Chào cả nhà cty tôi mới thành lập 11/2007 kế toán của cty nghiệp vụ còn hạn chế bây giờ đến lúc làm BCTC tôi ktra thấy mấy nghiệp vụ phát sinh của 12/07 phải chuyển sang tháng 1/08 mới hợp lý ,kết quả là trên bảng CĐTK số thuế GTGT thì khớp với tờ khai thuế GTGT nhưng số lỗ nhỏ hơn số đã kê trên bảng kê khai thuế TNDN không lớn lắm khoảng 1tr .Xin các bạn chỉ cho cách sử lý tình huống này . Thân

