chi phí Trả trước

  • Thread starter Nguyễn thị Đạt
  • Ngày gửi
N

Nguyễn thị Đạt

Guest
cho E hỏi khi trích CP trả trước cũng như khấu hao TSCĐ nhưng là CC DC thì khi mua về xuât ghi nợ TK 242 và tính phải phân bổ mấy tháng thì tính bằng miệng và cứ mỗi lần phân bổ thì chỉ lập bảng phân bổ thôi à!
tuy nhiên có nhiều CC DC khác nhau mức phân bổ khác nhau! thì khi QT thì khoản chi phí đó sẽ khó giải trình là từ đâu từ CC DC nao?
xin các bác giúp Em:wall:
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
D

duong thi my

Guest
10/1/07
119
0
0
Nơi ấy bình yên
Bạn phải lập bảng theo dõi chi tiết TK 242 và hàng tháng phải lập bảng phân bổ cho TK 242 để làm căn cứ lập bút toán phân bổ chứ?
 
N

Nguyễn thị Đạt

Guest
Bảng ấy có mẫu ko? nếu ban có thì bạn cho mình được ko?
mình thì bây giờ mơi ra truờng đang hoàn thiện sổ sách của 1 công ty từ năm 2004-2007 vì vậy mình chỉ thấy bảng phân bổ KH công cụ dụng cụ gồm có số tháng phân bổ của từng CC DC và chị ấy căn cứ vào doanh thu để phân bổ cho 1 năm lên mình căn cứ số liệu đó làm bảng phân bổ tổng CP 242 phân bổ của năm đơếnh vậy có đung ko?
ban cho mình nick để mình Trao đổi trực tiếp với bạn được ko?
 

Xem nhiều