hạch toán sao nghiẹp vụ khoản đặt cọc này?

  • Thread starter doanhien07
  • Ngày gửi
D

doanhien07

Guest
1/8/07
73
0
0
39
hanoi
công ty em có ký hợp đồng với 1 công ty khác và họ đã thanh toán 50% giá trị hợp đồng và khi thanh lý hợp đồng thì họ trả nốt số còn lại. Vậy em điạnh khoản thé này có đúng ko?
Nơ 111 (Khi nhận khoản tiền đặt cọc)
Có 3387

- Khi thanh lý hợp đồng
Nợ 111
Nợ 3387
Có 511
Có 3331
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
N

NHO CHANH

Guest
19/11/07
33
0
6
41
Biên Hòa-Đồng Nai
Em đưa vào tài khoản tạm ứng nhé.
Nợ 111
có 131
Khi thanh lý:
Nợ 111
Nợ 131(khoản đã tạm ứng )
có 511
có 3331
 
D

doanhien07

Guest
1/8/07
73
0
0
39
hanoi
Em đưa vào tài khoản tạm ứng nhé.
Nợ 111
có 131
Khi thanh lý:
Nợ 111
Nợ 131(khoản đã tạm ứng )
có 511
có 3331

em có hỏi thì mọi ngừoi nói là vì công ty em ký hợp đồng kinh tế khoản ứng trước đó là khoản đã tạo lên doanh thu rồi vì chưa thanh lý hợp đồng lên gọi là doanh thu nhận trước lên cho vao 3387. Còn cho vào 131 là trường hợp nhận tiền của khách hàng nhưng đó chỉ là trường hợp mua hàng thông thường và ko ký hợp đồng kinh tế
 
Hồ Lan

Hồ Lan

Cao cấp
21/10/05
659
4
18
53
Q8, tpHCM
Toi cung lam nhu ban NHO CHANH
 
V

VOTHANHDANG

Guest
7/12/07
105
2
0
Phú Yên
Chủ đề này vẫn còn mê hồ lắm vì vậy chúng ta không phân biệt là dùng 131 hay 3387"Doanh thu chưa thực hiện" vì sao nhỉ ?

Chúng ta phải xét kỹ nghiệp vụ để chọn tài khoản cho phù hợp:

-Tác giả không đưa ra thời gian cụ thể (Hợp đồng kết thúc trong năm tài chính hay kéo dài sang năm kế tiếp)
-Thời gian xuất hóa đơn GTGT (Xuất theo từng kỳ giao hàng hay xuất 01 lần khi thanh lý)
Chúng ta cũng nên xem các chuẩn mực kế toán liên quan như: Chuẩn mực kế toán doanh thu, giá vốn (có thời gian đọc hết các chuẩn mực của Việt Nam )
Tham khảo: www.kiemtoan.com

Chúc các bạn thành công!
 
loboglory

loboglory

Cao cấp
17/12/04
286
2
18
42
Ha noi
Chủ đề này vẫn còn mê hồ lắm vì vậy chúng ta không phân biệt là dùng 131 hay 3387"Doanh thu chưa thực hiện" vì sao nhỉ ?

Chúng ta phải xét kỹ nghiệp vụ để chọn tài khoản cho phù hợp:

-Tác giả không đưa ra thời gian cụ thể (Hợp đồng kết thúc trong năm tài chính hay kéo dài sang năm kế tiếp)
-Thời gian xuất hóa đơn GTGT (Xuất theo từng kỳ giao hàng hay xuất 01 lần khi thanh lý)
Chúng ta cũng nên xem các chuẩn mực kế toán liên quan như: Chuẩn mực kế toán doanh thu, giá vốn (có thời gian đọc hết các chuẩn mực của Việt Nam )
Tham khảo: www.kiemtoan.com

Chúc các bạn thành công!

Kậu này có lẽ là SV kiểm toán mới ra trường!
 
H

hanquang

Guest
8/12/07
171
3
0
52
Lam dong
Bạn phải hạch toán như sau :Nợ 111 or 112 =50%
Có: 511 - 3331 = 50%
Nợ 131 =50%
Có: 511-3331 =50%
khi khách hàng trả 50% còn lại,bạn phải HT: Nợ 111 hay 112.Có 131=50%
 
H

HyperVN

<b>Phu hót rác</b>
17/3/03
1,833
16
0
49
Hải Phòng
www.webketoan.vn
công ty em có ký hợp đồng với 1 công ty khác và họ đã thanh toán 50% giá trị hợp đồng và khi thanh lý hợp đồng thì họ trả nốt số còn lại. Vậy em điạnh khoản thé này có đúng ko?
Nơ 111 (Khi nhận khoản tiền đặt cọc)
Có 3387

- Khi thanh lý hợp đồng
Nợ 111
Nợ 3387
Có 511
Có 3331

1. Bạn phải nêu rõ hợp đồng thực hiện công việc gì, tiến độ công việc tới thời điểm ứng trước tiền đặt cọc đã hoàn thành tới đâu, giá trị hợp đồng ra sao, thời gian thực hiện hợp đồng thế nào.

2. Các bạn khi trả lời câu hỏi nên lưu ý người hỏi làm trong lĩnh vực nào, hoàn cảnh phát sinh nghiệp vụ và những dữ kiện còn thiếu để có câu trả lời chính xác, tránh lan man kiểu thày bói xem voi.
 
