Hỏi về nhập kho Hàng hoá

  • Thread starter right4all411
  • Ngày gửi
right4all411

right4all411

Guest
15/11/07
16
0
0
Hà Tây
DN mình thực hiện VAT theo phương pháp khấu trừ khi mua hàng hóa của 1 DN thực hiện VAT theo phương pháp trực tiếp thì định khoản như thế nào? Giá thực tế của hàng hoá, VAT được ghi nhận vào TK nào?
VD: Mua hàng hóa của DN thực hiện VAT trực tiếp giá trên hóa đơn là 110.000.000 đồng đã bao gồm thuế suất VAT 10% chưa thanh toán.Các Pác xem giúp nhé?
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
K

Kim Xuan

Trung cấp
18/11/07
72
0
6
Binh Duong
Bạn cứ nhập số lượng và đơn giá có thuế theo hóa đơn
hạch toán nhập kho: N152 : 110Tr/ C331: 110Tr
Khi thanh toán bạn hạch toán N331 :110tr/ c111.112:110Tr
 
M

MinhCanTho

Cao cấp
14/5/07
244
0
16
Tp.CanTho
DN mình thực hiện VAT theo phương pháp khấu trừ khi mua hàng hóa của 1 DN thực hiện VAT theo phương pháp trực tiếp thì định khoản như thế nào? Giá thực tế của hàng hoá, VAT được ghi nhận vào TK nào?
VD: Mua hàng hóa của DN thực hiện VAT trực tiếp giá trên hóa đơn là 110.000.000 đồng đã bao gồm thuế suất VAT 10% chưa thanh toán.Các Pác xem giúp nhé?

Định khoản
N156 110.000.000
C111/331/112 110.000.000
(Hóa đơn này không ghi VAT nên không được khấu trừ và hóa đơn này đối với đơn vị bạn cũng không cần phải kê khai thuế)
Nếu đơn vị bạn bán hàng hóa này thì định khoản có thuế VAT đầu ra không ? (Nếu hàng hóa này có thuế suất là 10%), nhờ cao thủ giúp !!! :dance2::dance2::dance2:
 
bichvan.tax06

bichvan.tax06

Điều hành viên
Thành viên BQT
4/8/07
4,115
515
113
Thủ Đô
Định khoản
N156 110.000.000
C111/331/112 110.000.000
(Hóa đơn này không ghi VAT nên không được khấu trừ và hóa đơn này đối với đơn vị bạn cũng không cần phải kê khai thuế)
Nếu đơn vị bạn bán hàng hóa này thì định khoản có thuế VAT đầu ra không ? (Nếu hàng hóa này có thuế suất là 10%), nhờ cao thủ giúp !!! :dance2::dance2::dance2:
Có chứ sao không?Nó là mặt hàng chịu thuế 10% cơ mà.Bạn xuất và ghi nhận doanh thu +VAT phải nộp cho NN bình thường.
Trên hoá đơn thông thường(HĐ trực tiếp) giá bán đã bao gồm thuế.
Trên hóa đơn GTGT - giá bán là giá chưa có thuế.
Chính điều đó nên xuất hoá đơn cho các mặt hàng phải căn cứ vào quy định mức thuế suất thuế GTGT riêng cho mỗi mặt hàng - nhóm hàng.
 
right4all411

right4all411

Guest
15/11/07
16
0
0
Hà Tây
Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ Tôi. Tôi vẫn phải xuất hóa đơn VAT khấu trừ ( Thuế suất 10%).Hình như các pác làm như vậy là không đúng so với chuẩn mực kế toán Hàng tồn kho. còn trong thông tư 32 thì lại không thấy đề cập đến trường hợp này.
Giả sử đổi lại nếu đó không phải là Hàng hóa mà là NVL hay TSCĐ thì các Bác định khoản giúp em ( liệu có tính cả thuể GTGT vào Giá thực tế hay Nguyên giá không?)
 

Xem nhiều