Thuế nhập khẩu

Công ty mình nhập hàng tháng sáu nhưng tháng 7 thì có quyết định của Hải quan nộp thêm thuế vậy mình hạch toán thế nào?
 
bạn đã nộp thuế chưa?
vẫn Hạch toán:
Nợ TK: 33332 (thuế NK)
Nợ TK: 33312 (Thuế GTGT hang NK)
Có Tk 111/112
Bạn chú ý: Nộp bổ sung thuế theo Thông báo số:../../... thuộc tờ khai HQ số:.../.../.. nhé.
Trong BC thuế bạn làm bản điều chỉnh tăng cho thang 6 nhé!
 
Cty tớ đã nộp thuế rồi
Nhưng tờ muốn biết:trong trường hợp tớ đã xuất hàng bán thì phần thuế Nk ko kết chuyển vào giá vốn thì hạch toán thế nào
Tại sao phải điều chỉnh báo cáo thuế tháng 6.Nếu báo cáo vào tháng 7 thì sao
 
Bạn vẫn phải hạch toán vào giấ vốn hàng bán và coi như Cty bán Lỗ nếu bạn để lãi thấp.
Nếu là thuế NK thì ko cần phải điều chỉnh BC thuế còn nếu là Thuế GTGT hàng NK thì bạn phải làm điều chỉnh bổ sung. mình nghĩ như vậy. bạn nghĩ sao?
Thân!
 
Mình nghĩ là ko cần phải điều chỉnh bời vì ngày nộp thuế là tháng 7 chứ ko phải tháng 6
Không thể kết chuyển vào giá vồn phần thuế Nk bời vì mình đã bán hàng trong tháng 6 rồi, đã tính lãi lỗ rồi và phần thuế này kết chuyển vào chi phí thôi
 
Giời..ơii...!:alcon:
 
Giời..ơii...!

Làm gì mà la hét ghê thế, giời nghe rồi :dance2:

Mình nghĩ là ko cần phải điều chỉnh bời vì ngày nộp thuế là tháng 7 chứ ko phải tháng 6
Không thể kết chuyển vào giá vồn phần thuế Nk bời vì mình đã bán hàng trong tháng 6 rồi, đã tính lãi lỗ rồi và phần thuế này kết chuyển vào chi phí thôi

Đúng.
 
Back
Top