Vấn đề CC, DC??

  • Thread starter The End
  • Ngày gửi
The End

The End

^^
25/9/07
297
0
16
EveryWhere
Chào cả nhà! Em xin đc hỏi vấn đề như sau: Trong kỳ cty em có mua CC, DC về để dùng sx ở xưởng (máy bào, mô tơ, lưỡi dao...), nhưng do làm trên fần mềm nên em vẫn có bước nhập kho N153/C111, để theo dõi CC, DC trong xưởng. Sau đó em xuất luôn cho sx: N154/C153. Như anh chị cho em hỏi, mình xuất như vậy tức là xuất luôn trong tháng, vậy chi fí đó là trong tháng đó? Em ko hiểu phân bổ như thế nào?
Với cả anh chị cho em hỏi, em mua 1 lúc fải 5 đến 6 cái máy, rồi những thứ fụ kiện như (buly, lưỡi vanh..), VD tổng cộng là 5triệu, và 400.000 tiền vận chuyển các đồ đó về. Vậy cái tiền V.chuyển đó theo em học thì cộng chung vào với cái CC, DC đó. Nhưng ở đây là vận chuyển chung mấy cái liền, chẳng lẽ vận chuyển 5 cái máy và những thứ lặt vặt đó thì em cứ lấy 400.000/ tổng số lượng??? Hay là em cứ gộp vào 1 thứ thôi?? Mong các anh chị giúp đỡ
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Truong Nguyen

Truong Nguyen

Vạn sự tùy duyên
28/7/06
3,129
527
113
Hà Nội
tramhuongtuegiac.vn
Chào cả nhà! Em xin đc hỏi vấn đề như sau: Trong kỳ cty em có mua CC, DC về để dùng sx ở xưởng (máy bào, mô tơ, lưỡi dao...), nhưng do làm trên fần mềm nên em vẫn có bước nhập kho N153/C111, để theo dõi CC, DC trong xưởng. Sau đó em xuất luôn cho sx: N154/C153. Như anh chị cho em hỏi, mình xuất như vậy tức là xuất luôn trong tháng, vậy chi fí đó là trong tháng đó? Em ko hiểu phân bổ như thế nào?
Với cả anh chị cho em hỏi, em mua 1 lúc fải 5 đến 6 cái máy, rồi những thứ fụ kiện như (buly, lưỡi vanh..), VD tổng cộng là 5triệu, và 400.000 tiền vận chuyển các đồ đó về. Vậy cái tiền V.chuyển đó theo em học thì cộng chung vào với cái CC, DC đó. Nhưng ở đây là vận chuyển chung mấy cái liền, chẳng lẽ vận chuyển 5 cái máy và những thứ lặt vặt đó thì em cứ lấy 400.000/ tổng số lượng??? Hay là em cứ gộp vào 1 thứ thôi?? Mong các anh chị giúp đỡ
+ Em mua CCDC xuất luôn vào tất rồi thì giá trị CCDC đó sẽ phân bổ trong tháng đó luôn. Còn nếu em phân trong 1 năm thì khi xuất ccdc đó vào chi phí sx trong tháng thì sẽ bằng tổng gtrị CCDC đó chia cho 12 tức là bút toán
Nợ TK 154
Có TK 153( chỉ có gtrị tổng CCDC/12)
+ Chi phí mua CCDC đó em sẽ cộng vào tổng Gtrị CCDC mua và thuê vận chuyển, còn việc em muốn phân bổ cho 1 cái thôi hay chia đều ra thì theo anh em chỉ nên cộng vào 1 thứ thôi.
Thân!
 
Nguyen Minh Kha

Nguyen Minh Kha

...Tổng hợp tùm lum...
Trong kỳ cty em có mua CC, DC về để dùng sx ở xưởng (máy bào, mô tơ, lưỡi dao...), nhưng do làm trên fần mềm nên em vẫn có bước nhập kho N153/C111, để theo dõi CC, DC trong xưởng. Sau đó em xuất luôn cho sx: N154/C153. Như anh chị cho em hỏi, mình xuất như vậy tức là xuất luôn trong tháng, vậy chi fí đó là trong tháng đó? Em ko hiểu phân bổ như thế nào?

