Hóa đơn Lịch tết có được kê khai khấu trừ thuế??

  • Thread starter huyhoang1768
  • Ngày gửi
H

huyhoang1768

Sơ cấp
27/8/11
24
1
3
ha noi viet nam
Chào các anh chị, cho em hỏi là công ty em có đặt lịch tết cuối năm để tặng cho khách hàng và nhân viên trong công ty, và hóa đơn ghi là lịch để bàn, theo em lên bác google tìm thì chẳng thấy đâu, hỏi cơ quan thuế thì họ trả lời rất là nửa vời, họ nói là cái đó có dùng cho mục đích sản xuất kinh doanh hay không, nếu là dùng cho hoạt động kinh doanh thì được khấu trừ thuế, còn không thì không được, em lại đọc cái thông tư 06
Điều 14, mục 5. Thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hoá (kể cả hàng hoá mua ngoài hoặc hàng hoá do doanh nghiệp tự sản xuất) mà doanh nghiệp sử dụng để cho, biếu, tặng, khuyến mại, quảng cáo dưới các hình thức, phục vụ cho sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT thì được khấu trừ.
Đọc xong em cũng chẳng biết thế nào mà hiểu nó, hãy chỉ giúp em với, cái hóa đơn lịch tết của em có được kê khai thuế bình thường không ạ, em cảm ơn các anh chị nhiều!!
Thân!
 
Sửa lần cuối:
Khóa học Quản trị dòng tiền
quynhhuong0291

quynhhuong0291

Always be patient
Ðề: Hóa đơn Lịch tết có được kê khai khấu trừ thuế??

Ở đây bạn xem nó có thỏa điều kiện phục vụ cho SX kinh doanh hàng hóa dv chịu thuế GTGT (*) hay ko, ta sẽ có 2 cách sử lý:
_ Đv lịch tặng cho nhân viên cty, rỏ ràng nó ko thỏa (*), nên sẽ ko đc khấu trừ thuế GTGT đầu vào & cũng ko đc đưa vào CP hợp lý để tính thu nhập chịu thuế TNDN, mà tất cả sẽ do quỹ phúc lợi đài thọ (hay lợi nhuận sau thuế).
_ Đv lịch tặng cho các đối tác làm ăn với cty, thì sẽ đc khấu trừ thuế và đưa vào CP nếu bạn thực hiện:
+Khi biếu tặng bạn xuất hóa đơn VAT (theo giá trị của hàng hóa tương đương tại cùng thời điểm) và tiến hành kê khai thuế bình thường.
+CP loại này ko đc vượt quá 10%
 
Khuatquangthin

Khuatquangthin

0034APC
Ðề: Hóa đơn Lịch tết có được kê khai khấu trừ thuế??

Chào các anh chị, cho em hỏi là công ty em có đặt lịch tết cuối năm để tặng cho khách hàng và nhân viên trong công ty, và hóa đơn ghi là lịch để bàn, theo em lên bác google tìm thì chẳng thấy đâu, hỏi cơ quan thuế thì họ trả lời rất là nửa vời, họ nói là cái đó có dùng cho mục đích sản xuất kinh doanh hay không, nếu là dùng cho hoạt động kinh doanh thì được khấu trừ thuế, còn không thì không được, em lại đọc cái thông tư 06
Đọc xong em cũng chẳng biết thế nào mà hiểu nó, hãy chỉ giúp em với, cái hóa đơn lịch tết của em có được kê khai thuế bình thường không ạ, em cảm ơn các anh chị nhiều!!
Thân!
Đây là một loại chi phí nửa vời, thích thì cho không thích thì thôi, trong khi đó Cơ quan thuế vẫn bắt Cty SX Lịch phải kê khai nộp thuế đầy đủ nhưng lại không cho khấu trừ, tính chi phí đối với Doanh nghiệp đặt in lịch.
Vậy hướng xử lý như thế nào.
1. Bạn phải làm thông báo về Khuyến mại, tặng lịch cho bất kỳ khách hàng nào có các giao dịch với Công ty: đặt hàng, mua hàng, thanh toán công nợ gửi cho Sở Thương mại
2. Bạn phải lưu lại văn bản này và tiến hành xuất hóa đơn số lịch này để nộp lại thuế, bạn được khấu trừ thuế thì phải xuất ra để trả lại thuế.
3. Chi phí này bị khống chế 10%.

Chính vì bị khống chế 10% nên ngành quảng cáo của Việt Nam từ chết đến bị thương hết rồi.
 

Xem nhiều