Cty mình năm 2010 có số dư có TK 131 là : 100trieu. Sang năm 2011 kế toán ghi trên bảng cân đối TK : phải thu KH : 100tr, KH ứng trước : 200tr. Làm số tổng cộng trên bảng cân đối tài khoản từ năm 2010 chuyển sang 2011 không khớp, giờ thuế bắt giải trình. ACE giúp mình với, mình hok biết giải trình sao nữa?

