Công ty mình có 1 VPĐD trực thuộc( ko có HDKD) ở khác tỉnh có trụ sở chính thì mình nộp tờ khai thuế môn bài cho VP ở chi cục thuế nơi có VPĐD và nộp thuế ở kho bạc nơi đó có đúng ko các bạn?
văn phòng đại diện có kinh doanh gì đâu( ý mình là không xuất hóa đơn, hay buôn bán gì cả ở VPĐD) thì đâu phải nộp thuế. Chi phí hoạt đông của văn phòng đại diện được tính thuế về nơi nơi công ty đăng ký. Công ty mình vẫn thế.