Hóa đơn

Cho mình hỏi có mấy hóa đơn (hóa đơn chi phí) ko có thuế,mình ko đưa vào BK hàng tháng. Vậy các hóa đơn này có được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN ko?

Cảm ơn các bạn nhiều!!
 
Mìng nghĩ công ty nào cũng có những cái hóa đơn ko thuế suất ( hóa đơn trực tiếp ). Mình vẫn bỏ vào BC thuế tháng, và tất nhiên nó được tính là chi phí hợp lý...Chỉ giáo với
 
Ban đầu mình cũng không biết , nhưng bạn muốn tìm hiểu về nội dung nào thì vào nội dung đó, rồi vào Post Reply .
 
Mìng nghĩ công ty nào cũng có những cái hóa đơn ko thuế suất ( hóa đơn trực tiếp ). Mình vẫn bỏ vào BC thuế tháng, và tất nhiên nó được tính là chi phí hợp lý...Chỉ giáo với

ý của mình là mình ko đưa nó vào báo cáo thuế hàng tháng? vậy nó có được tính là chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN ko vậy bạn????
 
Mìng nghĩ công ty nào cũng có những cái hóa đơn ko thuế suất ( hóa đơn trực tiếp ). Mình vẫn bỏ vào BC thuế tháng, và tất nhiên nó được tính là chi phí hợp lý...Chỉ giáo với

Vậy những hóa đơn bán lẻ dưới 100.000 không xuất được Hóa đơn GTGT bạn có đưa vào chi phí không?
 
Cho mình hỏi có mấy hóa đơn (hóa đơn chi phí) ko có thuế,mình ko đưa vào BK hàng tháng. Vậy các hóa đơn này có được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN ko?

Cảm ơn các bạn nhiều!!

Được bạn ạ. Nếu đó là hóa đơn thông thường thì bạn hạch toán vào phí và được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN. Bạn nên tham khảo thêm NĐ24 nha bạn. Thân
 
ý của mình là mình ko đưa nó vào báo cáo thuế hàng tháng? vậy nó có được tính là chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN ko vậy bạn????
---
bạn cứ cho vào Chi phí bình thường và ko phải kê khai đầu vào.
 
ý của mình là mình ko đưa nó vào báo cáo thuế hàng tháng? vậy nó có được tính là chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN ko vậy bạn????

Nhưng theo mẫu mới TT60 vẫn có phần 2 ghi cho Hàng hoá, dịch vụ dùng riêng cho SXKD không chịu thuế GTGT mà. Sao lại ko ghi nhỉ?
 
Cục thuế hướng dẫn là những hóa đơn thông thường(không có thuế GTGT) thì vẫn kê khai vào mẫu 05/GTGT và tất nhiên là được tính vào chi phí hợp lý
 
Cục thuế hướng dẫn là những hóa đơn thông thường(không có thuế GTGT) thì vẫn kê khai vào mẫu 05/GTGT và tất nhiên là được tính vào chi phí hợp lý

Cái này là còn tùy chị ạ. Như chỗ em có thấy hướng dẫn là kê khai vào mẫu 05 đâu chị. Nó làm gì còn tồn tại khi xuất hiện TT60...Còn việc tính vào CP hợp lý thì là điều đương nhiên rồi.
À, chị làm ơn cho em hỏi là Cục thuế TP Hà nội hướng dẫn chị hay cán bộ thuế quản lý đơn vị chị hướng dẫn chị vậy ạ ???
 
Sửa lần cuối:
Cái này là còn tùy chị ạ. Như chỗ em có thấy hướng dẫn là kê khai vào mẫu 05 đâu chị. Nó làm gì còn tồn tại khi xuất hiện TT60...Còn việc tính vào CP hợp lý thì là điều đương nhiên rồi.
À, chị làm ơn cho em hỏi là Cục thuế TP Hà nội hướng dẫn chị hay cán bộ thuế quản lý đơn vị chị hướng dẫn chị vậy ạ ???
Đúng vậy thobong2412 à! Mẫu biểu 05 có chi cục bắt làm, có chi cục ko.Bên táo là chi cục Từ Liêm-CBQLDN yêu cầu kê khai hoá đơn thông thường vào bảng kê 05 nộp cùng hồ sơ khai thuế tháng.Chuyện này bình thường mà.
 
Đúng vậy thobong2412 à! Mẫu biểu 05 có chi cục bắt làm, có chi cục ko.Bên táo là chi cục Từ Liêm-CBQLDN yêu cầu kê khai hoá đơn thông thường vào bảng kê 05 nộp cùng hồ sơ khai thuế tháng.Chuyện này bình thường mà.
hi hi hi, tại vì tớ thấy cán bộ quản lý thuế cty tớ ko hướng dẫn gì cả. Mọi tháng tớ cũng kê khai theo mẫu 05 (vì tớ đc làm theo mẫu biểu cũ đến hết T8 mà). Nhưng T9 vừa rồi làm theo TT60 nên tớ ko làm mẫu 05 nữa. Có khi mình phải hỏi lại chị quản lý thôi ( Bên mình thuộc quản lý của Cục thuế TP Hà nội).Nếu vẫn kê theo mẫu 05 thì tháng sau mình kê bổ sung các HĐBHTT của tháng 9 được ko nhỉ???
 
hi hi hi, tại vì tớ thấy cán bộ quản lý thuế cty tớ ko hướng dẫn gì cả. Mọi tháng tớ cũng kê khai theo mẫu 05 (vì tớ đc làm theo mẫu biểu cũ đến hết T8 mà). Nhưng T9 vừa rồi làm theo TT60 nên tớ ko làm mẫu 05 nữa. Có khi mình phải hỏi lại chị quản lý thôi ( Bên mình thuộc quản lý của Cục thuế TP Hà nội).Nếu vẫn kê theo mẫu 05 thì tháng sau mình kê bổ sung các HĐBHTT của tháng 9 được ko nhỉ???
Em nghĩ là đc thui, vì nó có ảnh hưởng gì đến thuế đâu.bác hỏi CBQLDN xem nhá!Bên em CBQL tự nhắc đấy.
 
Bên mình thì hàng tháng hóa đơn đỏ thông thường( ko có GTGT) mình vẫn kê khai bình thường vào mục 2.hàng hóa dịch vụ dùng riêng cho hoạt động SXKD ko chịu thuế GTGT.
 
Back
Top