P
Các anh chị làm ơn cho em hỏi.
Em làm tờ khai thuế TNDN tạm tính quý 2/2012 bị sai. Trong quý 2 cty em có lãi, nhưng do các kỳ trước cty bị lỗ nên em chuyển số lỗ kỳ trước sang kỳ này và không phải đóng thuế.
Giờ em phát hiện tờ khai bị sai, nếu sửa lại thì cty vẫn có lãi và chuyển lỗ kỳ trước sang vẫn không phải đóng thuế. Vậy em có cần làm tờ khai bổ sung và giải trình không ạ?
Em hỏi thì có một số anh chị nói do đây là tờ khai tạm tính nên không sao, với lại dù sao cty cũng không phải đóng thuế. Nhưng báo cáo tài chính và quyết toán thuế cuối năm phải chính xác 100%. Không biết như vậy có đúng không ạ?
Em lo quá, nếu bị phạt thì khổ lắm. Các anh chị giúp em với, em phải làm tờ khai bổ sung hay không ạ? Em là em còn khờ nghiệp vụ kế toán lắm!:wall:
Đội ơn các anh chị!
Em làm tờ khai thuế TNDN tạm tính quý 2/2012 bị sai. Trong quý 2 cty em có lãi, nhưng do các kỳ trước cty bị lỗ nên em chuyển số lỗ kỳ trước sang kỳ này và không phải đóng thuế.
Giờ em phát hiện tờ khai bị sai, nếu sửa lại thì cty vẫn có lãi và chuyển lỗ kỳ trước sang vẫn không phải đóng thuế. Vậy em có cần làm tờ khai bổ sung và giải trình không ạ?
Em hỏi thì có một số anh chị nói do đây là tờ khai tạm tính nên không sao, với lại dù sao cty cũng không phải đóng thuế. Nhưng báo cáo tài chính và quyết toán thuế cuối năm phải chính xác 100%. Không biết như vậy có đúng không ạ?
Em lo quá, nếu bị phạt thì khổ lắm. Các anh chị giúp em với, em phải làm tờ khai bổ sung hay không ạ? Em là em còn khờ nghiệp vụ kế toán lắm!:wall:
Đội ơn các anh chị!

