Hợp lí hóa số NVL trước khi thành lập Cty

  • Thread starter longcv
  • Ngày gửi
L

longcv

Guest
9/9/07
253
2
0
Google
vn.clubxiangqi.com
Công ty tôi gia công vải xuất sang Hàn Quốc .
Trước đây là cơ sở gia công nên việc trong Kho vẫn còn tồn Chỉ là đương nhiên( trước đây mua Chỉ là không có Hóa Đơn nhé ).
Tháng 6 vừa rồi đã thành lập Công Ty.
Ngày 4/8 có xuất bán 1 lô hàng , ngày 29/8 mới nhập thêm 1 lượng Chỉ thêu về nhập kho( có Hóa Đơn ).
Các bạn bày tui cách nào để hợp lí hóa số Chỉ thêu trong kho trước ngày 29/8.
Bạn nào biết chỉ chi tiết hộ tui cái nhé !!
Chúc vui!
:wall::wall::wall::wall::wall:
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
C

chuyengiaketoan

lãng tử vô tình
21/7/07
258
2
0
Hà nội, TP HCM
Công ty tôi gia công vải xuất sang Hàn Quốc .
Trước đây là cơ sở gia công nên việc trong Kho vẫn còn tồn Chỉ là đương nhiên( trước đây mua Chỉ là không có Hóa Đơn nhé ).
Tháng 6 vừa rồi đã thành lập Công Ty.
Ngày 4/8 có xuất bán 1 lô hàng , ngày 29/8 mới nhập thêm 1 lượng Chỉ thêu về nhập kho( có Hóa Đơn ).
Các bạn bày tui cách nào để hợp lí hóa số Chỉ thêu trong kho trước ngày 29/8.
Bạn nào biết chỉ chi tiết hộ tui cái nhé !!
Chúc vui!
:wall::wall::wall::wall::wall:

Lập HĐKT với bên bán, sau đó yêu cầu bên bán xuất phiếu XK (tất cả đều nghi trước ngày 04/08). Tuy nhiên, đó mới chỉ hợp lý về kế toán thôi nhé. Còn theo luật thuế phải xuất HD ngay tại thời điểm xuất hàng bán. Bạn có thể thuyết phục với cơ quan thúê rằng sở dĩ HD về muộn do chưa thanh toán hết nên người ta chưa xuất HD (có thể cơ quan thuế sẽ châm trước)
 
khuckhich

khuckhich

Cao cấp
9/4/07
256
4
18
Thành phố Hồ Chí MInh
Vẫn một qui luật muôn thuẩ, một tài sản có ý nghĩa với thuế vụ là tài sản chứng minh được bằng hóa đơn của BTC, vậy bạn phải nhờ chi cục thuế xuất hóa đơn rồi.
 
L

longcv

Guest
9/9/07
253
2
0
Google
vn.clubxiangqi.com
Thế đẩy cái hàng Chỉ trong kho trước ngày 4/8 thì làm cách nào ?
 
G

giotnuoc20

Guest
11/9/07
18
0
0
41
my dinh, ha noi
Công ty em kinh doanh lĩnh vực cây cảnh, thi công các công trình nhà vườn.
Trước đây bọn em là cửa hàng, T8 mới thành lập Cty.
- Em muốn hợp thức hóa toàn bộ số cây trước đó của cửa hàng làm cây của Cty thì em phải làm nhu thế nào?
- Để được hạch toán vào chi phí hợp lý khi mua cây của người nông dân thì phải làm gi?
Các anh chị chỉ giúp em nhe!
 
khuckhich

khuckhich

Cao cấp
9/4/07
256
4
18
Thành phố Hồ Chí MInh
KD cây cảnh, có đầu ra mà không có đầu vào thì rất nguy hiểm, lợi nhuận khi quyết toán thuế rất lớn
Để cty bạn có đầu vào hợp lý thì nên làm côg văn gửi cục thuế hà nội hỏi và họ sẽ trả lời bằng văn bản (đó được gọi là giấy phép con), căn cứ vào đó để làm mà sau này kg bị mấy em thuế vặn vẹo gì nữa vì đã có văn bản hướng dẫn của chính họ rồi.
 
