Thực ra thì hóa đơn trực tiếp ( Hóa đơn thông thường) và hóa đơn GTGT có thuế suất 0% khác nhau chỗ nào.Và kê khai vào bảng kê ntn mong mọi người giải thích giùm.Nếu tôi kê khai điều chỉnh giảm thuế GTGT đầu vào trong tháng 12/2007 cho hóa đơn tháng 02/2007 thì có vấn đề j ko?
Có phải giải trình không vì bên tôi là doanh nghiệp xây lắp, cuối năm có quyết toán thì nhận thấy chi phí đó ko nằm trong quyết toán.Mặc dù dự toán ko có chi phí đó nhưng mà do có phát sinh nên tôi vẫn ghi nhận khoản đó vào cp tính giá thành.Khiq uyết toán bên A ko chấp nhận.Phải loại ra.Và cách hạch toán điều chỉnh thuế GTGT ntn trên kế toán máy.