Hạch Toán Tài Sản Cố định Vô Hình

  • Thread starter thuydangbich
  • Ngày gửi
T

thuydangbich

Guest
24/3/07
12
0
0
HN
Hiện nay cty mình có nhập một phần mềm của nước ngoài để sản xuất ra sản phẩm riêng của cty với giá trị khá lớn(gần 10tỉ theo giá trị của hợp đồng gồm phần mềm. dịch vụ hỗ trợ và duy trì, ..). tuy nhiên việc thanh toán sẽ kéo dài trong vòng 03 năm và thành nhiều đợt.

Bên mình đã thanh toán đợt 1 (khaỏng 60% - trên 5tỉ). Vậy,

1. Mình hạch toán TSCĐ gí trị thực tế thanh toán hay giá trị ghi trên hợp đồng? Vì bên nước ngoài chỉ xuất hóa đơn cho lần thành toán 1

2. Đã có đủ cơ sở để hạch toán vào 2135 chưa hay hạch toán vào 2142?

3. Nếu hạch toán vào 2142 thì việc hạch toán khấu hao ntn?

4. Nếu hạch toán vào 2135 thì đợt thanh toán thứ 2 (Khaỏng 30% tiếp - hơn 3tỉ) sẽ như thế nào?

5. Khung khấu hao TCSD vo hình không có? Vậy mình có phải đăng ký mức khấu hao của TSCĐ vô hình này không? Theo kế hoạch kinh doanh và dự án xin đầu tư thì mình đăng ký mức 5 năm.

Thanks all.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Hiện nay cty mình có nhập một phần mềm của nước ngoài để sản xuất ra sản phẩm riêng của cty với giá trị khá lớn(gần 10tỉ theo giá trị của hợp đồng gồm phần mềm. dịch vụ hỗ trợ và duy trì, ..). tuy nhiên việc thanh toán sẽ kéo dài trong vòng 03 năm và thành nhiều đợt.

Bên mình đã thanh toán đợt 1 (khaỏng 60% - trên 5tỉ). Vậy,

1. Mình hạch toán TSCĐ gí trị thực tế thanh toán hay giá trị ghi trên hợp đồng? Vì bên nước ngoài chỉ xuất hóa đơn cho lần thành toán 1

2. Đã có đủ cơ sở để hạch toán vào 2135 chưa hay hạch toán vào 2142?

3. Nếu hạch toán vào 2142 thì việc hạch toán khấu hao ntn?

4. Nếu hạch toán vào 2135 thì đợt thanh toán thứ 2 (Khaỏng 30% tiếp - hơn 3tỉ) sẽ như thế nào?

5. Khung khấu hao TCSD vo hình không có? Vậy mình có phải đăng ký mức khấu hao của TSCĐ vô hình này không? Theo kế hoạch kinh doanh và dự án xin đầu tư thì mình đăng ký mức 5 năm.

Thanks all.

Khi nhập khẩu thiết bị nếu hồ sơ HQ của bạn tính theo giá trị toàn bộ thì bạn ghi tăng ng.giá trọn bộ theo hợp đồng NK.

Nợ 213 (toàn bộ) /có 112 (số thực trả), 331 (số còn nợ)

Đăng ký số năm KH dựa vào KH KD & dự án đầu tư được duyệt.
 
T

thuydangbich

Guest
24/3/07
12
0
0
HN
Vì nếu đưa toàn bộ giá trị hợp đồng vào thì theo Chuẩn mực kế toán chưa đủ điều kiện để lập nên giá thành của TS. Nếu đưa luôn vào thì mình sẽ tính khấu hao trên toàn giá trị. Như vậy có hợp lý không?
 
N

namvan

Cao cấp
28/9/07
215
1
18
48
Xứ sở Hoa Ban trắng
Hiện nay cty mình có nhập một phần mềm của nước ngoài để sản xuất ra sản phẩm riêng của cty với giá trị khá lớn(gần 10tỉ theo giá trị của hợp đồng gồm phần mềm. dịch vụ hỗ trợ và duy trì, ..). tuy nhiên việc thanh toán sẽ kéo dài trong vòng 03 năm và thành nhiều đợt.

