xuất hàng chưa có HD đầu vào

  • Thread starter Thread starter HTB10
  • Ngày gửi Ngày gửi

HTB10

Guest
Cty em nhập hàng về năm nay (nhà cung cấp chưa giao hóa đơn đầu vào) rồi em xuất luôn hóa đơn cho khách. đến tháng 1 em mới lấy hóa đơn đầu vào về có được không?
 
Cty em nhập hàng về năm nay (nhà cung cấp chưa giao hóa đơn đầu vào) rồi em xuất luôn hóa đơn cho khách. đến tháng 1 em mới lấy hóa đơn đầu vào về có được không?
Việc chưa giao hoá đơn đến tháng 1 mới lấy về khác việc tháng 1 mới xuất hoá đơn bạn nhé. Coi lại nào, đừng để chưa có HD vào mà đã có HD ra.
 
Cty em nhập hàng về năm nay (nhà cung cấp chưa giao hóa đơn đầu vào) rồi em xuất luôn hóa đơn cho khách. đến tháng 1 em mới lấy hóa đơn đầu vào về có được không?
Mình nghĩ vậy không ổn. vì chưa có HD thì chưa có làm phiếu nhập và phiếu xuất, vậy tốt nhất bạn cũng có thể bán hàng nhưng không xuất HD liền mà chỉ xuất phiếu bán hàng. khi HD về bạn xuất HD cho bên mua vậy là ok mà. hihi:bigok:
 
Mình nghĩ vẫn có thể xuất hoá dơn cho khách như b.thường được mà. nếu bạn nhập hàng về chưa có hđơn nhung bạn đã có những chứng từ khác để có thể xác định được giá bạn nhập vào. Do vậy bạn có thể xuất hoá đơn cho khách hàng, còn phần hàng nhập về thì bạn cho vào mua nợ chưa thanh toán. sau này khi bên bậ trả tiền hàng thì bên bán xuất hoá đơn cho bạn đâu có sao. Trường hợp này coi như mua hàng chưa thanh toán và có thể xuất hđơn cho khách.
 
Mình nghĩ vẫn có thể xuất hoá dơn cho khách như b.thường được mà. nếu bạn nhập hàng về chưa có hđơn nhung bạn đã có những chứng từ khác để có thể xác định được giá bạn nhập vào. Do vậy bạn có thể xuất hoá đơn cho khách hàng, còn phần hàng nhập về thì bạn cho vào mua nợ chưa thanh toán. sau này khi bên bậ trả tiền hàng thì bên bán xuất hoá đơn cho bạn đâu có sao. Trường hợp này coi như mua hàng chưa thanh toán và có thể xuất hđơn cho khách.
Vậy sao đc bạn? muốn nhập kho phải có HD chứ, những phiếu khác làm sao nhập đc nè? trừ khi bạn mua HH ko HD, CT:bigok:, và cung không đưa vào danh mục mua hàng chưa thanh toán đc. bạn kia chưa nói là TT hay chưa mà...Tốt nhất cứ bán nhưng ko xuất HD, Chỉ xuất phiếu bán hàng, hihi, không ai thắc mắc cả.
 
Cty em nhập hàng về năm nay (nhà cung cấp chưa giao hóa đơn đầu vào) rồi em xuất luôn hóa đơn cho khách. đến tháng 1 em mới lấy hóa đơn đầu vào về có được không?
Về nguyên tắc phải có hóa đơn đầu vào thì mới xuất được hóa đơn đầu ra. Trong Trường hợp này em có thể nhập và xuất bán hàng bình thường nhưng không được xuất hóa đơn, lúc nào em có hóa đơn đầu vào thì hãy xuất trả hóa đơn cho khách hàng.
 
em có thể hỏi như này đc không?, Nếu ngày 28/12 e, nhận được 1 hóa đơn VL, và em cũng xuất HĐ cho khách ngay ngày hôm đó. Như vậy có đc ko ạ. ( Cty em chuyên thi công các công trình ngoại thất công trình. HĐ đỏ đó là HĐ đá, mà đá thì dùng từ đầu công trình. Em sử dụng pP. hàng về hóa đơn chưa về để hạch toán số đá đã được nhập trước đó. Nợ 152/co331
Khi thanh toán thì ghi nhận thuế: Nợ 1331/ có 331
Nợ 331/ có 1111
Như vậy có đc không ạ. Mà nếu em sử dụng phương pháp này thường xuyên thì có vấn đề gì không. xin mọi người cho ý kiến
 
Cty em nhập hàng về năm nay (nhà cung cấp chưa giao hóa đơn đầu vào) rồi em xuất luôn hóa đơn cho khách. đến tháng 1 em mới lấy hóa đơn đầu vào về có được không?

bạn làm rõ lại là: hóa đơn ghi ngày của tháng 12 năm nay hay tháng 1 năm sau?:dance2:
 
Về nguyên tắc phải có hóa đơn đầu vào thì mới xuất được hóa đơn đầu ra. Trong Trường hợp này em có thể nhập và xuất bán hàng bình thường nhưng không được xuất hóa đơn, lúc nào em có hóa đơn đầu vào thì hãy xuất trả hóa đơn cho khách hàng.

