Kê khai hóa đơn của phí chuyên chở nhưng phí này đã được kê khai trên tờ khai HQ

  • Thread starter oanh_hn
  • Ngày gửi
O

oanh_hn

Guest
4/9/07
48
0
0
Cầu Giấy - Hà Nội
CTy em mới nhập khẩu lần đầu.Bên em chuyển tiền trước giá trị hàng nhập cho khách hàng và nhờ 1 cty khác nhập về hộ. Trên tờ khai hải quan đã có kê giá trị hàng nhập và phí chuyên chở tới cảng để tính thuế NK và GTGT hàng nhập.Sau đó bên nhập khẩu về hộ cũng cấp cho em 1 hóa đơn phần phí chuyên chở đó. Vậy em kê khai trên tờ khai thuế như thế nào ạ? Nếu em dựa vào tờ khai hải quan để kê thì cũng bao gồm cả phí chuyên chở đó rồi, chẳng nhẽ lại kê thêm 1 hóa đơn cua bên nhập khẩu ủy thác nữa a?
Em chưa hiểu lăm mong các bác chỉ giùm:wall:
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
hồngtrường

hồngtrường

Guest
3/3/07
1,077
3
38
Hà Lội
CTy em mới nhập khẩu lần đầu.Bên em chuyển tiền trước giá trị hàng nhập cho khách hàng và nhờ 1 cty khác nhập về hộ. Trên tờ khai hải quan đã có kê giá trị hàng nhập và phí chuyên chở tới cảng để tính thuế NK và GTGT hàng nhập.Sau đó bên nhập khẩu về hộ cũng cấp cho em 1 hóa đơn phần phí chuyên chở đó. Vậy em kê khai trên tờ khai thuế như thế nào ạ? Nếu em dựa vào tờ khai hải quan để kê thì cũng bao gồm cả phí chuyên chở đó rồi, chẳng nhẽ lại kê thêm 1 hóa đơn cua bên nhập khẩu ủy thác nữa a?
Em chưa hiểu lăm mong các bác chỉ giùm:wall:

Anh cũng không hiểu luôn.
TKHQ hàng nhập khẩu làm gì có mục nào thể hiện phí chuyên chở hàng tới cảng nhỉ ?? Hay là nó thay đổi mà mình chưa cập nhật kịp ==> Dám lắm à
Mà phí chuyên chở hàng tới cảng là cái gì mà dám tham gia vào việc tính thuế nhập khẩu và thuế GTGT hàng nhập khẩu ??
Bác nào siêu vụ này cho ý kiến nào ???
 
N

nghuuthai

Trung cấp
23/10/06
89
0
0
Quận 12
Giá tính thuế của HQ là giá CIF (có phí VC), nếu lấy giá này để tính giá nhập kho thì loại chi phí VC ra khi phân bổ chi phí. Hoá đơn phí VC vẫn kê khai hàng hoá dịch vụ mua vào bình thường.
 
hồngtrường

hồngtrường

Guest
3/3/07
1,077
3
38
Hà Lội
Giá tính thuế của HQ là giá CIF (có phí VC), nếu lấy giá này để tính giá nhập kho thì loại chi phí VC ra khi phân bổ chi phí. Hoá đơn phí VC vẫn kê khai hàng hoá dịch vụ mua vào bình thường.

Đồng ý với bạn là giá CIF đã bao gồm (F) phí vận chuyển
Nhưng đây là phí vận chuyển quốc tế, không phải là phí vận chuyển hàng ra cảng. Phân biệt dùm nha bạn
 
O

oanh_hn

Guest
4/9/07
48
0
0
Cầu Giấy - Hà Nội
Đồng ý với bạn là giá CIF đã bao gồm (F) phí vận chuyển
Nhưng đây là phí vận chuyển quốc tế, không phải là phí vận chuyển hàng ra cảng. Phân biệt dùm nha bạn