Bên mình đã thanh toán đợt 1 (khaỏng 60% - trên 5tỉ). Vậy,

1. Mình hạch toán TSCĐ gí trị thực tế thanh toán hay giá trị ghi trên hợp đồng? Vì bên nước ngoài chỉ xuất hóa đơn cho lần thành toán 1

2. Đã có đủ cơ sở để hạch toán vào 2135 chưa hay hạch toán vào 2142?

3. Nếu hạch toán vào 2142 thì việc hạch toán khấu hao ntn?

4. Nếu hạch toán vào 2135 thì đợt thanh toán thứ 2 (Khaỏng 30% tiếp - hơn 3tỉ) sẽ như thế nào?

5. Khung khấu hao TCSD vo hình không có? Vậy mình có phải đăng ký mức khấu hao của TSCĐ vô hình này không? Theo kế hoạch kinh doanh và dự án xin đầu tư thì mình đăng ký mức 5 năm.

Thanks all.

TSCĐ vô hình không được trích khấu hao, bạn tham khảo lại QĐ 206 nhé!!
 
M

mumly

Trung cấp
9/3/07
179
2
16
39
Hải Phòng- Hà nội
TSCĐ vô hình không được trích khấu hao, bạn tham khảo lại QĐ 206 nhé!!

Bác ui nói thê nào chứ. Tài sản cố định vô hình vẫn được trích khấu hao chứ. Chỉ có quyền sử dụng đất lâu dài mới không được trích khấu hao thui. Bác xem lại QĐ 206 đi
 
T

thuydangbich

Guest
24/3/07
12
0
0
HN
Mình biết là TSCĐ vô hình vẫn tính khấu hao như bình thường. Tuy nhiên, trường hợp của mình là tính khấu hao trên giá nào? Giá thhực thanh toán hay giá trên hợp đòng. Vì thanh toán đợt nào họ xuất hóa đơn cho mình đợt đó. Mà nếu ghi tăng giá theo hợp đòng mà thời hạn thanh toán trogn vòng 02 năm thì có đúng không?
 
M

mumly

Trung cấp
9/3/07
179
2
16
39
Hải Phòng- Hà nội
bạn ui bạn phải tính khấu hao theo giá hợp đồng chứ. Còn tiền thực thanh toán bạn theo dõi trên tài khoản 331 chứ.
 
T

thuydangbich

Guest
24/3/07
12
0
0
HN
Nhưng như vậy thì giá khấu hao rất lớn mà thực thế phần mình chưa thanh toán là phần mình chưa mua và chưa được sử dụng?
 
loboglory

loboglory

Cao cấp
17/12/04
286
2
18
42
Ha noi
Nhưng như vậy thì giá khấu hao rất lớn mà thực thế phần mình chưa thanh toán là phần mình chưa mua và chưa được sử dụng?

Mình không hiểu ý của bạn lắm!, mình chỉ đưa ra ý kiến theo ý hiểu của mình!

TH1: Nếu từng bộ phận của phần mềm đó có thể hoạt động độc lập riêng biệt:
Bạn có nói là TSVH này bạn phải thanh toán trong vòng 3 năm, và phần bạn chưa thanh toán là phần bạn chưa được sử dụng, có nghĩa là phần bạn đã thanh toán là phần bạn đã được sử dụng, có nghĩa là phần bạn đã được sử dụng có thể sử dụng độc lập và không phụ thuộc vào phần khác, có nghĩa là bộ phận TSVH mà bạn đã thanh toán và sử dụng đó có thể coi là TSVH. Vậy thì bạn có thể trích KH của phần TSVH đã thanh toán và sử dụng theo giá trị đã thanh toán.
Còn bộ phận TSVH sau mỗi đợt thanh toán thì bạn ghi nhận thành từng đợt và từng TSVH riêng biệt. Như vậy tổng số năm trích KH của cả dự án này sẽ là 8 năm!

TH2: Nếu từng bộ phận của phần mềm sẽ không hoạt động được nếu thiếu một trong các bộ phận chưa thanh toán:
Thì bạn phải trích khấu hao theo đúng giá trị ghi trên hợp đồng, và tất nhiên phần TSVH bạn đã thanh toán thì bạn chưa sử dụng được vì vậy chưa trích khấu hao được!

