Quỹ TM âm, làm vậy có sao ko???

  • Thread starter giaythuytinh
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Nguyễn Cẩm Hà

Nguyễn Cẩm Hà

Cao cấp
9/12/06
794
15
18
hà nội
quỹ TM hiện tại mình bị âm, tuy ko nhiều nhưng âm là không được phải không?VD mình viết trước 1 cái phiếu thu với nội dung : Rút TGNH về nhập quỹ nhưng thực tế chưa rút, vài tháng sau mới rút số tiền đó về thì mình ko ghi PT nũa để quỹ TM hiện tại khỏi âm liệu có được ko nhỉ??
Mình hỏi luôn, quỹ TM âm mình muốn đưa 1 số chi phí sang tháng sau nhưng hđơn mình kê khai thuế trong tháng đó rồi thì làm sao chuyển chi phí để làm khỏi âm quỹ được?? hơn nũa mình cũng đã làm phiếu chi và sếp kí rồi, có ai biết cách hạch toán về cái zụ này giúp mình với!!!

không thể rút TGNH được vì như vậy pahỉ có chứng từ ngân hàng chứ.
Chuyển chi phí sang tháng sau thì phải viết lại phiếu chi và bỏ mấy cái PC đã ký đi. hì. Con nếu ko muốn bắt sếp ký lại thì làm một phiếu thu Khách hàng tạm ứng trước tiền hàng chảng hạn. Hoặc đơn giản nhất là PT Vay ngắn hạn của cá nhân nào đó( Ví dụ như sếp chẳng hạn)
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
M

Mai Thi Nghia

Guest
3/12/07
21
0
0
Hà Nội
Chắc bạn hạch toán có vấn đề!!!

quỹ TM hiện tại mình bị âm, tuy ko nhiều nhưng âm là không được phải không?VD mình viết trước 1 cái phiếu thu với nội dung : Rút TGNH về nhập quỹ nhưng thực tế chưa rút, vài tháng sau mới rút số tiền đó về thì mình ko ghi PT nũa để quỹ TM hiện tại khỏi âm liệu có được ko nhỉ??
Mình hỏi luôn, quỹ TM âm mình muốn đưa 1 số chi phí sang tháng sau nhưng hđơn mình kê khai thuế trong tháng đó rồi thì làm sao chuyển chi phí để làm khỏi âm quỹ được?? hơn nũa mình cũng đã làm phiếu chi và sếp kí rồi, có ai biết cách hạch toán về cái zụ này giúp mình với!!!

Mình cũng đồng ý với ý kiến của các bạn khác là quỹ tiền mặt không bao giờ âm. Theo mình bạn nên kiểm tra lại sổ sách. Trường hợp bạn muốn chuyển một phần chi phí sang tháng sau thì bạn phải điều chỉnh lại và đưa chi phí ấy phân bổ cho nhiều kỳ nếu khoản chi phí này lớn. Còn việc bạn viết phiếu thu :rút TGNH về nhập quỹ TM mà không rut ngay thì không hợp lý vì chứng từ của ấy và của NH sẽ không khớp nhau.
Em chưa có kinh nghiệm về thực tế, đây chỉ là nói theo cách suy nghĩ của riêng em. Có j mọi người góp ý cho em nhé :jump:
 
V

vu thi thom

Guest
17/5/05
2
0
0
42
bac ninh
Chao ban,
dung la quy tien ma khong duoc de am, vi khong co thu thi lay dau ra tien de chi
thu 2> ban khong duoc lam phieu thu khi chua co nghiep vu kinh te phat sinh nhu vay TK 112 sa khong khop va doi ung voi TK 111 ,
Thu 3> cac hoa don dau vao co phat sinh o thang nay nhung ban chua chi tien van ke khai thue dau vao binh thuong vao doi ung voi TK133 la TK 331
chuc ban som giai quyet duoc van de nay nhe