Cảm ơn các bác đã giúp em.ý em nói chính là phí vận chuyển quốc tế tức là vận chuyển đến cảng của mình đó anh.Em cũng chẳng biết diễn đạt thế nào nữa.Tại vì em thấy trong tờ khai hải quan cả phí vận chuyển quốc tế đó và giá hàng nhập đều tính theo tỷ giá 16167. Nhưng khi bên nhập khẩu hộ xuất hoá đơn cho bên em lại chỉ viết tỷ giá trên hoá đơn là 16245 (nhưng chưa quy đổi tiền việt vẫn để nguyentiền đô).Và đến thời điểm thanh toán với bên em thì tính tỷ giá 16242. Đấy bác xem nó cứ loằng ngoằng mà em cứ loạn hết cả lên.mà em chẳng biết làm thế nào.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
L

luckyluck866

Guest
28/8/07
552
0
0
Đồ nhà quê!
Cho em hỏi thêm câu nữa.Giá trị của hàng nhập khẩu trên tờ khai hải quan em có phải khai trêm bảng kê hóa đơn dịch vụ mua vào và trên tờ khai thuế ko hả bác? Vì em thấy là nếu em khai theo tờ khai hải quan thì tổng giá trị của nó bao gồm cả phí vận chuyển quốc tế,như vậy em lại tách phần phí vận chuyển ra để tính theo hóa đơn của bên nhập khẩu hộ ạ?Bác trả lời sớm giùm em nha để em hoàn tất tờ khai thuế.Cảm ơn bác nhiều.
------------
1. Nếu có thuế GTGT hàng Nk thì em phải kê vào bảng kê đầu vào.
2. Giá trị hàng NK thì vẫn phải Kê khai trên tờ khai Chính mẫu 01/GTGT
* vấn đề phí vận chyển quốc Tế ntn thì em phải đọc lại Hợp đồng ngoại thương đi. và đọc cả Incoterm2000 nữa! Nếu trong HĐồng của em đã bao gồm cả phí VC quốc tế thì em vẫn phải lấy tổng giá trị đó để báo cáo chứ ko đc tách ra mà em sẽ tách ra ntn nào đây? bày cách cho anh thủ coi?!:wall:
 
Sửa lần cuối:
O

oanh_hn

Guest
4/9/07
48
0
0
Cầu Giấy - Hà Nội
------------
1. Nếu có thuế GTGT hàng Nk thì em phải kê vào bảng kê đầu vào.
2. Giá trị hàng NK thì vẫn phải Kê khai trên tờ khai Chính mẫu 01/GTGT
* vấn đề phí vận chyển quốc Tế ntn thì em phải đọc lại Hợp đồng ngoại thương đi. và đọc cả Incoterm2000 nữa! Nếu trong HĐồng của em đã bao gồm cả phí VC quốc tế thì em vẫn phải lấy tổng giá trị đó để báo cáo chứ ko đc tách ra mà em sẽ tách ra ntn nào đây? bày cách cho anh thủ coi?!:wall:

vì trên tờ khai hải quan ngoài giá trị hàng nhập còn cộng thêm cả phí vận chuyển quốc tế nữa.Sau đó mới lấy tổng cả giá trị hàng và phí vận chuyển đó để tính thuế NK và GTGT hàng nhập.Đấy là trên tờ khai Hải quan.Còn bên nhập khẩu hộ cũng xuất cho em 1 hóa đơn cua phí vận chuyển quốc tế đó nữa.Chính vì thế mà em ko biết kê khai thế nào.
Ví dụ :giá trị hàng nhập của em là 5840USD (Bên em chuyển trước số tiền này cho bên cung cấp rôi)
Phí vận chuyển quốc tế là 483.13USD
Giá trị để tính thuế NK và GTGT là (5840+483.13)
Sau đó bên nhập khẩu hộ cũng xuất cho em 1 hóa đơn phí vận chuyển 483.13USD nữa.
Chính vì thế mà em thấy nó rắc rối ko biết kê trên tờ khai thế nào khi mà trên cả tờ hải quan cũng có phí vận chuyển và tờ khai bên nhập khẩu hộ cũng có.
 
Ocean 13

Ocean 13

Đại dương bao la ...
21/8/06
1,154
5
38
Đại Dương
Chính vì thế mà em thấy nó rắc rối ko biết kê trên tờ khai thế nào khi mà trên cả tờ hải quan cũng có phí vận chuyển và tờ khai bên nhập khẩu hộ cũng có
Chị chưa hiểu lắm: Tại sao nhập 1 loại hàng lại phải kê 2 loại tờ khai nhỉ ?
Trên tờ khai hải quan đã có kê giá trị hàng nhập và phí chuyên chở tới cảng để tính thuế NK và GTGT hàng nhập.Sau đó bên nhập khẩu về hộ cũng cấp cho em 1 hóa đơn phần phí chuyên chở đó. Vậy em kê khai trên tờ khai thuế như thế nào ạ? Nếu em dựa vào tờ khai hải quan để kê thì cũng bao gồm cả phí chuyên chở đó rồi, chẳng nhẽ lại kê thêm 1 hóa đơn cua bên nhập khẩu ủy thác nữa a?
Tiền vận chuyển ghi trên tờ khai là để tính thuế theo giá CIF thôi, khi em kê khai trên TK GTGT thì phần doanh số mua chưa thuế ấy = trị giá tính thuế (tính cả tiền vận chuyển vào nhé, giá chưa VAT) x tỷ giá + thuế NK + thuế TTĐB (nếu có) - Trị giá tính thuế của tiền vận chuyển được ghi trên tờ khai hải quan đó.
Còn cái hóa đơn mà bên nhập khẩu ủy thác cung cấp cho bên em thì em cứ kê khai bình thường thôi.
Có ai có ý kiến gì thì cùng tham khảo nhỉ ?
 
