T
anh chị ơi cho em hỏi với. em lập báo cáo tài chính vào cuối năm nhưng từng tháng em đầu hạch toán vào số sách. ví dụ TK 642 cuối tháng 1 có số phát sinh là 10.000 em không có kết chuyển sang 911 vì BCTC em lập vào thời điểm cuối năm mà em vẫn để TK 642 có số dư Nợ vào cuối tháng 1 là 10.000 chuyển sang đầu tháng 2 làm số dư đầu tháng 2 của TK 642 là 10.000 và cứ như thế tiếp tục cho đến cuối năm em ngày 31/12 em mới kết chuyển TK 642 vào 911 để sác định kết quả kinh doanh. Em làm nhưu vậy có đúng không mong anh cị giúp đỡ

