Hàng hóa bị tiêu hao trong quá trình sx

  • Thread starter thuhanhvirbac
  • Ngày gửi
T

thuhanhvirbac

Trung cấp
5/4/06
139
0
16
Hanoi
Các anh chị giúp em gấp với. Cty em mua chè về, tách tạp chất rồi XK.Trong quá trình tách tạp chất có lẫn sỏi, đá. Cuối năm kiểm ke hàng hóa, tồn kho trên máy không khớp với thực tế. Số lượng chênh lệch đó là đã, sỏi. Vậy giừo em muốn Xuất kho hết số lượng này đi cho khớp với thực tế em phải định khoản thế nào?Em định khoản như sau có đúng k ạ? (có kèm theo biên bản giải trình lý do)
Nợ 632/Có 156 đúng số tiền lúc nhập kho

Ngoài ra em phải làm gì nữa k ạ?Hoang mang quá.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Kuki

Kuki

Guest
31/12/07
145
0
0
TP HCM
www.vnav.vn
Các anh chị giúp em gấp với. Cty em mua chè về, tách tạp chất rồi XK.Trong quá trình tách tạp chất có lẫn sỏi, đá. Cuối năm kiểm ke hàng hóa, tồn kho trên máy không khớp với thực tế. Số lượng chênh lệch đó là đã, sỏi. Vậy giừo em muốn Xuất kho hết số lượng này đi cho khớp với thực tế em phải định khoản thế nào?Em định khoản như sau có đúng k ạ? (có kèm theo biên bản giải trình lý do)
Nợ 632/Có 156 đúng số tiền lúc nhập kho

Ngoài ra em phải làm gì nữa k ạ?Hoang mang quá.

Hic , Công ty của pác thực hiện " tách tạp chất " cũng đủ để pác tổ chức tài khoản 154 cho việc " gia công " thêm nha ( chưa rõ là nhân công và máy cho vụ này nữa )

1. Ghi Nợ 154/Có 156 theo khối lượng xuất gia công
2. Ghi nợ 156/Có 154 theo khói lương nhập ( giá khác rồi nha )

Trừ khi có mất mát linh tinh, pác chơi 632 là chưa thỏa đáng nha :pepsi:
 
T

thuhanhvirbac

Trung cấp
5/4/06
139
0
16
Hanoi
Khổ nỗi KT cũ k chạy qua 154, tó mới chân ướt chân ráo tiếp quản nên cú chạy nốt theo cách cũ, sang 2008 mới chạy phần mềm sx có 154. Giải pháp cứu thế giờ là gì, giúp mình với. Cảm ơn nhiều
 
Kuki

Kuki

Guest
31/12/07
145
0
0
TP HCM
www.vnav.vn
Khổ nỗi KT cũ k chạy qua 154, tó mới chân ướt chân ráo tiếp quản nên cú chạy nốt theo cách cũ, sang 2008 mới chạy phần mềm sx có 154. Giải pháp cứu thế giờ là gì, giúp mình với. Cảm ơn nhiều

Bác chốt thời điểm để có tồn kho, ghi nhận giá hợp lý, phần còn lại thì kết chuyển bổ sung vào 632. Em nghĩ thế.
 
T

thuhanhvirbac

Trung cấp
5/4/06
139
0
16
Hanoi
Tóm lại là HT ntn trên sổ sách? Ngày 3/1/08 mình đi kiểm kho với kiểm toán. Thực tế mã hàng A tồn 100kg trên sổ nhưng xuống kho còn 80kg. Vậy 20 kg chênh lệch em HT nợ 632 và Có 156? có được k? Có phải xuất hóa đơn giá vốn giống như xuất hàng KM k?Giúp em với nhá.Kiu kiu
 
vivalci83v

vivalci83v

Trung cấp
20/12/07
140
0
0
42
Lao Cai
Tóm lại là HT ntn trên sổ sách? Ngày 3/1/08 mình đi kiểm kho với kiểm toán. Thực tế mã hàng A tồn 100kg trên sổ nhưng xuống kho còn 80kg. Vậy 20 kg chênh lệch em HT nợ 632 và Có 156? có được k? Có phải xuất hóa đơn giá vốn giống như xuất hàng KM k?Giúp em với nhá.Kiu kiu
Em hạch toán Nợ 632/Có 156 cũng được, nhưng phải có biên bản giải trình cho lô hàng đá sỏi đó nha.
 
G

gapro

Guest
8/11/07
24
1
3
Hà Nội
Tóm lại là HT ntn trên sổ sách? Ngày 3/1/08 mình đi kiểm kho với kiểm toán. Thực tế mã hàng A tồn 100kg trên sổ nhưng xuống kho còn 80kg. Vậy 20 kg chênh lệch em HT nợ 632 và Có 156? có được k? Có phải xuất hóa đơn giá vốn giống như xuất hàng KM k?Giúp em với nhá.Kiu kiu

-Nếu hao hụt trong định mức định khoản:
N632/C 156 : Phần thiếu
- Hao hụt ngoài định mức: N111,1388,../C156: phần thiếu
 

Xem nhiều