L

longcv

Guest
9/9/07
253
2
0
Google
vn.clubxiangqi.com
Chị chưa hiểu lắm: Tại sao nhập 1 loại hàng lại phải kê 2 loại tờ khai nhỉ ?

Tiền vận chuyển ghi trên tờ khai là để tính thuế theo giá CIF thôi, khi em kê khai trên TK GTGT thì phần doanh số mua chưa thuế ấy = trị giá tính thuế (tính cả tiền vận chuyển vào nhé, giá chưa VAT) x tỷ giá + thuế NK + thuế TTĐB (nếu có) - Trị giá tính thuế của tiền vận chuyển được ghi trên tờ khai hải quan đó.
Còn cái hóa đơn mà bên nhập khẩu ủy thác cung cấp cho bên em thì em cứ kê khai bình thường thôi.
Có ai có ý kiến gì thì cùng tham khảo nhỉ ?
02 tờ khai nhưng chỉ tính giá trị thanh toán trên TKHQ thôi
Trường hợp này bạn cứ hạch toán trên tờ khai Hải Quan là OK.
 
O

oanh_hn

Guest
4/9/07
48
0
0
Cầu Giấy - Hà Nội
[/QUOTE]Tiền vận chuyển ghi trên tờ khai là để tính thuế theo giá CIF thôi, khi em kê khai trên TK GTGT thì phần doanh số mua chưa thuế ấy = trị giá tính thuế (tính cả tiền vận chuyển vào nhé, giá chưa VAT) x tỷ giá + thuế NK + thuế TTĐB (nếu có)
Còn cái hóa đơn mà bên nhập khẩu ủy thác cung cấp cho bên em thì em cứ kê khai bình thường thôi.Có ai có ý kiến gì thì cùng tham khảo nhỉ ?[/QUOTE]
Nếu khai như vậy thì doanh sô mua chưa thuế của em có giá trị 2 lần phí vận chuyển quốc tế (1 lần trên tờ khai HQ, 1 lần trên tờ hóa đơn bên nhập khẩu ủy thác cung cấp) ạ?
 
L

luckyluck866

Guest
28/8/07
552
0
0
Đồ nhà quê!
vì trên tờ khai hải quan ngoài giá trị hàng nhập còn cộng thêm cả phí vận chuyển quốc tế nữa.Sau đó mới lấy tổng cả giá trị hàng và phí vận chuyển đó để tính thuế NK và GTGT hàng nhập.Đấy là trên tờ khai Hải quan.Còn bên nhập khẩu hộ cũng xuất cho em 1 hóa đơn cua phí vận chuyển quốc tế đó nữa.Chính vì thế mà em ko biết kê khai thế nào.
Ví dụ :giá trị hàng nhập của em là 5840USD (Bên em chuyển trước số tiền này cho bên cung cấp rôi)
Phí vận chuyển quốc tế là 483.13USD
Giá trị để tính thuế NK và GTGT là (5840+483.13)
Sau đó bên nhập khẩu hộ cũng xuất cho em 1 hóa đơn phí vận chuyển 483.13USD nữa.
Chính vì thế mà em thấy nó rắc rối ko biết kê trên tờ khai thế nào khi mà trên cả tờ hải quan cũng có phí vận chuyển và tờ khai bên nhập khẩu hộ cũng có.
---
Tờ khai thuế của em ko liên quan gì đến cái HĐ phí vận chuyển quốc tế là 483.13USD. em chớ có kê khai vào. cái HĐ phí vận chuyển quốc tế đó họ cấp cho em chỉ nhắm mục đích Thông báo cho các em rằng: họ đã thanh toán Phí VC cho Lô hàng đó và em phải có trách nhiệm thanh toán cho họ. bởi như anh đã nói: Theo HĐ mua bán ngoại thương thoả thuận Điệu kiện giao hàng ntn thì chi phí VC cũng đã tính vào trị giá hàng hoá rồi.

