T
xin hỏi mọi người trong diễn đàn 1 việc sau:
Theo hđ thi công là từ 3/8 đến 10/8 đã thực hiện xong công trình, nhưng đến tháng 9 từ 8/9 đến 28/9 mới lấy được hóa đơn, của các loại VL đã thi công. ngay2/10 thì em viết hóa đơn trả người ta.
như vậy thì em hạch toán ( xuất nhập VL trước đó hay từ thời điển nhận đươc ngày xuất nhập bắt đầu từ ngày nhận được hóa đơn hay là từ ngày bắt đầu hợp đồng thi công (3/8 den10/8)
- Nếu trường hợp: nhận được hóa đơn ngày 28/9, nhưng trong tháng 8 em mới nhận được hóa đơn. Có thể HT 10/9/2007: xuất xi măng : .... hạch toán vào TM 154.
Em hạch toán theo QĐ48 nên mọi chi phí sxkd em đều cho vào 154, 624,627... rồi kết chuyển chi phí như vậy có được ko ạ. ( hạch toán theo cách: hàng về nhưng chưa có HĐ) nều theo cách này, thì hồ sơ sổ sách có ji nữa ko
Xin moi ngừoi giúp đơc em
Theo hđ thi công là từ 3/8 đến 10/8 đã thực hiện xong công trình, nhưng đến tháng 9 từ 8/9 đến 28/9 mới lấy được hóa đơn, của các loại VL đã thi công. ngay2/10 thì em viết hóa đơn trả người ta.
như vậy thì em hạch toán ( xuất nhập VL trước đó hay từ thời điển nhận đươc ngày xuất nhập bắt đầu từ ngày nhận được hóa đơn hay là từ ngày bắt đầu hợp đồng thi công (3/8 den10/8)
- Nếu trường hợp: nhận được hóa đơn ngày 28/9, nhưng trong tháng 8 em mới nhận được hóa đơn. Có thể HT 10/9/2007: xuất xi măng : .... hạch toán vào TM 154.
Em hạch toán theo QĐ48 nên mọi chi phí sxkd em đều cho vào 154, 624,627... rồi kết chuyển chi phí như vậy có được ko ạ. ( hạch toán theo cách: hàng về nhưng chưa có HĐ) nều theo cách này, thì hồ sơ sổ sách có ji nữa ko
Xin moi ngừoi giúp đơc em

