Khấu hao TSCD như vậy có đúng không?

  • Thread starter XuanYen
  • Ngày gửi
X

XuanYen

Guest
19/8/07
28
0
0
QN
Anh chị cho em hỏi: Số dư đầu năm 2006 của Nhà cửa, vật KT là 80.000.000đ, từ tháng 5/2006 cty xdcb 360.000.000đ và đưa vào sd, cuối năm em thấy anh KT cũ kết chuyển từ TK241 sang TK211 số tiền trên, nhưng về việc trích KH thì vẫn không đổi (đến tháng 6/2007 vẫn vậy, cty em trích KH theo đường thẳng). Vậy em muốn hỏi là mình cứ cộng dồn số PS với số dư đầu năm và trích dần đến hết thôi hả?( vậy sao trong bản PL 1 của QĐ 206/TSCĐ nói nhà của kiên cố được trích tối đa 50 năm). Em mới làm KT nên không rõ về VĐ này mong các anh chị nhiệt tình chỉ giáo. Chân thành cảm ơn.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Atoiz

Atoiz

Cao cấp
22/8/07
324
1
18
44
Tp. Cần Thơ
Có thể là phần sửa chửa này làm tăng nguyên giá của tài sản, và việc sửa chữa này cũng sẽ làm tăng thêm thời gian sử dụng của TSCĐ.
Nếu là xây dựng cái mới thì bạn phải tiến hành lập hồ sơ TSCĐ. và trích khấu hao theo đúng qui định.
 
H

hoangquynhlan

Guest
17/8/07
45
0
0
Can Tho
Khi XDCB thì đưa vào 241 và khi xây dựng xong phải kết chuyển vào TSCD là 211 khi đã có biên bản nghiệm thu và hóa đơn đầy đủ và đồng thời khi đó cũng phải trích KH luôn bạn ạ. Nếu như vậy bạn xem lại mình có xem nhầm số liệu k chứ còn như vậy mà k trích KH là sai nguyên tắc KT rồi
 
X

XuanYen

Guest
19/8/07
28
0
0
QN
Khi XDCB thì đưa vào 241 và khi xây dựng xong phải kết chuyển vào TSCD là 211 khi đã có biên bản nghiệm thu và hóa đơn đầy đủ và đồng thời khi đó cũng phải trích KH luôn bạn ạ. Nếu như vậy bạn xem lại mình có xem nhầm số liệu k chứ còn như vậy mà k trích KH là sai nguyên tắc KT rồi

Cảm ơn các bạn, mình xem kỹ rồi, về các bước thì anh ấy làm y như bạn nêu vậy nhưng phần trích KH thì dường như anh ta không đá động gì cả, vậy không biết phải làm sao đây ? (vì cuối năm 2006 đã kết chuyển qua 211 rồi, nghĩa là TS đã đưa vào sd rồi?)
 
H

hoangquynhlan

Guest
17/8/07
45
0
0
Can Tho
vậy thì bạn giả vờ như k hiểu để hỏi anh ấy xem sao vẫn k trích KH cho phần TS tăng thêm bạn nhé. Nếu k đợi đến lúc phát hiện ra cả năm chưa KH bây giờ quây ngược lại trích KH lòi ra 1 đống CP làm cho lợi nhuận giảm lúc đó k biết giải thích sao đấy bạn ạ.
 
X

XuanYen

Guest
19/8/07
28
0
0
QN
vậy thì bạn giả vờ như k hiểu để hỏi anh ấy xem sao vẫn k trích KH cho phần TS tăng thêm bạn nhé. Nếu k đợi đến lúc phát hiện ra cả năm chưa KH bây giờ quây ngược lại trích KH lòi ra 1 đống CP làm cho lợi nhuận giảm lúc đó k biết giải thích sao đấy bạn ạ.