cho anh hỏi oanh_hn thêm 1 câu nữa là HĐ ngoại thương của em giao hàng theo điều kiện nào trong Incoterm2000?
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
O

oanh_hn

Guest
4/9/07
48
0
0
Cầu Giấy - Hà Nội
cho anh hỏi oanh_hn thêm 1 câu nữa là HĐ ngoại thương của em giao hàng theo điều kiện nào trong Incoterm2000?

Bên em phải chịu tất cả chi phí từ khi xuất kho ở nước ngoài cho đến khi hàng về kho cty luôn.Bên em chuyển hết tiền hàng cho bên nước ngoài rồi. Và nhờ 1 bên nhạp khẩu uy thác nhập hộ hàng về trả tất cả các khoản chi phí phát sinh. Sau đó cty em se thanh toán toàn bộ số tiền đó cho bên uy thác. Chính vì thế mới có chuyện phí vận chuyển trên tờ khai hải quan và phí vận chuyển do cty nhận ủy thác xuất là như nhau (483.13USD).thế nên em ko biết kê khai theo cái nào mà.
 
L

luckyluck866

Guest
28/8/07
552
0
0
Đồ nhà quê!
Bên em phải chịu tất cả chi phí từ khi xuất kho ở nước ngoài cho đến khi hàng về kho cty luôn.Bên em chuyển hết tiền hàng cho bên nước ngoài rồi. Và nhờ 1 bên nhạp khẩu uy thác nhập hộ hàng về trả tất cả các khoản chi phí phát sinh. Sau đó cty em se thanh toán toàn bộ số tiền đó cho bên uy thác. Chính vì thế mới có chuyện phí vận chuyển trên tờ khai hải quan và phí vận chuyển do cty nhận ủy thác xuất là như nhau (483.13USD).thế nên em ko biết kê khai theo cái nào mà.
----
...Vay là theo Ex...rùi!
dù thế nào thì em cũng ko thể kê khai theo cái HĐ Phí VC đó đc. vì trong TKHQ của em đã có---> có nghĩa là cái Phí vận chuyển đó đã đc đưa vào giá vốn HH rùi đó em!. ko kê khai nữa nhé!.
 
O

oanh_hn

Guest
4/9/07
48
0
0
Cầu Giấy - Hà Nội
----
...Vay là theo Ex...rùi!
dù thế nào thì em cũng ko thể kê khai theo cái HĐ Phí VC đó đc. vì trong TKHQ của em đã có---> có nghĩa là cái Phí vận chuyển đó đã đc đưa vào giá vốn HH rùi đó em!. ko kê khai nữa nhé!.

Như vậy coi như là em phải bỏ 1 hóa đơn vận chuyển hả bác?Túm lại 1 điều là cứ khai theo tờ khai hải quan bác nhỉ.
Sau vụ này được nhiều kiến thức quá. Cảm ơn tất cả mọi người đã giúp em nha.
 
Sửa lần cuối:
Ocean 13

Ocean 13

Đại dương bao la ...
21/8/06
1,154
5
38
Đại Dương
---
Tờ khai thuế của em ko liên quan gì đến cái HĐ phí vận chuyển quốc tế là 483.13USD. em chớ có kê khai vào. cái HĐ phí vận chuyển quốc tế đó họ cấp cho em chỉ nhắm mục đích Thông báo cho các em rằng: họ đã thanh toán Phí VC cho Lô hàng đó và em phải có trách nhiệm thanh toán cho họ. bởi như anh đã nói: Theo HĐ mua bán ngoại thương thoả thuận Điệu kiện giao hàng ntn thì chi phí VC cũng đã tính vào trị giá hàng hoá rồi.

Thế hóa đơn đó ông vứt đi đâu ? ko cần kê khai thuế ah ? Nếu để thanh toán cho họ thôi thì ông định khoản ntn ? vả lại khi họ xuất HĐ cho ông có chênh lệch tỷ giá so với TKHQ thì sao nhỉ ??? Thì chỉ định khoản phần chênh lệch ?
Cái tiền vận chuyển trên TKHQ là bắt buộc để tính theo giá CIF và chủ yếu là để tính thuế NK, TTĐB & VAT thôi chứ
 

Xem nhiều