Tiền giới thiệu??

  • Thread starter The End
  • Ngày gửi
The End

The End

^^
25/9/07
297
0
16
EveryWhere
Chào các bạn! Mình vào fần mềm kế toán để theo dõi công nợ, trong tháng cty mình fát sinh 1 nghiệp vụ, có ông A giới thiệu cho cty mình 1 ctrình, cty mình chi tạm ứng trước 5tr tiền giới thiệu ctr đó cho ông A, vậy mình đk là: N331(A)/C111 = 5tr có đc ko? Mình chưa cho vào chi fí Quản lý ngay đc, vì đây mới chỉ là tạm ứng, mình còn fải theo dõi công nợ, sau khi thanh toán nốt mới vào để chuyển hết vào chi fí sau. Mình cũng ko dùng TK141 vì ông A là người ko ở cty. Mong ý kiến của các bạn!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
L

longcv

Guest
9/9/07
253
2
0
Google
vn.clubxiangqi.com
Chào các bạn! Mình vào fần mềm kế toán để theo dõi công nợ, trong tháng cty mình fát sinh 1 nghiệp vụ, có ông A giới thiệu cho cty mình 1 ctrình, cty mình chi tạm ứng trước 5tr tiền giới thiệu ctr đó cho ông A, vậy mình đk là: N331(A)/C111 = 5tr có đc ko? Mình chưa cho vào chi fí Quản lý ngay đc, vì đây mới chỉ là tạm ứng, mình còn fải theo dõi công nợ, sau khi thanh toán nốt mới vào để chuyển hết vào chi fí sau. Mình cũng ko dùng TK141 vì ông A là người ko ở cty. Mong ý kiến của các bạn!

Nói chung trả trước thì ĐK như vậy là đúng.
Tôi vẫn chưa hiểu cái " ông A giới thiệu cho Cty bạn 1 công trình ..., "
Vậy ông A ấy làm Ctrình cho Cty bạn hay ông ấy chỉ giới thiệu cho Cty bạn rồi ăn tiền Hoa hồng - môi giới ?
 
The End

The End

^^
25/9/07
297
0
16
EveryWhere
Nói chung trả trước thì ĐK như vậy là đúng.
Tôi vẫn chưa hiểu cái " ông A giới thiệu cho Cty bạn 1 công trình ..., "
Vậy ông A ấy làm Ctrình cho Cty bạn hay ông ấy chỉ giới thiệu cho Cty bạn rồi ăn tiền Hoa hồng - môi giới ?

Dạ, ông A giới thiệu ctr đó cho cty em để cty em làm. Còn ông ta trung gian, ăn tiền môi giới thôi ạh! Vậy làm như em là đc chứ ạh??
 
L

longcv

Guest
9/9/07
253
2
0
Google
vn.clubxiangqi.com
Dạ, ông A giới thiệu ctr đó cho cty em để cty em làm. Còn ông ta trung gian, ăn tiền môi giới thôi ạh! Vậy làm như em là đc chứ ạh??

Đây không phải là trường hợp thanh toán Công Nợ mà bạn treo vào 331 để theo dõi .
Bạn phản ánh TH này qua bút toán : N811/C111 cho đơn giản.
 
The End

The End

^^
25/9/07
297
0
16
EveryWhere
Đây không phải là trường hợp thanh toán Công Nợ mà bạn treo vào 331 để theo dõi .
Bạn phản ánh TH này qua bút toán : N811/C111 cho đơn giản.

Dạ thưa anh. Nhưng cái này là em chỉ tạm ứng, nếu cho thẳng vào 811 thì khi theo dõi công nợ hơi fức tạp trên máy ạh.
Anh cho em hỏi nghiệp vụ khác đc ko ạh? Trường hợp cty sửa văn phòng, trả tiền cho thợ thi công lát sàn, em cho trực tiếp vào 642 đc ko ạh? Chi fí này chỉ vài trăm nghìn thôi ạh.
Và anh cho em hỏi là, những sản phẩm mang tính sáng tạo, như là thiết kế hoặc tư vấn. Thì những chi fí như là: in ấn, photo cho riêng 1 ctrình thì có đc hạch toán vào TK154, hay em hạch toán vào 642?
Mong anh chỉ giáo!
 
bigmen

bigmen

Cao cấp
10/9/07
217
0
0
Hà Nội&Nam Định
Thực ra mấy cái chi phí in ấn phô tô thì có đáng mấy đâu bạn cứ cho thẳng vào 642 đi không sao đâu. Những sản phẩm trí tuệ đó thì chi phí chủ yếu là lương chứ mấy chi phí phụ đó có đáng mấy đâu bạn.
Sửa văn phòng với chi phí nhỏ thế cũng đưa thẳng và 642 cho gọn nhé.
Thân!
 
L

longcv

Guest
9/9/07
253
2
0
Google
vn.clubxiangqi.com
Dạ thưa anh. Nhưng cái này là em chỉ tạm ứng, nếu cho thẳng vào 811 thì khi theo dõi công nợ hơi fức tạp trên máy ạh.
Anh cho em hỏi nghiệp vụ khác đc ko ạh? Trường hợp cty sửa văn phòng, trả tiền cho thợ thi công lát sàn, em cho trực tiếp vào 642 đc ko ạh? Chi fí này chỉ vài trăm nghìn thôi ạh.
Và anh cho em hỏi là, những sản phẩm mang tính sáng tạo, như là thiết kế hoặc tư vấn. Thì những chi fí như là: in ấn, photo cho riêng 1 ctrình thì có đc hạch toán vào TK154, hay em hạch toán vào 642?
Mong anh chỉ giáo!