- Nhập kho:
Nợ 153: Nguyên giá CCDC
Có 111

- Khi đưa vào sử dụng:
Nợ 142
Có 153: Nguyên giá

- Giá trị phân bổ cho từng tháng:
Nợ 627
Có 142 (>=12 tháng) /242 (<12 tháng): Nguyên giá / số tháng phân bổ

em mua 1 lúc fải 5 đến 6 cái máy, rồi những thứ fụ kiện như (buly, lưỡi vanh..), VD tổng cộng là 5triệu, và 400.000 tiền vận chuyển các đồ đó về. Vậy cái tiền V.chuyển đó theo em học thì cộng chung vào với cái CC, DC đó. Nhưng ở đây là vận chuyển chung mấy cái liền, chẳng lẽ vận chuyển 5 cái máy và những thứ lặt vặt đó thì em cứ lấy 400.000/ tổng số lượng??? Hay là em cứ gộp vào 1 thứ thôi?? Mong các anh chị giúp đỡ

Còn tiền chi phí đó, bạn tính nó vào nguyên giá của CCDC lun nhé. Việc phân chia chi phí đó thì tùy bạn, nếu bạn phân nó ra cụ thể thì càng tốt thôi.
 
meocung

meocung

Guest
20/11/06
330
0
0
Đà Nẵng
[Em mua CCDC xuất luôn vào tất rồi thì giá trị CCDC đó sẽ phân bổ trong tháng đó luôn. Còn nếu em phân trong 1 năm thì khi xuất ccdc đó vào chi phí sx trong tháng thì sẽ bằng tổng gtrị CCDC đó chia cho 12 tức là bút toán
Nhập kho:
Nợ 153: Nguyên giá CCDC
Có 111

- Khi đưa vào sử dụng:
Nợ 142
Có 153: Nguyên giá

- Giá trị phân bổ cho từng tháng:
Nợ 627
Có 142 (>=12 tháng) /242 (<12 tháng): Nguyên giá / số tháng phân bổ


Vậy nếu mua CCDC về nhập qua kho rồi lại xuất dùng ra như bạn theend nhưng CCDC có giá trị lớn thì giá trị phân bổ vẫn ở TK 142 còn tài khoản 1531 thì không còn số dư trong tháng đúng không EVA919????
 
Sửa lần cuối:
Nguyen Minh Kha

Nguyen Minh Kha

...Tổng hợp tùm lum...
Vậy nếu mua CCDC về nhập qua kho rồi lại xuất dùng ra như bạn theend nhưng CCDC có giá trị lớn thì giá trị phân bổ vẫn ở TK 142 còn tài khoản 1531 thì không còn số dư trong tháng đúng không EVA919????

Để được gọi là CCDC thì máy móc, thiết bị đó có giá trị < 10tr, còn nếu >= 10tr thì được gọi là TSCĐ rồi Mèo cưng ạ.
 
meocung

meocung

Guest
20/11/06
330
0
0
Đà Nẵng
Để được gọi là CCDC thì máy móc, thiết bị đó có giá trị < 10tr, còn nếu >= 10tr thì được gọi là TSCĐ rồi Mèo cưng ạ.

cái này thì mình biết rồi nhưng ý mình không phải như vậy đâu " siêu nhân" à, vấn đề ở chỗ nếu mua CCDC về mà nhập kho qua tk 1531 rồi sau đó xuất dùng luôn trong tháng, trường hợp CCDC có giá trị lớn nhưng chưa tới 10tr muốn phân bổ ra 2 tháng chẳng hạn, thì giá trị CCDC vẫn còn treo trên 142 nhưng ở Tk 153 thì cuối tháng đã xuất hết nên không còn số dư!!(vì sủ dụng PMKt mình luôn nhập kho CCDC rồi mới xuất ra chứ không xuất thẳng vào các bộ phận chi phí)
 
The End

The End

^^
25/9/07
297
0
16
EveryWhere
vấn đề ở chỗ nếu mua CCDC về mà nhập kho qua tk 1531 rồi sau đó xuất dùng luôn trong tháng, trường hợp CCDC có giá trị lớn nhưng chưa tới 10tr muốn phân bổ ra 2 tháng chẳng hạn, thì giá trị CCDC vẫn còn treo trên 142 nhưng ở Tk 153 thì cuối tháng đã xuất hết nên không còn số dư!!(vì sủ dụng PMKt mình luôn nhập kho CCDC rồi mới xuất ra chứ không xuất thẳng vào các bộ phận chi phí)