L

longcv

Guest
9/9/07
253
2
0
Google
vn.clubxiangqi.com
Khó chịu thật
 
hồngtrường

hồngtrường

Guest
3/3/07
1,077
3
38
Hà Lội
Thế đẩy cái hàng Chỉ trong kho trước ngày 4/8 thì làm cách nào ?

Quá đơn giản
Thế này nhá, bác làm theo phương pháp nhập trước xuất trước thì dĩ nhiên cái hàng tồn trước ngày 4/8 phải ra trước rồi còn gì. OK

Các bạn bày tui cách nào để hợp lí hóa số Chỉ thêu trong kho trước ngày 29/8.
Bạn nào biết chỉ chi tiết hộ tui cái nhé !!

Còn cái vụ này thì bác làm 1 cái biên bản kiểm kê kho ==> hàng thừa sau kiểm kê
Đưa nó qua 338 tài sản thừa chờ xử lý
Làm cái biên bản xử lý với lý do nào đấy ví dụ : lúc nhập kho không tính lõi cuộn chỉ, nhưng xuất kho tính cái lõi cuộn đó nên dẫn đến hàng dôi dư, hay ........
Sau đó nhập trở lại ==> tạm coi là hợp lệ nhá.
Chúc bác thành công. heheh
 
L

longcv

Guest
9/9/07
253
2
0
Google
vn.clubxiangqi.com
Quá đơn giản
Thế này nhá, bác làm theo phương pháp nhập trước xuất trước thì dĩ nhiên cái hàng tồn trước ngày 4/8 phải ra trước rồi còn gì. OK
Cái gì mà Nhập trước xuất trước , khi còn là cơ sở gia công thì đương nhiên là phải mua Chỉ để gia công cho vải rùi. Nhưng cái khó là sau khi bỏ cơ sở để thành lập Cty thì trong kho vẫn còn Chỉ( nhắc lại là số Chỉ này ko có đầu vào ). Giờ muốn hợp lí hóa cái số chỉ này thì cách nào đây ?

Còn cái vụ này thì bác làm 1 cái biên bản kiểm kê kho ==> hàng thừa sau kiểm kê
Đưa nó qua 338 tài sản thừa chờ xử lý
Làm cái biên bản xử lý với lý do nào đấy ví dụ : lúc nhập kho không tính lõi cuộn chỉ, nhưng xuất kho tính cái lõi cuộn đó nên dẫn đến hàng dôi dư, hay ........
Sau đó nhập trở lại ==> tạm coi là hợp lệ nhá.
Chúc bác thành công. heheh
Cái vấn đề này có lẽ liên hệ với kế toán bên kia làm cấi PXK từ tháng 6 hoặc 7 để hợp lí cái đầu ra ngày 4/8, nhưng KT bên cty kia lại khó khăn quá ko làm cho.
bạn nào sáng suốt cho cái ý kiến đi....nhìu khi lúng túng ko nghĩ ra được cái gì cả
 
Sửa lần cuối:
Truong Nguyen

Truong Nguyen

Vạn sự tùy duyên
28/7/06
3,129
527
113
Hà Nội
tramhuongtuegiac.vn
Công ty tôi gia công vải xuất sang Hàn Quốc .
Trước đây là cơ sở gia công nên việc trong Kho vẫn còn tồn Chỉ là đương nhiên( trước đây mua Chỉ là không có Hóa Đơn nhé ).
Tháng 6 vừa rồi đã thành lập Công Ty.
Ngày 4/8 có xuất bán 1 lô hàng , ngày 29/8 mới nhập thêm 1 lượng Chỉ thêu về nhập kho( có Hóa Đơn ).
Các bạn bày tui cách nào để hợp lí hóa số Chỉ thêu trong kho trước ngày 29/8.
Bạn nào biết chỉ chi tiết hộ tui cái nhé !!
Chúc vui!
:wall::wall::wall::wall::wall:
Trường hợp của bạn thì chỉ cần bạn làm phiếu xuất kho số chỉ còn tồn đó ra sử dụng, Bạn làm cái biên bản kiểm kê kho cuối tháng 6, vì tháng 6 Cty thành lập, số chỉ đó sẽ tồn trên TK 152 trong kho, đầu tháng 8 xuất số chỉ đó gia công, 4/8 xuất hàng bình thường, 29/8 nhập kho chỉ thì nhập vào kho 152 là ok.
 
