Thuế GTGT

Các bác cho em hỏi chút về vấn đề này. Mong các pác giúp cho
DN Tôi thực hiện VAT khấu trừ khi mua Hàng hoá, TSCD của 1 đơn vị thực hiện VAT trực tiếp thì sẽ định khoản ntn? Vì Giá TSCD và NVL là giá không có VAT, phần VAT này sẽ được hạch toán vào đâu? TK nào?
 
Nợ TK 211
Có TK 111, 112, 331
Bạn cứ định khoản như bình thường vì cái đó thuế bên bán (VAT trực tiếp) họ phải chịu
Ok? chúc thành công
 
Back
Top