Nói chính xác ra thì bạn tuyệt đối ko được đưa vào TK 331, tôi nói rõ về cái khoản 331 nhé :
TK331 dùng để phản ánh tình hình thanh toán về các khoản nợ phải trả của DN cho người bán vật tư, hàng hoá, người cung cấp dịch vụ theo Hợp đồng KT đã kí kết.
Ở TH của bạn chỉ là chi trả tiền môi giới hoa hồng chứ ko thanh toán Công Nợ , tại sao bạn nói là theo dõi phức tạp trên máy ?
TH 2 sửa văn phòng bạn treo 642 chính xác.
TH 3 về chi phí cho việc tư vấn, thiết kế thì những in ấn, phô tô cho riêng 1 Công trình bạn ghi nhận sang TK154.
 
Truong Nguyen

Truong Nguyen

Vạn sự tùy duyên
28/7/06
3,129
527
113
Hà Nội
tramhuongtuegiac.vn
Chào các bạn! Mình vào fần mềm kế toán để theo dõi công nợ, trong tháng cty mình fát sinh 1 nghiệp vụ, có ông A giới thiệu cho cty mình 1 ctrình, cty mình chi tạm ứng trước 5tr tiền giới thiệu ctr đó cho ông A, vậy mình đk là: N331(A)/C111 = 5tr có đc ko? Mình chưa cho vào chi fí Quản lý ngay đc, vì đây mới chỉ là tạm ứng, mình còn fải theo dõi công nợ, sau khi thanh toán nốt mới vào để chuyển hết vào chi fí sau. Mình cũng ko dùng TK141 vì ông A là người ko ở cty. Mong ý kiến của các bạn!

Cái phần hoa hồng môi giới kia bạn trả cho ông A để đưa nó vào CP hợp lý cũng như định khoản chính xác( ở đây tôi mở rộng luôn cho bạn) thì bạn cần làm cái hợp đồng nho nhỏ với ông ấy và chi cho ông khoản đó và nộp cho ông 10 % thuế TNCN.
Khi định khoản
Nợ TK 641
Có TK 111,112
Lưu ý bạn không thể theo dõi trên TK 331 nhé. và bạn cũng không đưa vào chi phí quản lý nhé.:bigok:

Dạ thưa anh. Nhưng cái này là em chỉ tạm ứng, nếu cho thẳng vào 811 thì khi theo dõi công nợ hơi fức tạp trên máy ạh.
Anh cho em hỏi nghiệp vụ khác đc ko ạh? Trường hợp cty sửa văn phòng, trả tiền cho thợ thi công lát sàn, em cho trực tiếp vào 642 đc ko ạh? Chi fí này chỉ vài trăm nghìn thôi ạh.
Và anh cho em hỏi là, những sản phẩm mang tính sáng tạo, như là thiết kế hoặc tư vấn. Thì những chi fí như là: in ấn, photo cho riêng 1 ctrình thì có đc hạch toán vào TK154, hay em hạch toán vào 642?
Mong anh chỉ giáo!

Cái này thì phát sinh ở bộ phận công trình nào thì hạch toán vào chi phí của ctrình đó, khi sửa chữa văn phòng thì bạn cho nó vào TK 642, chi phí in ấn photo nếu phục vụ việc tạo ra SP thì bạn hạch toán vào 154, ví dụ như thiết kế bản vẽ xây dựng mà công ty bạn là cty thiết kế tư vấn xây dựng thì sẽ hạch toán vào TK 154,:bigok:
Thân!
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
C

cabasa

Cao cấp
Chào bạn! Bạn bảo cái nào đưa vào 338 vậy? Tức là đưa cái số tiền tạm ứng cho ông A đó áh?
Nếu chưa có đủ cơ sở đưa vào chi phí thì bạn hạch toán tạm trên 338 hoặc không đưa qua 331 cũng được. Tuy nhiên đưa vào TK331 thì nguyên tắc phải có cơ sở (hợp đồng chẳng hạn). Mình nghĩ vậy.
 
1

18001260

Guest
24/2/05
50
0
0
49
Hà Nội
Dạ thưa anh. Nhưng cái này là em chỉ tạm ứng, nếu cho thẳng vào 811 thì khi theo dõi công nợ hơi fức tạp trên máy ạh.
Anh cho em hỏi nghiệp vụ khác đc ko ạh? Trường hợp cty sửa văn phòng, trả tiền cho thợ thi công lát sàn, em cho trực tiếp vào 642 đc ko ạh? Chi fí này chỉ vài trăm nghìn thôi ạh.
Và anh cho em hỏi là, những sản phẩm mang tính sáng tạo, như là thiết kế hoặc tư vấn. Thì những chi fí như là: in ấn, photo cho riêng 1 ctrình thì có đc hạch toán vào TK154, hay em hạch toán vào 642?
Mong anh chỉ giáo!

Chí phí in ấn, photo bạn nên cho vào TK 154 và hạch toán riêng cho từng công trình vì cf này trong các đơn vị tư vấn cũng khá lớn. Ngày trước tớ làm CF này chiếm khoảng từ 7- 10% chi phí của một công trình cơ đấy - mà hình như lên đựơc đến 15% hay sao ý ko nhớ nữa vì làm cũng lâu rồi.
 

Xem nhiều