Anh KT đó giờ đã nghỉ việc rồi bạn ạ, mình mới vào làm thế từ T9 này và phát hiện nhiều sai sót lắm (mặc dù mình chưa có kinh nghiệm làm KT, bởi vậy dù phát hiện sai nhưng không biết sửa từ đâu). Mình mô tả công việc nhờ bạn giúp giùm mình nhé! Khi trước xưởng Sx của Công ty đặt ở nơi khác sau đó XD ở KCN và đưa vào sd từ đầu năm đến nay, Nhà cửa, vật KT năm trước là 80.000.000đ, năm nay là: 360.000.000đ, nếu mình quay lại đầu năm để làm thì phải thanh lý TSCD của năm trước và lập kế hoạch khấu hao cho TSCD mới này phải không bạn, nếu đúng như vậy thì mình phải làm thủ tục gì, các bước ntn bạn hướng dẫn giúp mình với, cảm ơn bạn nhiều.
 
N

NgXBinh

Guest
Bạn phải coi lại CT gôc 360tr là gì.
- Nếu là sửa chữa lớn thì phân bổ vào chi phí.
- Còn nếu là XD mới, mua sắm mới thì bạn tăng TSCĐ. Và KH bình thường
Anh kế toán cũ làm sai thì dùng but toán đỏ điều chỉnh, và lập Biên bản giải trình
Còn vế hạch toán thì bạn hạch toán bổ sung, lập công văn và trình BGĐ kí duyệt là được
 
N

NgXBinh

Guest
Anh KT đó giờ đã nghỉ việc rồi bạn ạ, mình mới vào làm thế từ T9 này và phát hiện nhiều sai sót lắm (mặc dù mình chưa có kinh nghiệm làm KT, bởi vậy dù phát hiện sai nhưng không biết sửa từ đâu). Mình mô tả công việc nhờ bạn giúp giùm mình nhé! Khi trước xưởng Sx của Công ty đặt ở nơi khác sau đó XD ở KCN và đưa vào sd từ đầu năm đến nay, Nhà cửa, vật KT năm trước là 80.000.000đ, năm nay là: 360.000.000đ, nếu mình quay lại đầu năm để làm thì phải thanh lý TSCD của năm trước và lập kế hoạch khấu hao cho TSCD mới này phải không bạn, nếu đúng như vậy thì mình phải làm thủ tục gì, các bước ntn bạn hướng dẫn giúp mình với, cảm ơn bạn nhiều.
Sorry nhé! Về trường hợp của bạn. Vì nó là chuyển cơ sở sx
- Khoản 80tr kia bạn hạch toán vào chi phí đi nhé, nếu nhiều quá thì treo mà phân bổ dần vào chi phí từng kì.
- Còn 360tr bạn lập như TSCĐ mới, và tríach khấu hao bình thường. Coi HĐ thuê đất KCN là bao nhiêu năm. Nếu <= 4 năm thì thời gian KH TSCĐ bằng. Còn ko thì 20% 1 năm theo đường thẳng cũng được. T/g KH TSCĐ ntn là do mình, nhưng phải nhất quán.
 
C

cabasa

Cao cấp
Anh chị cho em hỏi: Số dư đầu năm 2006 của Nhà cửa, vật KT là 80.000.000đ, từ tháng 5/2006 cty xdcb 360.000.000đ và đưa vào sd, cuối năm em thấy anh KT cũ kết chuyển từ TK241 sang TK211 số tiền trên, nhưng về việc trích KH thì vẫn không đổi (đến tháng 6/2007 vẫn vậy, cty em trích KH theo đường thẳng). Vậy em muốn hỏi là mình cứ cộng dồn số PS với số dư đầu năm và trích dần đến hết thôi hả?( vậy sao trong bản PL 1 của QĐ 206/TSCĐ nói nhà của kiên cố được trích tối đa 50 năm). Em mới làm KT nên không rõ về VĐ này mong các anh chị nhiệt tình chỉ giáo. Chân thành cảm ơn.

Trường hợp của bạn là đầu tư xây dựng mới hay là nâng cấp. Nếu nâng cấp sửa chữa làm tăng nguyên giá thì đồng nghĩa với việc kéo dài thời gian sử dụng của TS. Khi đó bạn sẽ phải tính lại thời gian sử dụng để trích khấu hao. Bạn đọc trong QD206 có nói rõ về việc này đó.
 

Xem nhiều