TH3: Thiết bị thanh toán đợt I là thiết bị chính của TSVH, còn các phần thanh toán sau chỉ liên quan đến các thiết bị phụ trợ, bảo hành, bảo hiểm, bảo trì...và thiết bị thanh toán đợt I có thể đưa vào sử dụng ngay được:
Thì bạn phải trích khấu hao theo giá trị hợp đồng!
 
N

nguyenchung

Guest
các bạn giúp mình với !

Mình đang cần gấp tài liệu về Hoạch toán kế toán bạn nào có tài liệu này thì có thể post cho mình với . Mình xin chân thành cảm ơn nhiều .
Chúc cả nhà vui vẽ .
 
H

HOANGNAM

Cao cấp
17/10/04
1,257
17
38
60
Binh duong
TSCĐ vô hình không được trích khấu hao, bạn tham khảo lại QĐ 206 nhé!!

Chỉ không trích khấu hao đối với giá trị quyền sử dụng đất thôi, còn các TSCĐ vô hình khác vẫn tính khấu hao.
 
H

HOANGNAM

Cao cấp
17/10/04
1,257
17
38
60
Binh duong
Hiện nay cty mình có nhập một phần mềm của nước ngoài để sản xuất ra sản phẩm riêng của cty với giá trị khá lớn(gần 10tỉ theo giá trị của hợp đồng gồm phần mềm. dịch vụ hỗ trợ và duy trì, ..). tuy nhiên việc thanh toán sẽ kéo dài trong vòng 03 năm và thành nhiều đợt.

Bên mình đã thanh toán đợt 1 (khaỏng 60% - trên 5tỉ). Vậy,

1. Mình hạch toán TSCĐ gí trị thực tế thanh toán hay giá trị ghi trên hợp đồng? Vì bên nước ngoài chỉ xuất hóa đơn cho lần thành toán 1

2. Đã có đủ cơ sở để hạch toán vào 2135 chưa hay hạch toán vào 2142?

3. Nếu hạch toán vào 2142 thì việc hạch toán khấu hao ntn?

4. Nếu hạch toán vào 2135 thì đợt thanh toán thứ 2 (Khaỏng 30% tiếp - hơn 3tỉ) sẽ như thế nào?

5. Khung khấu hao TCSD vo hình không có? Vậy mình có phải đăng ký mức khấu hao của TSCĐ vô hình này không? Theo kế hoạch kinh doanh và dự án xin đầu tư thì mình đăng ký mức 5 năm.

Thanks all.

Bạn hạch toán tăng NG TSCĐ vô hình theo giá thanh toán đợt 1 (vì bạn nhận HĐ theo số tiền thanh toán đợt 1 và cũng chỉ được quền sử dụng phần mềm trong phạm vi số tiền thanh toán đợt 1) và tất nhiên tính KH theo NG này. Khi bạn thanh toán đợt 2 và được quyền sử dụng phầm mềm rộng rãi hơn thì điều này cũng có nghĩa là phầm mềm của bạn đã được cải tạo mở rộng, bạn hạch toán tăng NG TSCĐ vô hình do cải tạo mở rộng.
 
N

nga pooh

Guest
24/11/07
5
0
0
TP.HCM
Mình hoàn toàn đồng ý với ý kiến của loboglory, nhưng nếu như TSCDVH đó đang trong giai đoạn chạy thử, sau 3 năm sau mới đi vào hoạt động chính thức thì bạn chỉ được hạch toán vào 2411 mà chưa được ghi tăng 213 và cũng chưa được trích KH.
Còn việc bạn lo ngại giá trị KH rất lớn trong khi công ty bạn chưa thanh toán hết, theo mình thì việc thanh toán chưa hết hay thanh toán hết chỉ là phương thức thanh toán được quy định trong hợp đồng thôi. Theo VAS 04 thì bạn sẽ phải trích KH khi TSCDVH đó được chuyển giao quyền sử dụng, quyền sở hữu cho công ty bạn. Cho nên bạn không phải lo ngại về vấn đề đó.
 

Xem nhiều