dạ em cũng dùng fần mềm ktoán, nên fải có 1 bước nhập qua kho CC, DC để dễ theo dõi. Sau đó em xuất luôn để sx, N154/C153 (theo QĐ 48) các anh chị thấy thế có đúng k ạh? Và tiện em nói luôn về cái v.chuyển, theo anh EVA nói thì em cộng cả 400.000 đó vào 1 cái máy mài. (VD: Nguyên giá: 1.000.000 + v.chuyển = 400.000 = 1.400.000)???
Àh, nhưng khổ cái em có vướng mắc thế này. Em fải nhập CC, DC vào fần mền ktoán. Vậy thì khi thêm tên các CC, DC đó, rồi đánh đơn giá vào, vậy em ko thể thêm tiền vận chuyển và diễn giải là tiền vận chuyển ở cái CCụ đó đc. Chẳng lẽ tên CCụ nhưng đơn giá lại = nguyên giá khi mua CC đó + tiền v.chuyển
 
Sửa lần cuối:
The End

The End

^^
25/9/07
297
0
16
EveryWhere
Alo bác nào giúp em với..
 
Truong Nguyen

Truong Nguyen

Vạn sự tùy duyên
28/7/06
3,129
527
113
Hà Nội
tramhuongtuegiac.vn
dạ em cũng dùng fần mềm ktoán, nên fải có 1 bước nhập qua kho CC, DC để dễ theo dõi. Sau đó em xuất luôn để sx, N154/C153 (theo QĐ 48) các anh chị thấy thế có đúng k ạh? Và tiện em nói luôn về cái v.chuyển, theo anh EVA nói thì em cộng cả 400.000 đó vào 1 cái máy mài. (VD: Nguyên giá: 1.000.000 + v.chuyển = 400.000 = 1.400.000)???
Àh, nhưng khổ cái em có vướng mắc thế này. Em fải nhập CC, DC vào fần mền ktoán. Vậy thì khi thêm tên các CC, DC đó, rồi đánh đơn giá vào, vậy em ko thể thêm tiền vận chuyển và diễn giải là tiền vận chuyển ở cái CCụ đó đc. Chẳng lẽ tên CCụ nhưng đơn giá lại = nguyên giá khi mua CC đó + tiền v.chuyển
Hihi cái này của em đúng cái anh đang làm trên phần mềm đó, thế này nhé, em nhập chi phí đó vào TK 153 trong phần mềm mà không cần cộng vào máy nào hết, chỗ diễn giải em ghi cp vận chuyển CCDC sau đó chỉ việc phân bổ cái CP đó ra cùng với chi phí phân bổ các CCDC khác. Việc anh trả lời và lấy ví dụ ở trên là để cho em hiểu rõ không phải là em xuất tất cả CCDC trong bút toán
Trong kỳ cty em có mua CC, DC về để dùng sx ở xưởng (máy bào, mô tơ, lưỡi dao...), nhưng do làm trên fần mềm nên em vẫn có bước nhập kho N153/C111, để theo dõi CC, DC trong xưởng. Sau đó em xuất luôn cho sx: N154/C153
mà em căn cứ vào yêu cầu quản lý và phân bổ chi phí sản xuất để trích cho phù hợp thôi.
Thân!
 
P

phongvan

Mơ về một ngày mai
Xuất dùng : Nợ 142,242/Có 153. Trên phần mềm sẽ có phần hành cho phép bạn phân bổ từ 142,242->627->154
 
M

makoto

Guest
28/9/07
2
0
0
TP HCM
các anh /chị cho em hoi lý thuyết về nguyên lý kế toán nha
Mối quan hệ giữa phương pháp tính giá và phương pháp chứng từ ?

Cám ơn các anh /chị nhiều .
 
penguinvn

penguinvn

Guest
tốt nhất là giá trị thấp thì cho vào chi phí hết, 0 cần treo ở tài khoản trên bảng cân đối kế toán đâu, quan trọng là mình cảm thấy cần theo dõi CCDC này hay 0, nếu chỉ có 5 triệu thì tốt nhất cho vào chi phí. Khỏi theo dõi.
 
meocung

meocung

Guest
20/11/06
330
0
0
Đà Nẵng
các anh /chị cho em hoi lý thuyết về nguyên lý kế toán nha
Mối quan hệ giữa phương pháp tính giá và phương pháp chứng từ ?

Cám ơn các anh /chị nhiều .

Tính giá là việc xác định giá trị ghi sổ các loại vật tư hàng hóa, tài sản,.
Việc tính toán, xác định là do con người thực hiện vì vậy phải được phản ánh vào hệ thống các chứng từ để phục vụ cho công tác quản lý theo dõi kiểm tra...
Cụ thể hơn --->>đọc sách nguyên lý kế toán....
 

Xem nhiều