S

sontruong

Guest
20/11/07
6
0
1
TP HCM
- Em co 1 nghiep vu chua biet dinh khoan the nao nho cac ban giup do
Mua 1 lo hang tai 1 Cty B.duoc huong chiet khau 10% tren lo hang nay
Doi voi nguoi mua thi dinh khoan nhu the nao
Doi voi nguoi ban thi dinh khoan nhu the nao
 
H

HOANGNAM

Cao cấp
17/10/04
1,257
17
38
60
Binh duong
Các bạn xem lại hướng dẫn hâch toán TK 3387 trong hệ thống TK kế toán ban hành theo QĐ 15 của Bộ tài chính. Doanh thu chưa thực hiện phản ảnh những khoản đã thu hoặc người mua đã chấp nhận nợ nhưng khoản thu này liên quan đến nhiều kỳ sau (như tiền nhận trước về cho thuê TSCĐ, lãi bán hàng trả chậm, trả góp ...). Trường hợp này chắc có lẽ bên mua ứng trước tiền và sau này khi thanh lý hợp đồng thì bên bán mới xuất HĐ. Tôi đồng tình với cách hạch toán của bạn NHO CHANH.
 
L

LuyenThuhuyen

Guest
24/10/07
6
0
0
40
Thanh Xuan, Ha Noi
Cho em hỏi chút ạ. Công ty em ký HĐ với khách, họ đặt làm sản phẩm A, khách hàng ứng trước 40% tiền(khoản đặt cọc), nếu họ chấp nhận sản phẩm A thì sẽ thanh toán nốt 60%. Nhưng HĐ bị bỏ dở ngang chừng. Không xuất hoá đơn và cũng không trả lại tiền. Em định khoản như sau:
- Khi khách ký HĐ, ứng trước tiền:
N111: 40%
C131: 40%.
- Khi HĐ bị bỏ dở ngang chừng:
N131:40%
C711:40%
Các Bác, các anh chị cho em ý kiến?
 
ThanhGiong

ThanhGiong

OnlyLov3
11/1/08
391
9
0
Hải Dương thân yêu!
Cho em hỏi chút ạ. Công ty em ký HĐ với khách, họ đặt làm sản phẩm A, khách hàng ứng trước 40% tiền(khoản đặt cọc), nếu họ chấp nhận sản phẩm A thì sẽ thanh toán nốt 60%. Nhưng HĐ bị bỏ dở ngang chừng. Không xuất hoá đơn và cũng không trả lại tiền. Em định khoản như sau:
- Khi khách ký HĐ, ứng trước tiền:
N111: 40%
C131: 40%.
- Khi HĐ bị bỏ dở ngang chừng:
N131:40%
C711:40%
Các Bác, các anh chị cho em ý kiến?
đây không phải là công nợ vô chủ, khách hàng còn tồn tại, tốt nhất trước khi hạch toán 711 bạn nên phải có trong tay Bản TLý hợp đồng trong đó có ghi rõ Khách hàng chấp nhận không lấy lại 40% kia or là có bảng xác nhận của KH là chịu mất và không đòi lại 40%.
Thân
 
P

PHAM THI AI SA

Guest
29/2/08
1
0
0
Nha Trang
Bên công ty mình cũng có NV này. Và hạch toán như sau :
N 111/112
C 131.
Khi doanh thu thuc hien, khach hang thanh toan phan con lai, hach toán :
N 131
Co511
Co333

No 111/112
Co 511
Co 333
 
ThanhGiong

ThanhGiong

OnlyLov3
11/1/08
391
9
0
Hải Dương thân yêu!
Bên công ty mình cũng có NV này. Và hạch toán như sau :
N 111/112
C 131.
Khi doanh thu thuc hien, khach hang thanh toan phan con lai, hach toán :
N 131
Co511
Co333

No 111/112
Co 511
Co 333
Mình chẳng hiều chỗ này
 
L

LuyenThuhuyen

Guest
24/10/07
6
0
0
40
Thanh Xuan, Ha Noi
Em cảm ơn ạ. Cho em hỏi thêm là khi HĐ bị bỏ dở đó, khách hàng không chịu thanh lý hợp đồng và cũng không xác nhận là chịu mất 40%. Em đã hạch toán:
N111:40%
C131:40%
Cuối kỳ Tài khoản 131 dư có thì em xử lý như thế nào thì đúng ạ?
 
ThanhGiong

ThanhGiong

OnlyLov3
11/1/08
391
9
0
Hải Dương thân yêu!
Em cảm ơn ạ. Cho em hỏi thêm là khi HĐ bị bỏ dở đó, khách hàng không chịu thanh lý hợp đồng và cũng không xác nhận là chịu mất 40%. Em đã hạch toán:
N111:40%
C131:40%
Cuối kỳ Tài khoản 131 dư có thì em xử lý như thế nào thì đúng ạ?
Chưa có căn cứ để hạch toán, bạn vẫn phải để nguyên.
1 2 năm sau mà vẫn chưa có thanh lý or xác nhận thì lúc đó bạn hạch toán or thuế vào sẽ bắt tăng 711
Thân
 
L

LuyenThuhuyen

Guest
24/10/07
6
0
0
40
Thanh Xuan, Ha Noi
Vâng. Em sẽ làm như vậy.
Em đang làm báo cáo cuối năm nhưng hơi vướng mắc: Công ty em chuyên về thiết kế Logo, Catalogue,...Việc xác định giá vốn cho từng sản phẩm là rất khó.(Giám đốc cũng không có nhu cầu chi tiết các chi phí) Do đó, em cho tất cả các chi phí vào TK642. Trên Báo cáo KQHĐKD Có doanh thu nhưng không có giá vốn sản phẩm. Như vậy thì có được không ạ?
 

Xem nhiều