Hạch toán tiền tết 2006

Thảo luận trong 'CĐKT hành chính sự nghiệp' bắt đầu bởi tungport, 4 Tháng mười một 2007.

1,762 lượt xem

  1. tungport

    tungport Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    cantho
    Đơn vị mình là HCSN có thu. Đầu năm nhận tiền tết UBND TP cho Định khoản Nợ 1111 có 46121 tạm ứng mục 13400, sau đó chi cho CBCNV nợ 66121 có 1111 mục 10599 và thanh toán với KB. Nay UBND TP cấp bổ sung tiền tết băng nguồn kinh phí không tự chủ cho đơn vị(46122). Vậy mình phải định khoản như thế nào để khơp với KB( Mục đích mình định khoản là Nợ 1111 có 46122 và chi là Nợ 66122 có 1111 Mục 10599. Nhưng đầu năm mình đã thanh toán rồi. Có ai giúp mình với
     
    #1
  2. nhungcan

    nhungcan Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    thanh trì
    Theo mình hiểu thì bạn rút tiền mặt về tạm ứng ở mục 13400. Và chi cho CBCVN rồi đem chứng từ ra thanh toán tạm ứng ở mục 10599. Nhưng như thế là không thể được, KB chỉ chấp nhận tạm ứng mục nào thanh toán vào mục đó. Bạn nói lại cho mình rõ thêm nhé
     
    #2
  3. tungport

    tungport Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    cantho
    Cám ơn bạn rất nhiều

    Mình hiện tại làm tại cảng cái cui TP cần thơ mình đã hạch toán được rồi. Mình rất cảm ơn bạn
     
    #3

Chia sẻ trang này