  • Thread starter libraanh
  • Ngày gửi
L

libraanh

Trung cấp
21/11/05
51
0
6
HN
Dear all
Mọi người chỉ giúp mình TT hay CV nào nói về việc ghi nhận doanh thu đối với hàng KM với.
Vì mình thấy mọi người trên WKT nói là căn cứ vào TT 32/2007, nhưng khi đọc mình chỉ thấy ghi "Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để trao đổi, biếu, tặng, khuyến mại hoặc để trả thay lương là giá tính thuế GTGT được xác định theo giá tính thuế của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại cùng thời điểm phát sinh các hoạt động này.
Ví dụ 2: Đơn vị A sản xuất quạt điện, dùng 50 sản phẩm quạt để trao đổi với cơ sở B lấy sắt thép, giá bán (chưa có thuế) là 400.000 đ/chiếc. Thuế GTGT phải nộp tính trên số quạt xuất trao đổi là:
400.000 đồng/chiếc x 50 chiếc x 10% = 2.000.000 đồng.

Và mình thấy mọi người định khoản khi xuất hàng KM như sau:
Nợ 632
Có 156

Nợ 641
Có 512
Có 3331
VD khuyến mại cho khách hàng 1 cái máy điện thoại trị giá 500.000đ
Nơ 632:500.000
Có 156: 500.000
và nợ 641: 550.000
có 512: 500.000
Có 3331: 50.000
Như vậy có được không? và cho mình xin căn cứ nhé!
Xin cảm ơn mọi người.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
kidmandang

kidmandang

Giang Hồ Thuật Sĩ
10/11/05
522
2
18
HCM
VD khuyến mại cho khách hàng 1 cái máy điện thoại trị giá 500.000đ
Nơ 632:500.000
Có 156: 500.000
và nợ 641: 550.000
có 512: 500.000
Có 3331: 50.000
Như vậy có được không? và cho mình xin căn cứ nhé!
Xin cảm ơn mọi người.
+ Hàng khuyến mãi xuất bằng giá bán, vậy bình thường giá bạn của chiếc điện thoại này bao nhiêu thì bạn ghi nhận 512 bấy nhiêu -ko ghi nhận bằng giá vốn. Cái điện thoại này 500.000 là giá vốn hay giá bán vậy, hay giá vốn bằng giá bán ???
 
L

libraanh

Trung cấp
21/11/05
51
0
6
HN
Giá 500.000 là giá vốn, nhưng đến khi xuất hoá đơn mình cũng viết bằng giá đó.Nên mới định khoản như thế!
Và mọi người làm ơn chỉ cho mình bít căn cứ vào đâu để làm thế ko/
 
L

libraanh

Trung cấp
21/11/05
51
0
6
HN
Giá 500.000 là giá vốn, nhưng đến khi xuất hoá đơn mình cũng viết bằng giá đó.Nên mới định khoản như thế!
Và mọi người làm ơn chỉ cho mình bít căn cứ vào đâu để làm thế ko/
 
xuantham

xuantham

Cao cấp
18/8/05
5,376
653
113
60
TP. Hồ Chí Minh
Dear all
Mọi người chỉ giúp mình TT hay CV nào nói về việc ghi nhận doanh thu đối với hàng KM với.
Vì mình thấy mọi người trên WKT nói là căn cứ vào TT 32/2007, nhưng khi đọc mình chỉ thấy ghi "Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để trao đổi, biếu, tặng, khuyến mại hoặc để trả thay lương là giá tính thuế GTGT được xác định theo giá tính thuế của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại cùng thời điểm phát sinh các hoạt động này.
Ví dụ 2: Đơn vị A sản xuất quạt điện, dùng 50 sản phẩm quạt để trao đổi với cơ sở B lấy sắt thép, giá bán (chưa có thuế) là 400.000 đ/chiếc. Thuế GTGT phải nộp tính trên số quạt xuất trao đổi là:
400.000 đồng/chiếc x 50 chiếc x 10% = 2.000.000 đồng.

Và mình thấy mọi người định khoản khi xuất hàng KM như sau:
Nợ 632
Có 156

Nợ 641
Có 512
Có 3331
VD khuyến mại cho khách hàng 1 cái máy điện thoại trị giá 500.000đ
Nơ 632:500.000
Có 156: 500.000
và nợ 641: 550.000
có 512: 500.000
Có 3331: 50.000
Như vậy có được không? và cho mình xin căn cứ nhé!
Xin cảm ơn mọi người.

Giá vốn của quạt 500.000 thì bạn hạch toán 500.000 đó vào CP BH
N641 : 500.000
C512 :500.000
Và N 111,131/Có 3331: 50.000

Thuế GTGT của hàng khuyến mãi không được tính vào chi phí
 

Xem nhiều