Hỏi về việc nộp thuế TNCN -trường hợp chuyển từ VPDDD thành chi nhánh

Thảo luận trong 'Thuế TNCN' bắt đầu bởi junnie288108, 17 Tháng mười hai 2007.

1,687 lượt xem

  1. junnie288108

    junnie288108 Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    HN
    Em xin hỏi các anh chị ở diễn đàn trường hợp sau :
    Cty em trước kia là VP đại diện của 1 cty nước ngoài.Bây giờ công ty mẹ mới mở công ty tại Việt Nam.( từ tháng 5/2007 chuyển thành cty).Từ đó đến nay,kế toán cũ chưa hề làm 1 báo cáo gì về thuế TNCN. Em cũng chưa biết bắt đầu ra làm sao cả .Hic hic.Bây giờ đến cuối năm rồi,em phải làm những báo cáo nào ạ,cứu em với:wall:
     
    #1
  2. Va Anh Toi

    Va Anh Toi Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    4
    Nơi ở:
    Vĩnh Phúc - Hà Nội - Hà Tây
    Kiểm tra rà soát lại thu nhập của tất cả các nhân viên trong công ty năm 2007, nhân viên nào đến mức phải nộp thuế thu nhập thì cuối năm làm tờ khai quyết toán thuế theo các mẫu 02/TNCN; mẫu 03/TNCN; mẫu 04/TNCN, mẫu 04-1TNCN, mẫu 04-2TNCN (nếu có) theo TT 60/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài Chính. Quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo TT 81
     
    #2
  3. junnie288108

    junnie288108 Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    HN
    nghĩa là tính thuế TNCN từ tháng 5 đúng không ạ
     
    #3
  4. Va Anh Toi

    Va Anh Toi Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    4
    Nơi ở:
    Vĩnh Phúc - Hà Nội - Hà Tây
    Quyết toán từ khi có thu nhập
     
    #4
  5. Hồ Lan

    Hồ Lan Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    3
    Nơi ở:
    Q8, tpHCM
    Là VPDD cũng phải quyết toán thuế TNCN chứ? Bình thường mỗi tháng là mỗi nộp BC thu nhập ở Sở Thương Mại.
    Do vậy bạn phải làm như Va Anh Toi nói đấy.
     
    #5

Chia sẻ trang này