ơ hay, bán hàng là phải xuất hóa đơn chứ, không xuất là trốn thuế à?Cái nguyên tắc chổ nào thế?
 
em có thể hỏi như này đc không?, Nếu ngày 28/12 e, nhận được 1 hóa đơn VL, và em cũng xuất HĐ cho khách ngay ngày hôm đó. Như vậy có đc ko ạ.
Chắc k phải bạn hỏi:hàng nhập về bán ngay có đc k đấy chớ?? nếu hỏi thế thì buồn cười chết!:freddy:

Cty em chuyên thi công các công trình ngoại thất công trình. HĐ đỏ đó là HĐ đá, mà đá thì dùng từ đầu công trình. Em sử dụng pP. hàng về hóa đơn chưa về để hạch toán số đá đã được nhập trước đó. Nợ 152/co331
Khi thanh toán thì ghi nhận thuế: Nợ 1331/ có 331
Nợ 331/ có 1111
Như vậy có đc không ạ. Mà nếu em sử dụng phương pháp này thường xuyên thì có vấn đề gì không. xin mọi người cho ý kiến

mình thấy: theo luật khi đã xuất hàng mà có sự chuyển q` sở hữu rùi thì phải xuất hóa đn ngay tại thời điểm đó nên về pp hạch toán thì k khó nhưng pz cẩn thận cảnh jác k mấy ông thuế sẽ phạt vì tội k xuất hđ đúng lúc đấy!:dzo:
 
thì tất nhiên là xuất nhưng ko phải lúc đó? ta chỉ xuất phiếu báng hàng thôi ai cấm nè, thoa thuận với bên mua xuất HD sau, mình làm thế hoài mà hihi

Và Công ty bạn chưa bị phạt lần nào và cũng chưa bị làm khó theo nguyên tắc? Có lẽ cán bộ thuế chưa xem sổ sách của công ty bạn đấy bạn ạ.
 
thì tất nhiên là xuất nhưng ko phải lúc đó? ta chỉ xuất phiếu báng hàng thôi ai cấm nè, thoa thuận với bên mua xuất HD sau, mình làm thế hoài mà hihi

Hành vi này khi cơ quan thuế phát hiện ra bạn có biết bị phạt bao nhiêu tiền không vậy? Và biết mình bị phạt vì tội gì không?
 
em có thể hỏi như này đc không?, Nếu ngày 28/12 e, nhận được 1 hóa đơn VL, và em cũng xuất HĐ cho khách ngay ngày hôm đó. Như vậy có đc ko ạ.
Xuất quá được, bạn ko cần lăn tăn gì nữa.

( Cty em chuyên thi công các công trình ngoại thất công trình. HĐ đỏ đó là HĐ đá, mà đá thì dùng từ đầu công trình. Em sử dụng pP. hàng về hóa đơn chưa về để hạch toán số đá đã được nhập trước đó. Nợ 152/co331
Khi thanh toán thì ghi nhận thuế: Nợ 1331/ có 331
Nợ 331/ có 1111
Như vậy có đc không ạ. Mà nếu em sử dụng phương pháp này thường xuyên thì có vấn đề gì không. xin mọi người cho ý kiến
Nếu lấy đc HĐ luôn là tốt nhất nhưng do đặc thù công ty bạn như vậy nên chắc thường xuyên phải lấy HĐ sau. Bạn hạch toán như vậy về nghiệp vụ là đúng rồi.
Bạn đừng để bên cung cấp nợ HĐ lâu quá, nên có quy ước một khoảng thời gian nhất định để chốt HĐ, có thể là nửa tháng hoặc một tháng.
:dance2:
 
Tôi thấy cũng lạ vấn đề này đã được diễn đàn tranh luận rồi đúng nguyên tắc bạn nhận được hóa đơn đầu vào có phiếu nhập kho mới được xuất bán ,nếu bên bán vì một lý do nào đó chưa kịp viết hđ cho bạn mà đã gửi hàng đi đã sai về nguyên tắc vì trên đường vận chuyển hàng có bác quản lý thị trường hỏi HĐ ko có xin mời giữ lại để xuất trình HĐ và chắc chắn bị phạt .Còn ban ko có đầu vào thì khéo nói với khách nợ hđ mấy ngày cho khớp với ngày bên bán trả hđ .Theo tôi chứng kiến có trường hợp quyết toán thuế 1 bác cầm chứng từ đầu vào 1 bác ktra trên phiếu N-X-T bạn có cãi đằng trời . Theo tôi nên cẩn thận với các tình huống như thế này . Thân
 
Back
Top