Doanh thu ở cty tư vấn xây dựng

  • Thread starter GaBien
  • Ngày gửi
G

GaBien

Guest
14/2/08
8
0
0
nha trang
Dạ thưa,ở cty mà em đang làm báo cáo,doanh thu được tính ở các công trình nhận thầu được,nhưng công trình thường kéo dài đến hơn 2 quý.
Em đang làm báo cáo thu nhập,phải tính kết chuyển lãi/lỗ của từng quý,nhưng như vậy thì có quý không có phát sinh thêm doanh thu(công trình).
Vậy em phải kết chuyển làm sao đây ạ,có phát sinh chi phí mà không có doanh thu thì làm sao đây ạ.
Mong các anh chị giúp em với.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
S

songdaiduong

Trung cấp
24/2/08
57
0
6
HẢI PHÒNG
Bình thường thì Các chi phí tài ở các TK62... sẽ kết chuyển vào TK sản phẩm dở dang TK154 theo chi tiết từng công trình.
Sang quý sau ... khi bàn giao công trình sẽ kết chuyển CP dở dang sang TK632
khi viết doanh thu TK511
Rồi qua TK911 để xác định lãi lỗ
Vậy bạn nên kết chuyển CP sang TK 154

Trường hợp của bạn: muốn xác định lỗ lãi theo từng hạng mục công trình đã thi công xong phải không
Vậy bạn phải xác định được khối lượng công trình đã thi công được .. đến giai đoạn nào. Tập hợp được chi phí đến thời điểm làm giai đoạn ấy
Rồi số tiền ứng trước đến giai đoạn đó của công trình. Tk3387
Bạn lấy số tiền ứng trước - số chi phí trên = lỗ, lãi
 
Sửa lần cuối:

Xem nhiều