Hạch toán ntn khi xuất HD theo bảng kê

Cty tôi chủ yếu là bán lẻ.Khách thường ko có nu cầu lấy HD nen cuối tháng lập bảng kê và xuất 1 lần theo bảng kê.Khi bán hàng thu TM đã định khoản :
Nợ 111/ Có 511 rồi. Vậy khi cuối tháng xuất HD VAT ra thì phải định khoản ntn?
Mong các bác giải quyết giúp !
 
Trong tháng chưa viết hóa đơn bạn hạch toán N111/C131
Cuối tháng khi viết hóa đơn theo bảng kê thì kết chuyển N131/C511, 333
 
thường thì xuất hóa đơn mới ghi nhận doanh thu, định khoản như pear59 là đúng rồi đấy
 
Back
Top