D
Anh chị cho em hỏi:
Công ty em là chi nhánh của công ty cổ phần hạch toán phụ thuộc nên cứ mỗi quý là em phải gửi số liệu ra cho công ty mẹ làm tờ khai thuế TNDN tạm tính. Nói là cổ phần nhưng thực chất tòan là anh em bà con trong nhà không hà. Em đang gặp một trường hợp mà không biết phải xử lý như thế nào.
Giám đốc em có mua lại một doanh nghiệp là doanh nghiệp cho thuê nhà, cửa hàng (Doanh nghiệp này là của chị Giám đốc) thì trên giấy tờ là Giám đốc sở hữu căn nhà đó. Vừa rồi giám đốc có đưa cho em một lô giấy nộp tiền thuế kho bạc nhà nước: thuế môn bài, thuế TNDN, thuế GTGT hàng sản xuất kinh doanh trong nước (tất cả giấy nộp tiền này đều được xuất vào tháng 1/2008)... và bảo em vào chi phí. Mọi chuyện không có gì khó khăn cho em ngọai trừ việc trên giấy bạc thì ghi:
- Mã số thuế: Mã số thuế của doanh nghiệp mà Giám đốc mua lại.
- Tên đơn vị/người nộp tiền: Tên giám đốc
- Địa chỉ: Địa chỉ của doanh nghiệp mua lại (Theo Giám đốc nói 1 công ty thì có nhiều chi nhánh mà địa chỉ này cũng là chi nhánh của công ty luôn)
Em có hỏi các khỏan thuế nộp KBNN này là sao thì Giám đốc nói rằng đang làm hồ sơ khóa Mã số thuế cho doanh nghiệp này nhưng do doanh nghiệp còn thiếu thuế nhà nước nên Giám đốc em bỏ tiền ra đóng luôn. Nếu vậy thì những khoản đóng thuế này em có được cho vào chi phí hợp lý của Công ty hay không? Em có hỏi người quản lý thuế tại Quận quản lý Doanh nghiệp này thì họ nói: Muốn vào chi phí công ty phải có quyết định của Giám đốc là cho chi nhánh công ty em thuê lại. Em chẳng biết mặt mũi quyết định này nó như thế nào cả.
Ngòai ra còn có một giấy nộp vào kho bạc nhà nước về thuế chuyển quyền sử dụng đất và thuế trước bạ cũng tại địa chỉ này nhưng trên giấy bạc ghi như sau:
-Mã số: là số giao dịch
-Tên đơn vị: Tên chi nhánh công ty em (DN mua) - Tên DN bán
Vời giấy bạc này em cũng có thể đem vào chi phí hợp lý?
Em mới ra trường, kinh nghiệm thì ít mà lại gặp 2 trường hợp này em không biết phải làm như thế nào:wall:. Anh chị có cách nào giúp em đưa những số tiền đã đóng thuế này vào chi phí hợp lý được không ạ? Em cám ơn nhiều.
Công ty em là chi nhánh của công ty cổ phần hạch toán phụ thuộc nên cứ mỗi quý là em phải gửi số liệu ra cho công ty mẹ làm tờ khai thuế TNDN tạm tính. Nói là cổ phần nhưng thực chất tòan là anh em bà con trong nhà không hà. Em đang gặp một trường hợp mà không biết phải xử lý như thế nào.
Giám đốc em có mua lại một doanh nghiệp là doanh nghiệp cho thuê nhà, cửa hàng (Doanh nghiệp này là của chị Giám đốc) thì trên giấy tờ là Giám đốc sở hữu căn nhà đó. Vừa rồi giám đốc có đưa cho em một lô giấy nộp tiền thuế kho bạc nhà nước: thuế môn bài, thuế TNDN, thuế GTGT hàng sản xuất kinh doanh trong nước (tất cả giấy nộp tiền này đều được xuất vào tháng 1/2008)... và bảo em vào chi phí. Mọi chuyện không có gì khó khăn cho em ngọai trừ việc trên giấy bạc thì ghi:
- Mã số thuế: Mã số thuế của doanh nghiệp mà Giám đốc mua lại.
- Tên đơn vị/người nộp tiền: Tên giám đốc
- Địa chỉ: Địa chỉ của doanh nghiệp mua lại (Theo Giám đốc nói 1 công ty thì có nhiều chi nhánh mà địa chỉ này cũng là chi nhánh của công ty luôn)
Em có hỏi các khỏan thuế nộp KBNN này là sao thì Giám đốc nói rằng đang làm hồ sơ khóa Mã số thuế cho doanh nghiệp này nhưng do doanh nghiệp còn thiếu thuế nhà nước nên Giám đốc em bỏ tiền ra đóng luôn. Nếu vậy thì những khoản đóng thuế này em có được cho vào chi phí hợp lý của Công ty hay không? Em có hỏi người quản lý thuế tại Quận quản lý Doanh nghiệp này thì họ nói: Muốn vào chi phí công ty phải có quyết định của Giám đốc là cho chi nhánh công ty em thuê lại. Em chẳng biết mặt mũi quyết định này nó như thế nào cả.
Ngòai ra còn có một giấy nộp vào kho bạc nhà nước về thuế chuyển quyền sử dụng đất và thuế trước bạ cũng tại địa chỉ này nhưng trên giấy bạc ghi như sau:
-Mã số: là số giao dịch
-Tên đơn vị: Tên chi nhánh công ty em (DN mua) - Tên DN bán
Vời giấy bạc này em cũng có thể đem vào chi phí hợp lý?
Em mới ra trường, kinh nghiệm thì ít mà lại gặp 2 trường hợp này em không biết phải làm như thế nào:wall:. Anh chị có cách nào giúp em đưa những số tiền đã đóng thuế này vào chi phí hợp lý được không ạ? Em cám ơn nhiều.