Bạn nhớ viết chữ có dấu nhé!
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
T

thuytramkt2007

Guest
11/12/07
50
0
0
kontum
Chào cả nhà! Chúc cả nhà một ngày làm việc suôn sẻ.Em có một thắc mắc muốn hỏi ,như đã nói trong đề tài này thì quỹ TM ko thê âm.DN em mới thành lập,và em cũng mới ra trừong,khi vào DN sếp có đưa cho em một sấp HD mua hàng và biểu em nhập vào phần mềm Misa, số tiền trên HD này đã trả hết(Khoảng 200tr).trong tháng vừa rồi có xuất bán, số tiền thu được khoảng 100tr,ngoài ra còn một số chi phí khác nữa,tất cả em đều đưa vào phần mềm và khi kiểm tra sổ quỹ TM thì âm, theo như các anh chị nói là TM thì ko được âm.Vậy em phải xử lý như thế nào đây?(DN em là DNTN),và em cũng muốn hỏi số vốn đăng ký KD là 700tr thì đưa vào đâu trong phàn mềm Misa(Phần mềm này sếp em chỉ cóp lại thôi).Các bác làm ơn giúp em với nhé! Thank các bác nhiều!:bigok::kiss::coffee::coffee::coffee:
 
M

Mom

Guest
25/12/07
32
0
0
40
Thủ Đức
Mọi người có nhiều ý kiến hay cách nào cũng tốt. chào mọi người
 
D

dbl85

Guest
- Vốn góp: Bạn phải xem 700tr đó bao gồm những gì hay chỉ tiền mặt ko? Bản chất của từng khoản 700tr là gì thì tương ứng tài sản của công ty bằng chừng ấy.
- Chi phí: Bạn xem cái nào trả rồi, lập phiếu chi cho phù hợp và lấy các chữ ký. Cái nào chưa, bạn treo đấy (TK331). Sổ quỹ của bạn âm, chứng tỏ có những khoản sếp đã tự trả ra và lấy hóa đơn về. Bạn thống kê những khoản đó cho vào 3388, ko cho vào 111. Như thế sẽ ko bị âm.

Một chú ý: Hóa đơn chứng từ của bạn phải hợp lý, hợp lệ nếu ko sẽ ko được coi là chi phí của công ty và sau này cũng sẽ bị loại ra hết.
 
T

TrangDTT

Guest
14/2/08
2
0
0
43
Ha Noi
Viet 1 phieu thu vay no ca nhan la cach hay nhat.
 
thumper

thumper

Lối cũ ta về .......
23/7/07
1,403
1
38
Tuổi thơ tôiiiiiiiiiiiiiiii
Mình đồng ý với cách viết phiếu thu vay nợ là hay nhất, mà lại "lành"!

Chính xác tuyệt đối nếu làm đầy đủ giấy tờ vay nợ để thuế ko bắt bẻ gì được. Bạn vào chủ để mà tham khảo nhiều người nói về vấn đề vay và thủ tục giấy tờ vay đó
 
A

aiiuii

Guest
22/3/06
64
0
0
49
HCMC
blog.360.yahoo.com
Thường thì không nên để QTM âm. Nếu trường hợp này xảy ra thì mình lập Biên nhận nợ, giấy này chỉ nên mượn của người trong nhà.
1/ Yêu cầu giấy Biên nhận :
- Phải có đầy đủ thông tin của người cho mượn (Địa chỉ, Số CMND, ...) và người đi mượn là ông Chủ Doanh nghiệp hoặc ông Giám đốc Cty cũng phải ghi đầy đủ thông tin.
- Mục đích mượn
- Thời gian mượn
- Cam kết thực hiện đúng mục đích kinh doanh
2/ - Lập phiếu thu khi nhập TM vô TK 111
- Lập phiếu chi khi thanh toán khoản tiền mượn
3/ Dựa theo phiếu thu, chi vô sổ kế toán.

Mến !
 
thumper

thumper

Lối cũ ta về .......
23/7/07
1,403
1
38
Tuổi thơ tôiiiiiiiiiiiiiiii
bổ sung thêm trog phần 1:
- Công văn huy động vốn ( có thiếu tiền mới đi vay)
- Bảng kê tính lãi hàng tháng
- Làm hẳn hợp đồng vay nợ
.... Bạn nào bổ sung thêm.
To aiiuii: cty tớ chẳng bao giờ động đến Quỹ TM, âm gần 1B, cuối tháng ,cuối năm mới điều chỉnh , chẳng sao đâu ^_^
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Xem nhiều