H
chào các anh chị.
e có vấn đề này mong các anh chị giúp e ạ.
Công ty em mới thành lập tháng 9/2012, . Các chi phí phát sinh gồm chi phí tiếp khách, vppp, kh máy móc, máy tính, chi phí lương
tháng 12 ký hợp đồng 400 tr ,ngay khi ký xong ( chưa bắt đầu công việc) có xuất 1 hóa đơn tạm ứng cho khách hàng số tiền 50tr, kh đã thanh toán bằng ck.
các anh chị hướng dẫn
e cách hạch toán hóa đơn xuất cho khách hàng 50tr với. e định cho vào 3387 có đc k ạ?
e mới làm nên còn lơ ngơ quá, mong các anh chị giúp đỡ e.
e cảm ơn ạ.
e có vấn đề này mong các anh chị giúp e ạ.
Công ty em mới thành lập tháng 9/2012, . Các chi phí phát sinh gồm chi phí tiếp khách, vppp, kh máy móc, máy tính, chi phí lương
tháng 12 ký hợp đồng 400 tr ,ngay khi ký xong ( chưa bắt đầu công việc) có xuất 1 hóa đơn tạm ứng cho khách hàng số tiền 50tr, kh đã thanh toán bằng ck.
các anh chị hướng dẫn
e cách hạch toán hóa đơn xuất cho khách hàng 50tr với. e định cho vào 3387 có đc k ạ?
e mới làm nên còn lơ ngơ quá, mong các anh chị giúp đỡ e.
e cảm ơn ạ.

