hạch toán phần chiết khấu mà người bán chiết khấu cho mình

Mấy anh chị ơi giu1p em với!
cty em đang thực tập là cty dịch vụ
gần đây có người bán đã xuất hóa đơn cho cty em theo đúng trị giá ghi trên hợp đồng( 220 triệu đồng đã bao gồm VAT), nhưng bữa nay cty đó muốn chiết khấu cho cty em 10% (22triệu đồng đã bao gồm VAT) thì cty em xuất hóa đơn phần chiết khấu đó đúng ko?:sad:
Nhưng cty đó đã xuất hóa đơn thêm lần nữa, trị giá hóa đơn đúng vời phần chiết khấu, kể cả VAT. Em hỏi thì cty đó bảo làm vậy là đúng rồi, mặc dù cty đó xuất hóa đơn nhưng sẽ hạch toán âm phần đó. Em thầy hơi kỳ kỳ :042: nên hỏi lại mấy anh chị chút. Anh chị nào biết hướng dẫn giùm em với, Nếu cách làm của cty kia đúng thì cty em sẽ làm gì tiếp theo và hạch toán như thế nào? :wall: :wall: :wall:
 
Đây là chiết khấu thanh toán. theo quy định thì Công ty bên bán xuất hoá đơn đúng với giá trị trên hợp đồng. Còn khoản chiết khấu kia thì hạch toán vào chi phí bán hàng và phải có hoá đơn đầu vào.
Vậy bên Công ty bạn phải xuất hoá đơn cho Công ty kia, và ghi nhận vào doanh thu bất thường.
 
Mấy anh chị ơi giu1p em với!
cty em đang thực tập là cty dịch vụ
gần đây có người bán đã xuất hóa đơn cho cty em theo đúng trị giá ghi trên hợp đồng( 220 triệu đồng đã bao gồm VAT), nhưng bữa nay cty đó muốn chiết khấu cho cty em 10% (22triệu đồng đã bao gồm VAT) thì cty em xuất hóa đơn phần chiết khấu đó đúng ko?:sad:
Nhưng cty đó đã xuất hóa đơn thêm lần nữa, trị giá hóa đơn đúng vời phần chiết khấu, kể cả VAT. Em hỏi thì cty đó bảo làm vậy là đúng rồi, mặc dù cty đó xuất hóa đơn nhưng sẽ hạch toán âm phần đó. Em thầy hơi kỳ kỳ :042: nên hỏi lại mấy anh chị chút. Anh chị nào biết hướng dẫn giùm em với, Nếu cách làm của cty kia đúng thì cty em sẽ làm gì tiếp theo và hạch toán như thế nào? :wall: :wall: :wall:

Họ xuất hoá đơn cho bên bạn thì khi chiết khấu thì giá trên hoá đơn là giá trị chiết khấu rồi.sao hạch toán âm được nhỉ.
 
Mình cũng đang bị vướng mắc chổ này, có ai rành về phần chiết khấu - giảm giá hàng bán thì chỉ giúp cụ thể với. Phần này có thông tư chuẩn mực kế toán nào quy định ko? Cảm ơn nhìu nhìu ....
 
Theo mình thì họ xuất hóa đơn là đúng. Vì có những cty không xuất hóa đơn theo lĩnh vực họ không đăng ký kinh doanh nên không thể xuất hóa đơn phần đó đuợc => bên nhà cung cấp phải xuất hóa đơn âm. Theo mình là vậy không biết có đúng kông?
 
Đây có thể là giảm giá hàng bán bạn à, nên khách hàng viết HĐ cho bạn cũng ghi là giảm giá hàng bán theo % trên,
và bạn dựa vào hoá đơn đó đề ghi giảm chi phí cho dịch vụ đó và thuế VAT đầu vào bạn nhé
Nhưng nhớ là HĐ ghi giảm giá chứ ko phải là ghi số âm, vì Hoá đơn ko đc phép ghi âm
 
Có nghĩa là mọi chi tiết trên tờ hóa đơn vẫn ghi bình thường, trừ nội dung là ghi " Điều chỉnh, giảm giá cho cái gì đó " số tiền vẫn ghi bthường nhưng khi hạch toán mới ghi âm thôi đúng không bạn
 
Mình đang làm cho một cty là đại lý của Viettel thì mình thấy khi Viettel xuất hoá đơn cho mình họ ghi thành tiền theo đúng giá trị và họ ghi phía dưới là chiết khấu và họ ghi số tiền chiét khấu trong ngoặc(Tức là ghi âm)
 
Cái đó là hóa đơn đặc thù thì cứ theo mẫu mà làm thôi. Nhưng còn hđơn kia kìa mới khó chịu
 
Nếu là giảm giá hàng bán và hàng bán bị trả lại thì Công ty kia mới xuất hóa đơn. CÒn theo bạn nói ở đây thì đây là khoản chiết khấu thanh toán thì họ xuất hóa đơn là chưa chính xác. Bên cty kia phải ghi nhận vào TK 641 mới đúng bản chất chứ. Còn bên bạn sẽ ghi vào TK 515.
 
vậy với trường hợp hàng bán bị trả lại thì bên bán sẽ xuất hóa đơn cho mình hả bạn
 
có nhieu cách sử lý
1, nếu hoá đơn chưa báo cáo thì có thể lập biên bản điểu chỉnh hoá đơn
2. hoặc bên mua xuất ngược lại cho bên bán phần được chiết khấu
còn trường hợp bên bán xuất hoá đơn ghi âm thì toi chưa nghe thấy
 
trường hợp hàng bán bị trả lại cũng tương tự
nếu chưa báo cáo thuế thì lập biên bản trả lại hàng và bên mua trả lại hàng và hóa đơn cho bên bán
còn nếu báo cáo thúê rồi thì bên mua phải xuất hoá đơn cho bên bán
 
Back
Top