L

longcv

Guest
9/9/07
253
2
0
Google
vn.clubxiangqi.com
Chỉ cần PXK với bản Kiểm Kê kho là giải quyết được cái vụ tồn kho khi thành lập Cty hả bác ?
 
Truong Nguyen

Truong Nguyen

Vạn sự tùy duyên
28/7/06
3,129
527
113
Hà Nội
tramhuongtuegiac.vn
Chỉ cần PXK với bản Kiểm Kê kho là giải quyết được cái vụ tồn kho khi thành lập Cty hả bác ?
Nếu bạn là cở sở SX nhỏ lẻ, sau đó chuyển sang thành lập Cty TNHH thì những HĐ chứng từ từ trươc mua chỉ mỗi lần mua về đem ra sử dụng lại còn thừa một ít, cứ cộng dần vào như thế đến khi thành lập cty bạn kiểm kê lại kho, số hàng thừa ít một cộng lâu sẽ thành nhiều, khi đó trong biên bản kiểm kê số nguyên vật liệu(chỉ thừa chưa sử dụng hết còn lại trong kho) làm biên bản kiểm kê có đầy đủ chữ ký của ngời kiểm kê người chủ cơ sở, sau đó treo số chỉ thừa đó lên TK 152. Thực trạng này gặp rất nhiều ở các công ty nhỏ lẻ khi chuyển đổi hình thức chứ không chỉ riêng cty bạn đâu.
Thân!
 
C

CoBePro

Guest
5/10/07
19
0
0
đâu chẳng được
Nếu bạn là cở sở SX nhỏ lẻ, sau đó chuyển sang thành lập Cty TNHH thì những HĐ chứng từ từ trươc mua chỉ mỗi lần mua về đem ra sử dụng lại còn thừa một ít, cứ cộng dần vào như thế đến khi thành lập cty bạn kiểm kê lại kho, số hàng thừa ít một cộng lâu sẽ thành nhiều, khi đó trong biên bản kiểm kê số nguyên vật liệu(chỉ thừa chưa sử dụng hết còn lại trong kho) làm biên bản kiểm kê có đầy đủ chữ ký của ngời kiểm kê người chủ cơ sở, sau đó treo số chỉ thừa đó lên TK 152. Thực trạng này gặp rất nhiều ở các công ty nhỏ lẻ khi chuyển đổi hình thức chứ không chỉ riêng cty bạn đâu.
Thân!

Nhưng nếu trước đây khi còn là đơn vị nhỏ lẻ khi mua NVL ko cần Hóa Đơn TC thì bây giờ làm cách nào để hợp lí hóa số tồn kho ấy
 
hồngtrường

hồngtrường

Guest
3/3/07
1,077
3
38
Hà Lội
Nhưng nếu trước đây khi còn là đơn vị nhỏ lẻ khi mua NVL ko cần Hóa Đơn TC thì bây giờ làm cách nào để hợp lí hóa số tồn kho ấy

Bây giờ thì biết thế nào là sự quan trọng của hóa đơn rồi chứ gì hihihihihihi
Theo mình thì cứ làm theo những cách thông dụng như EVAR đã nói. Trong những trường hợp này mình vẫn làm thế ==> Nhưng còn tùy các em thuế quản lý công ty bác thế nào nữa. hihi
 

Xem nhiều